關(guān)于岳陽樓區(qū)2017年決算草案和2018年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
來源:區(qū)財(cái)政局   2018-06-18 18:05

關(guān)于岳陽樓區(qū)2017年決算草案和

2018年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 楊大明

2018年6月15日


主任、各位副主任、各位委員:

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定和區(qū)人大常委會(huì)的工作安排,受區(qū)人民政府委托,向本次會(huì)議報(bào)告全區(qū)2017年財(cái)政決算、2018年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)予審查。

一、2017年全區(qū)財(cái)政決算情況

2017年是“十三五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵之年,是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年,也是我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要“窗口期”。在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下,全區(qū)上下認(rèn)真落實(shí)區(qū)五屆人大一次會(huì)議的各項(xiàng)決議,緊緊圍繞實(shí)施“兩大戰(zhàn)略”、打好“四大會(huì)戰(zhàn)”決策部署,積極應(yīng)對(duì)多種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),全區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)新的發(fā)展格局,財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

(一)一般公共預(yù)算收支決算情況

收入方面:全區(qū)一般公共預(yù)算收入26.2億元,比上年增加3.44億元,增長(zhǎng)15.1%,占預(yù)算的106.6%。其中,上劃中央收入9.4億元,增長(zhǎng)19.1%,占預(yù)算的108.3%;上劃省級(jí)收入2.36億元,增長(zhǎng)17.7%,占預(yù)算的107.0%;上劃市級(jí)收入2.8億元,增長(zhǎng)21.9%,占預(yù)算的110.8%;區(qū)級(jí)預(yù)算收入11.64億元,增長(zhǎng)10.1%,占預(yù)算的104.2%。分征收系統(tǒng)來看,區(qū)國(guó)稅局完成9.04億元,增長(zhǎng)19.8%,占預(yù)算的112.1%;市國(guó)稅巴陵分局完成3.14億元,下降7.7%,占預(yù)算的78.9%;區(qū)地稅局完成6.69億元,增長(zhǎng)31.7%,占預(yù)算的119.7%;市地稅直屬局完成2.43億元,增長(zhǎng)32.7%,占預(yù)算的120.6%;區(qū)財(cái)政局完成4.9億元,下降0.1%,占預(yù)算的99.2%。分收入結(jié)構(gòu)來看,全區(qū)稅收收入21.3億元,占預(yù)算的108.4%,增長(zhǎng)19.3%。其中:增值稅11.27億元,增長(zhǎng)12.2%,含改征增值稅7.78億元,增長(zhǎng)150.8%,增長(zhǎng)較快主要是營(yíng)業(yè)稅改為增值稅;企業(yè)所得稅3.44億元,增長(zhǎng)20.8%;個(gè)人所得稅2.61億元,增長(zhǎng)40.5%;房產(chǎn)稅7279萬元,增長(zhǎng)21.8%;城鎮(zhèn)土地使用稅6774萬元,增長(zhǎng)11.1%;土地增值稅1.35億元,增長(zhǎng)53.4%。納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入4.9億元,為預(yù)算的99.2%,下降0.1%。

從全年財(cái)政收入執(zhí)行特點(diǎn)看,一是收入規(guī)模實(shí)現(xiàn)新跨越。我區(qū)財(cái)政總收入比年初預(yù)算超收1.6億元;地方稅收收入比年初預(yù)算超收5000多萬元,收入規(guī)模突破26億元。二是收入增幅實(shí)現(xiàn)新突破。2017年財(cái)政總收入增幅達(dá)到15.1%,比年初預(yù)算增幅8%,提升7.1個(gè)百分點(diǎn),其中稅收收入增幅為19.3%,比年初預(yù)算增幅10%,提升9.3個(gè)百分點(diǎn),比2016年的負(fù)增長(zhǎng)3%,提升22.3個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政總收入出現(xiàn)近四年的最高增幅,稅收收入出現(xiàn)近六年的最高增幅。三是收入質(zhì)量實(shí)現(xiàn)新提升。一般公共預(yù)算收入中稅收占比達(dá)到81.3%,比上年提高2.9個(gè)百分點(diǎn),地方收入中稅收占比比上年提高4.3個(gè)百分點(diǎn),非稅收入規(guī)模與年初預(yù)算基本持平,比上年略有壓減,稅收占比在近幾年下滑后首次出現(xiàn)上揚(yáng)趨勢(shì)。

稅收返還及轉(zhuǎn)移支付情況:2017年,經(jīng)過積極爭(zhēng)取,上級(jí)財(cái)政對(duì)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付力度進(jìn)一步加大,共安排我區(qū)上級(jí)補(bǔ)助收入13.74億元。一是返還性補(bǔ)助收入2.46億元,增長(zhǎng)22.6%,主要是增加“營(yíng)改增”基數(shù)返還4544萬元。二是一般性轉(zhuǎn)移支付5.54億元,下降4.9%,主要是上級(jí)財(cái)政部門將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付收入調(diào)整為市級(jí)統(tǒng)籌。其中,均衡性轉(zhuǎn)移支付1.86億元,增加2803萬元,增長(zhǎng)17.7%;縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金7669萬元。三是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付5.74億元,下降19.3%,主要是上級(jí)棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金比上年減少1.66億元。

支出方面:全區(qū)一般公共預(yù)算支出25.18億元,比上年增加8197萬元,增長(zhǎng)3.4%;占預(yù)算的94.0%,減少1.62億元,主要是上級(jí)住房保障專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入比預(yù)算減少1.66億元。其中,一般公共服務(wù)支出4.42億元,增長(zhǎng)9.0%;國(guó)防支出311萬元,增長(zhǎng)5.8%;公共安全支出7833萬元,增長(zhǎng)13.8%;教育支出3.81億元,增長(zhǎng)10.8%;科學(xué)技術(shù)支出679萬元,增長(zhǎng)6.6%;文化體育與傳媒支出3423萬元,增長(zhǎng)30.8%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.29億元,增長(zhǎng)9.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.84億元,增長(zhǎng)8.8%;節(jié)能環(huán)保支出1140萬元,增長(zhǎng)11.0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.16億元,增長(zhǎng)17.0%;農(nóng)林水支出7611萬元,增長(zhǎng)21.0%;交通運(yùn)輸支出1359萬元,增長(zhǎng)3.0%;資源勘探信息等支出2133萬元,增長(zhǎng)18.5%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出254萬元,增長(zhǎng)19.8%;金融支出138萬元;住房保障支出2.12億元,下降43.3%;債務(wù)付息支出3316萬元,增長(zhǎng)173.6%。

收支平衡情況:2017年,全區(qū)地方收入11.64億元,上級(jí)補(bǔ)助收入13.74億元,轉(zhuǎn)貸債券收入1.87億元(其中,置換債券5190萬元,新增債券1.35億元),上年結(jié)轉(zhuǎn)6414萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2000萬元,可安排使用的收入總量為28.09億元。全區(qū)財(cái)政支出25.18億元,上解支出1.92億元,債券還本支出7480萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2349萬元,支出總計(jì)28.09億元,當(dāng)年收支平衡。

按照預(yù)算法規(guī)定需要報(bào)告的其他重點(diǎn)事項(xiàng):

1、區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)。2017年,安排區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)1200萬元,全部用于防汛抗災(zāi)等突發(fā)事件處置及年中新出臺(tái)政策增支等年初難以預(yù)見的開支,根據(jù)具體使用方向列入相關(guān)支出科目,主要包括一般公共服務(wù)支出658萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出183萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出102萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出72萬元,公共安全支出47萬元,文化體育與傳媒支出38萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27萬元等。

2、區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年,區(qū)級(jí)全口徑財(cái)政性資金安排的行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1845萬元,比預(yù)算數(shù)1876萬元減少31萬元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)為零;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)355萬元,減少2萬元;公務(wù)接待費(fèi)1490萬元,減少29萬元。各部門繼續(xù)落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約各項(xiàng)規(guī)定,從嚴(yán)從緊編實(shí)預(yù)算,嚴(yán)控相關(guān)開支,確保了“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

3、區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。2016年末區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為9000萬元,2017年調(diào)出至一般公共預(yù)算資金2000萬元,2017年末余額為7000萬元,編制2018年預(yù)算時(shí)調(diào)出7000萬元,當(dāng)前余額為零。

(二)政府性基金預(yù)算收支決算情況

2017年,區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入為零,上級(jí)補(bǔ)助收入7206萬元,地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.36億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)49萬元,收入總量為4.09億元;政府性基金本年支出7124萬元,上解地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)34萬元,地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出3.36億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年97萬元,支出總量4.09億元,收支平衡。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算情況

我區(qū)區(qū)政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)很少,目前尚未形成利潤(rùn)收入、股利股息收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、清算收入和其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入,少量的房屋出租收入并入了非稅收入預(yù)算,因此未形成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支決算。

(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2017年,全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入4.41億元,其中,保險(xiǎn)費(fèi)收入3.88億元,利息收入474萬元,財(cái)政補(bǔ)貼收入3015萬元,其他收入1775萬元,轉(zhuǎn)移收入54萬元;區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出4.51億元,其中,社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出4.49億元,轉(zhuǎn)移支出184萬元,當(dāng)年結(jié)余赤字1047萬元,年末滾存結(jié)余3.88億元。

分險(xiǎn)種來看:全區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.93億元,支出2.37億元,滾存結(jié)余2.51億元;城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2900萬元,支出1291萬元,滾存結(jié)余4620萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.35億元,支出1.36億元,滾存結(jié)余218萬元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入7755萬元,支出6234萬元,滾存結(jié)余7183萬元;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入616萬元,支出336萬元,滾存結(jié)余1634萬元。

(五)地方政府債務(wù)情況

2017年,省級(jí)核定我區(qū)地方政府債務(wù)限額為15.9億元,其中:一般債務(wù)限額7.34億元;專項(xiàng)債務(wù)限額8.56億元。截至2017年底,我區(qū)納入財(cái)政部債務(wù)管理系統(tǒng)內(nèi)的政府性債務(wù)余額為15.56億元,其中政府債務(wù)15.54億元、政府或有債務(wù)230萬元;比2016年底政府性債務(wù)總額22.42億元,其中政府債務(wù)16.81億元、政府或有債務(wù)5.61億元,減少了6.86億元。另外,未納入債務(wù)管理系統(tǒng)債務(wù)7.2億元,其中:國(guó)開基金2.22億元;商業(yè)銀行貸款2.22億元。國(guó)開行貸款2.3億元,主要用于棚改項(xiàng)目和市投區(qū)建項(xiàng)目的資金周轉(zhuǎn),以及償還到期的商業(yè)銀行貸款本息。

2017年,雖然財(cái)政收入形勢(shì)穩(wěn)定向好,但是財(cái)政支出的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于財(cái)政收入的增長(zhǎng)。為緩解財(cái)政收支平衡壓力,區(qū)財(cái)政通過積極爭(zhēng)取省市支持,盤活存量資金,優(yōu)化整合專項(xiàng)資金,加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,加強(qiáng)國(guó)庫資金調(diào)度,全面落實(shí)了各項(xiàng)政策性支出、重點(diǎn)工程和重要項(xiàng)目的財(cái)力需求,為穩(wěn)定全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,加快民生實(shí)事建設(shè),推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展,提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。一是民生支出占比進(jìn)一步提高。2017年,教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)社區(qū)、保障性住房等直接用于民生的支出達(dá)到19.4億元,占財(cái)政總支出的84.2%,民生支出較上年增長(zhǎng)2.41億元,同比增長(zhǎng)14%。工資性支出6.2億元,比上年增加1.4億元,積極落實(shí)津補(bǔ)貼提標(biāo)與績(jī)效考評(píng)、綜治考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)政策,實(shí)現(xiàn)“市區(qū)一體,同城同酬”。二是部門運(yùn)轉(zhuǎn)保障進(jìn)一步夯實(shí)。部門單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)達(dá)到2.8億元,比上年增加3500萬元,村與社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)達(dá)到5500萬元,比上年增加1000萬元,部門單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步得到保障。三是重點(diǎn)領(lǐng)域投入進(jìn)一步到位。2017年,區(qū)本級(jí)安排重點(diǎn)項(xiàng)目資金3.9億元,比上年增加1.3億元,主要用于中小學(xué)校建設(shè)、社會(huì)保障、公共衛(wèi)生服務(wù)、社區(qū)惠民項(xiàng)目、環(huán)衛(wèi)清掃、精準(zhǔn)扶貧、安全生產(chǎn)、平安創(chuàng)建、維穩(wěn)、禁毒等。此外,通過引導(dǎo)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng),整合上級(jí)專項(xiàng)資金,整合新增債券資金,有效地解決了全區(qū)城建領(lǐng)域內(nèi)的融資難題,有力地確保了區(qū)委、區(qū)政府重大決策的落實(shí),有力地保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,有力地維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

總體來看,2017年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政改革情況較好,但我區(qū)財(cái)政運(yùn)行還面臨一些突出的問題,主要是:適應(yīng)新時(shí)代的財(cái)政工作理念有待進(jìn)一步強(qiáng)化,中長(zhǎng)期財(cái)政收支平衡的壓力有待進(jìn)一步緩解,各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)有待進(jìn)一步防控,部分財(cái)政改革舉措有待進(jìn)一步完善,財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高等等,對(duì)此必須高度重視,切實(shí)加以解決,不斷提升區(qū)級(jí)預(yù)算管理的科學(xué)性、規(guī)范性。

二、2018年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

1至5月,全區(qū)財(cái)政收支形勢(shì)積極向好,主要指標(biāo)超出預(yù)期,具體情況如下。

收入方面:全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成14.1億元,增長(zhǎng)35.0%,占預(yù)算的48.1%,超預(yù)算任務(wù)1.88億元。其中,上劃中央收入6.18億元,增長(zhǎng)53.3%,占預(yù)算的57.2%,超收1.68億元;上劃省級(jí)收入1.44億元,增長(zhǎng)45.9%,占預(yù)算的53.3%,超收3147萬元;上劃市級(jí)收入1.72億元,增長(zhǎng)49.2%,占預(yù)算的53.3%,超收3740萬元;區(qū)級(jí)預(yù)算收入4.76億元,增長(zhǎng)11.4%,占預(yù)算的37.8%。1至5月,一般公共預(yù)算收入入庫分別為4.2億元、1.7億元、3.12億元、2.27億元、2.81億元,增幅分別為76.8%、59.6%、42.2%、39.4%、35.0%;地方一般公共預(yù)算收入入庫分別為1.26億元、5214萬元、1.54億元、6634萬元、7729萬元,增幅分別為67.1%、56.0%、11.6%、13.9%、11.4%。分月來看,全區(qū)一般公共預(yù)算收入和地方收入增幅呈放緩趨勢(shì)。由1月份的76.8%、67.1%回落至5月份的35.0%、11.4%,主要是“營(yíng)改增”造成上年基數(shù)較高、結(jié)構(gòu)性減稅等政策當(dāng)期減收效應(yīng)逐步顯現(xiàn),但增幅仍穩(wěn)定在較高區(qū)間。分結(jié)構(gòu)來看,一般公共預(yù)算收入中稅收收入完成13.4億元,增長(zhǎng)49.8%,占預(yù)算的54.7%,超收3.19億元;非稅收入完成7031萬元,下降53.1%。非稅收入增幅較一般公共預(yù)算收入、稅收收入分別低88.1和102.9個(gè)百分點(diǎn),占地方收入的比重為14.8%,同比下降20.3個(gè)百分點(diǎn),收入質(zhì)量得到大幅提升。主要是省財(cái)政廳進(jìn)一步規(guī)范地方財(cái)政收入秩序,優(yōu)化財(cái)政收入質(zhì)量,核定非稅收入壓減任務(wù),加之區(qū)域內(nèi)稅收增收發(fā)力,有效遏制了過去收入質(zhì)量下滑的態(tài)勢(shì)。分稅種來看,增值稅完成6.45億元,增長(zhǎng)46.5%;企業(yè)所得稅完成3.28億元,增長(zhǎng)83.3%;個(gè)人所得稅完成1.51億元,增長(zhǎng)27.1%;土地增值稅完成1.14億元,增長(zhǎng)107.2%;房產(chǎn)稅完成2839萬元,增長(zhǎng)14.9%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成1705萬元,下降33.2%;耕地占用稅完成532萬元,下降42.2%。增值稅、所得稅等主體稅種增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)。

支出方面:財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)決策部署,實(shí)施積極有效的財(cái)政政策,大力爭(zhēng)取省市支持,推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用,狠抓預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,區(qū)委、區(qū)政府部署的重大決策、重點(diǎn)工程和重要項(xiàng)目都得到了較好保障。1至5月,全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成10.61億元,增長(zhǎng)15.2%,高出全市平均水平。分科目來看:一般公共服務(wù)支出2.82億元,增長(zhǎng)178.7%;社會(huì)保障和就業(yè)支出2.55億元,增長(zhǎng)8.7%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1.21億元,增長(zhǎng)21.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.05億元,增長(zhǎng)14.7%;教育支出1.01億元,增長(zhǎng)14.2%;文化體育與傳媒支出1235萬元,增長(zhǎng)15.4%;公共安全支出1279萬元;農(nóng)林水支出913萬元;住房保障支出746萬元;交通運(yùn)輸支出337萬元。八項(xiàng)重點(diǎn)支出達(dá)到8.17億元,同比增長(zhǎng)10.2%。

綜合來看,上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有利因素和積極變化明顯增多,但周期性和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的壓力還在持續(xù),經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的基礎(chǔ)還不牢固,受減稅降費(fèi)力度進(jìn)一步加大等因素影響,預(yù)計(jì)下半年財(cái)政增收困難加大,全年預(yù)算平衡壓力依然較大。為此,我們將把困難估計(jì)得更加充分一些,措施準(zhǔn)備得更加周密一些,重點(diǎn)做好以下工作:

(一)高質(zhì)量發(fā)展,突出核心引領(lǐng)

以穩(wěn)中求進(jìn)工作為主調(diào),科學(xué)合理組織收入,大力壓減非稅收入,培植持續(xù)有效財(cái)源,實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收以稅收增收為主,收入質(zhì)量進(jìn)一步提升。加大爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)力度,優(yōu)化整合財(cái)政專項(xiàng)資金,不斷增加區(qū)級(jí)可用財(cái)力,為核心引領(lǐng)區(qū)建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。

(二)重民生投入,彰顯財(cái)政實(shí)力

優(yōu)先保障全區(qū)干部職工的基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等各項(xiàng)工資性支出。按新標(biāo)準(zhǔn)足額保障部門單位運(yùn)轉(zhuǎn)需求,重點(diǎn)保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、社會(huì)保障等社會(huì)公共事業(yè)投入,不斷提升民生支出占財(cái)政總支出的比重,讓全區(qū)上下共享財(cái)政改革發(fā)展的成果。

(三)強(qiáng)管理手段,提升資金績(jī)效

開展部門支出績(jī)效總體評(píng)價(jià)和重點(diǎn)評(píng)價(jià),推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用;加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束;盤活財(cái)政存量資金,集中財(cái)力辦大事;推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開,主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切;加強(qiáng)政府債務(wù)管理,防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn);積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革,不斷提升管理效益。

下半年,財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大,我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng),全面貫徹區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策和部署,主動(dòng)接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)有效監(jiān)督和指導(dǎo),開拓進(jìn)取,主動(dòng)作為,努力完成全年財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)任務(wù),為全面建成轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的核心引領(lǐng)區(qū)做出新的貢獻(xiàn)!