關于岳陽樓區(qū)2017年財政預算執(zhí)行情況與2018年財政預算(草案)的報告
來源:預算公開   2018-01-09 09:02

 

目  錄

第一部分:關于岳陽樓區(qū)2017年財政預算執(zhí)行情況與2018年財政預算(草案)的報告

一、2017年財政預算執(zhí)行情況一般公共預算執(zhí)行情況

(一)2017年收入預算執(zhí)行情況

(二)2017支出預算執(zhí)行情況

社會保險基金預算執(zhí)行情況

政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

地方政府性債務情況

、2018年財政預算(草案)的報告

(一)一般公共預算收支安排

(二)社會保險基金預算收支安排

(三)政府性基金預算

(四)政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算

 

第二部分:2018年財政預算公開表

 

第一部分

 

區(qū)五屆人大二次

會議文件之七

 

 

關于岳陽樓區(qū)2017年財政預算執(zhí)行情況與

2018年財政預算(草案)的報告

 

20171225日在岳陽樓區(qū)第五屆人民代表大會第二次會議上

區(qū)財政局局長 楊大明

 

各位代表:

受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)提出我區(qū)2017年財政預算執(zhí)行情況及2018年財政預算草案,請予審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2017年財政預算執(zhí)行情況

2017年是 “十三五”規(guī)劃實施的關鍵之年,是供給側結構性改革的深化之年,也是我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重要“窗口期” 。在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下,全區(qū)上下認真落實區(qū)五屆人大一次會議的各項決議,緊緊圍繞實施“兩大戰(zhàn)略”、打好“四大會戰(zhàn)”決策部署,積極應對多種風險和挑戰(zhàn),全區(qū)經(jīng)濟呈現(xiàn)新的發(fā)展格局,財政預算執(zhí)行情況總體良好。

(一)一般公共預算執(zhí)行情況

1、收入預算執(zhí)行情況

2017年,預計全區(qū)完成一般公共預算收入26.2億元,占預算的106.6%,比上年同期增長15.1%。其中稅收收入完成21.3億元,占預算的108.4%,同比增長19.3%;非稅收入完成4.9億元,占預算99.2%,同比下降0.1%。分級次情況是:上劃中央收入9.46億元,占預算的109.0%,同比增長19.8%;上劃省級收入2.35億元,占預算的106.7%,同比增長17.4%;上劃市級收入2.78億元,占預算的110.1%,同比增長21.1%;區(qū)級地方收入11.61億元,占預算的103.9%,同比增長9.8%。

即將過去的一年里,面對嚴峻復雜的經(jīng)濟財政形勢,區(qū)委、區(qū)政府高瞻遠矚,科學決策,充分利用“1+4+2”大岳陽城市圈建設發(fā)展契機,著力推進供給側結構性改革,采取了一系列宏觀調(diào)控措施,通過強力推進征地拆遷、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、土地出讓、招商引資和項目服務,為區(qū)域經(jīng)濟核心引領發(fā)展注入了強勁動力,在不斷增進民生福祉的同時,也為財政增收創(chuàng)造了前所未有的發(fā)展機遇。

今年以來,我區(qū)建安房地產(chǎn)業(yè)、金融保險業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)等發(fā)展態(tài)勢積極向好,改征增值稅、企業(yè)與個人所得稅、土地增值稅等相關主體稅種增收十分明顯,預計全年增加2.4億元,其中:改征增值稅預計完成7.8億元,比年初預算增加0.85億元;企業(yè)與個人所得稅預計完成6.0億元,比年初預算增加1億元;土地增值稅預計完成1.4億元,比年初預算增加0.5億元。

從全年財政收入執(zhí)行特點看,一是收入規(guī)模實現(xiàn)新跨越。預計我區(qū)財政總收入將比年初預算24.6億元,超收1.6億元;地方收入比年初預算11.6億元,超收4300萬元。二是收入增幅實現(xiàn)新突破。預計2017年財政總收入增幅達到15.1%,比年初預算增幅8%,提升7.1個百分點,其中稅收收入增幅為19.3%,比年初預算增幅10%,提升9.3個百分點,比2016年的負增長3%,提升22.3個百分點。三是收入質(zhì)量實現(xiàn)新提升。預計2017年財政總收入稅收占比達到81.3%,比上年提高2.8個百分點,其中非稅收入規(guī)模與年初預算基本持平,比上年略有壓減。

2、支出預算執(zhí)行情況

2017年,預計全區(qū)完成一般預算支出25.8億元,占預算的96.3%;比上年同期增長5.9%。其中本級支出17.8億元,占預算的100%,比上年同期增長17.1%。

全區(qū)主要支出科目的執(zhí)行情況預計如下:

一般公共服務支出5.1億元,增長5.1%。積極落實機關事業(yè)單位工作人員津補貼、績效工資提標,及時足額發(fā)放全區(qū)干部職工工資,籌措資金撥付年終獎金,保障行政事業(yè)單位正常運轉。

教育支出3.7億元,增長7.6%投入6000萬元用于白楊坡小學及其他中小學基本建設,進一步改善義務教育辦學條件,推進教育均衡發(fā)展。

社會保障和就業(yè)支出4.2億元,增長7.4%。提高救急難、城市三無、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、義務兵優(yōu)待、退伍安置、基本養(yǎng)老補貼、企業(yè)養(yǎng)老保險等保障水平,進一步完善社會救助體系,實現(xiàn)社會保障體系全覆蓋。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出2.7億元,增長12.7%。提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保人均補助,提高基本公共衛(wèi)生服務區(qū)級配套。積極實施區(qū)級公立醫(yī)院綜合改革,實行藥品零差率銷售。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出4.5億元,增長22.4%。提高村(社區(qū))運轉經(jīng)費保障水平,社區(qū)運轉經(jīng)費由上年的人均4萬元提高到4.5萬元,村級組織運轉經(jīng)費由上年的每個10萬元提高到15萬元,投入2000萬元用于社區(qū)服務平臺建設,投入350萬元用于村級事務建設,進一步加大城管、環(huán)衛(wèi)等社會公共事業(yè)投入。

因2017年財政預算執(zhí)行時間尚未結束,當前財政收支數(shù)據(jù)僅是預計情況,上級一般性轉移支付和專項轉移支付還未完全下達到我區(qū),收支實際情況待上級財政部門核準后,再提請區(qū)人大常委會議審議2017年財政決算情況。

各位代表,2017年,雖然財政收入形勢穩(wěn)定向好,但是財政支出的增長遠遠高于財政收入的增長。為緩解財政收支平衡壓力,區(qū)財政通過積極爭取省市支持,盤活存量資金,優(yōu)化整合專項資金,加快預算執(zhí)行進度,加強國庫資金調(diào)度,全面落實了各項政策性支出、重點工程和重要項目的財力需求,為穩(wěn)定全區(qū)經(jīng)濟運行,加快民生實事建設,推動可持續(xù)發(fā)展,提供了堅實的財力保障。一是民生支出占比進一步提高。2017年,預計教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、城鄉(xiāng)社區(qū)、保障性住房等直接用于民生的支出達到19.4億元,占財政總支出的84.2%,民生支出較上年增長2.41億元,同比增長14%。工資性支出6.2億元,比上年增加1.4億元,積極落實津補貼提標與績效考評獎勵政策,實現(xiàn)“市區(qū)一體,同城同酬”。二是部門運轉保障進一步夯實。部門單位運轉經(jīng)費達到2.8億元,比上年增加3500萬元,村與社區(qū)運轉經(jīng)費達到5500萬元,比上年增加1000萬元,部門單位運轉經(jīng)費進一步得到保障。三是重點領域投入進一步到位。2017年,區(qū)本級安排重點項目資金3.9億元,比上年增加1.3億元,主要用于中小學校建設、社會保障、公共衛(wèi)生服務、社區(qū)惠民項目、環(huán)衛(wèi)清掃、精準扶貧、安全生產(chǎn)、平安創(chuàng)建、維穩(wěn)、禁毒等。此外,通過引導爭資爭項,整合上級專項資金,整合新增債券資金,有效地解決了全區(qū)城建領域內(nèi)的融資難題,有力地確保了區(qū)委、區(qū)政府重大決策的落實,有力地保障了全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展需要,有力地維護了社會穩(wěn)定。

(二)社會保險基金預算執(zhí)行情況

截至2017年11月30日,全區(qū)社會保險基金預算收入3.89億元,其中,保險費收入3.5億元,本級財政補貼0.35億元,利息、轉移收入等其他收入3500萬元;社會保險基金預算支出4.33億元,當期滾存結余3.84億元。全年收支情況待2017年預算執(zhí)行時間結束后,再按相關規(guī)定提請區(qū)人大常委會議審議。分險種的情況是:

1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收支情況。收入1.55億元,支出2.26億元,本年結余-7141萬元。

2、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支情況。收入1.33億元,支出1.26億元,本年結余700萬元。

3、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收支情況。收入1657萬元,支出900萬元,本年結余757萬元。

4、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收支情況。收入7544萬元,支出6066萬元,本年結余1478萬元。

5、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收支情況。收入1.63億元,支出1.52億元,本年結余1088萬元。

6、失業(yè)保險基金情況。失業(yè)保險基金收入586萬元,支出442萬元,本年結余144萬元。

7、工傷保險收支情況。工傷保險基金收入369萬元,支出369萬元,本年結余為0萬元。

(三)政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2017年,我區(qū)沒有政府性基金預算收入和國有資本經(jīng)營預算收入,因此,本次沒有向大會報告政府性基金和國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行的相關事項。

(四)地方政府性債務情況

截至2017年11月底,我區(qū)政府性債務余額為27.6億元,比2014年底國家審計鎖定的債務余額27.1億元,增加0.5億元,增長1.8%。其中:

納入財政部債務管理系統(tǒng)內(nèi)的債務19.1億元,比2014年的27.1億元減少8.0億元,減少29.5%。其中:一類債務15.2億元(政府負有償還責任),比2014年的17.0億元減少1.8億元,減少10.6%;二類債務為0(政府負有擔保責任),比2014年989萬元,減少100%;三類債務3.9億元(政府負有救助責任),比2014年的10.0億元減少6.1億元,減少61.0%。

從總體情況看,近年來,我區(qū)政府債務管理的成效是十分顯著的。一是債務規(guī)?刂频轿。從2014年底到目前,我區(qū)政府性債務僅增加5000萬元,如剔除系統(tǒng)外國家發(fā)改委發(fā)行的國開行建設基金2.5億元,債務總額實際減少2.0億元。債務規(guī)模能有這樣的結果,這在全省是極其少有的,特別是系統(tǒng)內(nèi)的債務減少了8.0億元。今年8月份省審計廳對我區(qū)政府性債務進行了全面審計,對我區(qū)近年來政府債務管理工作給予了高度評價和充分肯定,并提出作為先進向全省推廣學習。二是債務限額爭取到位。2014年,因財政體制原則,我區(qū)沒有償還專項債務的政府性基金預算收入,導致我區(qū)政府債務限額僅為7300萬元,通過多方努力和爭取,今年我區(qū)政府債務限額已調(diào)整增加到15.9億元。當前,我區(qū)綜合債務率為87.2%,屬黃色提示預警區(qū),比2016年綜合債務率107.8%(橙色預警),下降20.6個百分點,債務風險有效化解。三是政府債券置換到位。近三年,我區(qū)共獲得政府置換債券資金12.5億元,政府債務通過債券置換后,債務結構得到全面優(yōu)化,年節(jié)約債務利息支出5000萬元以上,同時解除了短期銀行貸款還本壓力。

各位代表,2017年是區(qū)財政發(fā)展極不平凡的一年,所有成績的取得,得益于區(qū)委、區(qū)政府的正確領導,得益于區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持,得益于各部門和社會各屆的關心幫助,是我們?nèi)珔^(qū)上下共同努力的結果。

在看到成績的同時,也要清醒地認識到,我區(qū)財政運行還面臨一些突出的問題,主要是:適應新時代的財政工作理念有待進一步強化,中長期財政收支平衡的壓力有待進一步緩解,各種潛在的風險有待進一步防控,部分財政改革舉措有待進一步完善,財政資金使用效益有待進一步提高等等,對此必須高度重視,切實加以解決。

二、2018年財政預算草案

2018年,是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年,對財政發(fā)展來說,是挑戰(zhàn)與機遇并存的一年。

從挑戰(zhàn)看,打造全市發(fā)展核心增長極,我區(qū)轉型發(fā)展的任務將更加緊迫艱巨,對區(qū)財政發(fā)展的要求會更硬更高。結構性減稅政策持續(xù)推行,宏觀環(huán)境不確定不穩(wěn)定因素增多,財政高質(zhì)量增收的難度加大。民生領域投入不斷擴大,財政收入的增長難以趕上財政支出的增長。

從機遇看,面臨著改革機遇、政策機遇和發(fā)展機遇。十九大明確提出了加快建立現(xiàn)代財政制度,建立權責清晰、財力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的中央和地方財政關系,深化稅收制度改革,健全地方稅體系,將為地方財政帶來利好。我區(qū)棚改項目建設的新效益,東風湖新區(qū)建設的新動力,城市治理創(chuàng)新的新活力,將有力拉動區(qū)域經(jīng)濟邁向高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

(一)指導思想

根據(jù)中央和省市的有關要求,結合2018年財政收支形勢,2018年財政工作重點和預算編制的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持新發(fā)展理念,學習貫徹黨的十九大精神,全面落實中央和省市區(qū)經(jīng)濟工作會議精神,全面深化財稅體制改革,嚴格預算收支管理,強化預算執(zhí)行監(jiān)督,統(tǒng)籌盤活財政存量,用好用準財政增量,著力推進民生持續(xù)改善,著力提高財政管理績效,著力防范財政風險,為建設核心引領區(qū)和推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。

(二)一般公共預算收支安排

根據(jù)上述指導思想,2018年財政收支預算安排如下:

預算任務:一般公共預算收入預計為29.3億元,比上年增長12.0%。其中,稅收收入24.5億元,同比增長 15%,比上年增加3.2億元;非稅收入4.85億元,同比下降1.0%,比上年減少500萬元。

目標任務:一般公共預算收入預計為30.13億元,比上年增長15.0%。其中,稅收收入24.5億元,同比增長 15%,比上年增加3.2億元;非稅收入5.63億元,同比增長 15%,比上年增加7300萬元。

1、收入安排情況

本年收入總計30.43億元,比上年預算數(shù)增加1.51億元,增長5.2%。其中:

區(qū)級地方收入。預計完成12.56億元,比上年預算數(shù)增加1.39億元,增長12.4%。其中,稅收收入7.71億元,比上年預算數(shù)增加1.48億元,增長23.7%;非稅收入4.85億元,比上年預算數(shù)減少892萬元,下降1.8%。

上級補助收入。上級補助收入預計16.77億元,比上年預算數(shù)增加1.22億元,增長7.9%。其中:返還性收入2.45億元, 與上年持平;一般性轉移支付收入4.76億元,比上年預算數(shù)增加8932萬元,增長23.1%;專項轉移支付收入9.55億元, 比上年預算數(shù)增加3300萬元,增長3.6%。

上年結余資金8000萬元。

調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元。

2、支出安排情況

本年支出總計30.43億元,比上年預算數(shù)增加1.51億元,增長5.2%。其中:

上解上級支出1.93億元,比上年預算數(shù)減少1811萬元,下降8.6%。

一般公共預算支出28.5億元,比上年預算數(shù)增加1.7億元,增長6.3%。其中,區(qū)本級支出19.5億元,比上年預算數(shù)增加1.7億元,增長9.6%;上級專項轉移支付支出9億元,與上年持平。

按功能科目分類支出情況是:

一般公共服務支出2.35億元,增長4.1%;

國防支出364萬元,增長3.9%;

公共安全支出8143萬元,增長3.2%;

教育支出3.89億元,增長9.2%;

科學技術支出621萬元,增長16.5%;

文化體育與傳媒支出1043萬元,增長11.6%;

社會保障和就業(yè)支出5.44億元,增長13.6%;

醫(yī)療衛(wèi)生支出3.2億元,增長12.8%;

節(jié)能環(huán)保支出4240萬元,增長5.5%;

城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.15億元,增長9.9%;

農(nóng)林水支出6275萬元,增長12.6%;

交通運輸支出2686萬元,增長145.5%;

資源勘探電力信息等支出2518萬元,增長1.5%;

商業(yè)服務業(yè)等支出892萬元,增長8.3%;

金融支出113萬元,下降6.5%;

住房保障支出4.41億元,下降19.0%,主要是上級保障性住房建設資金減少1.3億元;

糧油物資儲備支出172萬元,增長30.3%;

預備費2000萬元,增長66.7%;

其它支出2000萬元,增長53.8%;

國債還本支出4250萬元,增長74.2%;

國債付息支出5300萬元,增長57.7%。

按政府預算支出經(jīng)濟分類情況是:

機關工資福利支出2.97億元;

機關商品和服務支出4.16億元;

機關資本性支出1.65億元;

對事業(yè)單位經(jīng)常性補助5.11億元;

對事業(yè)單位資本性補助3.16億元;

對個人和家庭的補助支出1.1億元;

債務利息及費用支出5300萬元;

債務還本支出4250萬元;

預備費及預留4000萬元;

其他支出60萬元。

按部門預算支出經(jīng)濟分類情況是:

工資福利支出6.8億元,增長9.0%。主要是全區(qū)干部職工津補貼、績效工資、績效考評獎金提標以及“五險一金”增加支出。

商品服務支出5.43億元,增長22.8%。主要是定額公用經(jīng)費標準提高,將原部分專項經(jīng)費調(diào)整為一般商品和服務支出;將社區(qū)運轉經(jīng)費由上年的每人每年4.5萬元提高到5.5萬元。

對個人和家庭的補助支出1.1億元,增長27.2%。主要是離退休人員績效考評獎金提標。

債務利息及費用支出5300萬元,增長57.7%。主要是國債付息資金增加。

債務還本支出4250萬元,增長74.2%。主要是到期國債還本資金增加。

資本性支出4.81億元,下降0.2%。主要是非稅收入收支計劃調(diào)整。

其他支出4060萬元,下降53.7%。主要是上年預留的津補貼、績效工資提標資金5500萬元,2018年已納入基本支出預算。另外預備費比上年增加800萬元。

區(qū)本級專項審批經(jīng)費安排情況:

2018年共安排區(qū)本級專項審批經(jīng)費4.73億元,比上年的4.4億元增加3310萬元,增長7.5%。主要項目是:

表彰會議700萬元,比上年增加90萬元,主要是人大政協(xié)兩會等會議經(jīng)費增加;

征收經(jīng)費6500萬元,與上年持平;

黨員教育300萬,與上年持平;

賠償60萬元,與上年持平;

采購性支出300萬元,與上年持平;

維穩(wěn)(含禁毒)400萬元,與上年持平;

解困經(jīng)費200萬元,與上年持平;

副區(qū)長經(jīng)費210萬元,與上年持平;

預備費2000萬元,比上年增加800萬元,主要是按《預算法》要求應達到1-3%,實際占區(qū)本級支出的1.02%;

工資調(diào)整2000萬元,比上年減少5500萬元,主要是上年預留的津補貼提標資金本年已列入基本預算;

投資評審300萬元,比上年增加100萬元,主要是增加發(fā)改部門概算評審100萬元;

巡察經(jīng)費100萬元,新增項目,用于巡察及培訓;

宣傳事務431萬元,比上年增加50萬元,主要是增加《紅網(wǎng)》宣傳合作經(jīng)費50萬元;

平安創(chuàng)建800萬元,比上年增加100萬元,主要是增加治安巡邏經(jīng)費;

服務群眾專項350萬元,與上年持平;

扶貧300萬元,與上年持平;

招商引資500萬元,比上年減少300萬元,主要是減少實施完畢的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與扶持300萬元;

特色街區(qū)建設300萬元,新增項目;

安全生產(chǎn)400萬元,與上年持平;

城管督查160萬元,與上年持平;

項目前期經(jīng)費300萬元,新增項目,用于全區(qū)爭資爭項咨詢服務;

社區(qū)惠民項目4900萬元,比上年增加1500萬元,主要是增加小街巷建設資金700萬元、“5個1公里”專項200萬元、黑臭水治理等環(huán)保整治經(jīng)費500萬元、文明創(chuàng)建100萬元;

環(huán)衛(wèi)清掃680萬元,與上年持平;

撫恤費400萬元,比上年減少100萬元,主要是根據(jù)上年支出情況減少;

社會保障支出7000萬元,比上年增加1000萬元,主要是增加城鄉(xiāng)居民醫(yī);500萬元、公務員醫(yī)療保險100萬元、義務兵優(yōu)待202萬元、退伍安置士兵經(jīng)費642萬元等等,另外根據(jù)上年支出情況相應減少救急難、城市三無、五保供養(yǎng)等項目400萬元;

公共衛(wèi)生2000萬元,比上年增加1000萬元,主要是根據(jù)政策要求增加計生家庭特扶、城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵、重癥精神病障礙患者經(jīng)費、兩癌篩查、科學育兒、產(chǎn)前篩查、從業(yè)人員預防性體檢、健康示范區(qū)創(chuàng)建、衛(wèi)生監(jiān)督檢測等經(jīng)費;

土地出讓140萬元,比上年增加40萬元,主要是增加全國土地調(diào)查經(jīng)費40萬元;

國債還本4250萬元,比上年增加1810萬元,主要是到期國債增加;

國債付息5100萬元,比上年增加1740萬元,主要是2017年新增國債5.23億元增加利息支出;

義務教育6000萬元,與上年持平。

3、“三公”經(jīng)費預算情況

2018年,全區(qū)匯總“三公”經(jīng)費預算1876萬元,與上年持平。其中:公務接待費1519萬元,與上年持平;公務用車運行維護費357萬元,與上年持平;因公出國(境)費為零。

(三)社會保險基金預算收支安排

預計2018年收入7.22億元,支出7.94億元,當年收支結余-7251萬元,年末滾存結余3.97億元。分險種的情況是:

1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收支預算。預計企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金收入1.59億元,支出2.83億元,當年收支結余-1.24億元,滾存結余9426萬元。

2、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支預算。預計機關基本養(yǎng)老保險基金收入1.58億元,支出1.58億元,當年收支平衡,滾存結余1.4萬元。

3、職業(yè)年金收支預算。預計職業(yè)年金收入1901萬元,支出82萬元,當年結余1819萬元,滾存結余3543萬元。

4、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收支預算。預計城居;鹗杖2584萬元,支出1141萬元,本年收支結余1443萬元,滾存結余5631萬元。

5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收支預算。預計城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險收入7968萬元,支出7269萬元,當年收支結余699萬元,滾存結余6993萬元。

6、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收支預算。預計城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入2.31億元,支出2.21億元,本年結余990萬元,滾存結余1.24億元。

7、失業(yè)保險基金預算。預計失業(yè)保險基金預算收入609萬元,支出448萬元,本年收支結余161萬元,滾存結余1674萬元。

8、工傷保險收支預算。預計工傷保險基金收入960萬元,收入統(tǒng)一上繳至市工傷保險管理處,年末區(qū)級滾存結余為0萬元。

(四)政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算

因區(qū)情實際及財政體制原因,我區(qū)沒有政府性基金預算收入與國有資本經(jīng)營預算收入,因此,2018年沒有編報政府性基金預算與國有資本經(jīng)營預算。

三、2018年財政工作重點

為確保完成2018年預算,我們將著重抓好以下工作:

(一)高質(zhì)量發(fā)展,突出核心引領。以穩(wěn)中求進工作為主調(diào),科學合理組織收入,大力壓減非稅收入,培植持續(xù)有效財源,實現(xiàn)財政增收以稅收增收為主,收入質(zhì)量進一步提升。加大爭資爭項力度,優(yōu)化整合財政專項資金,不斷增加區(qū)級可用財力,為核心引領區(qū)建設提供堅實的財政保障。

(二)重民生投入,彰顯財政實力。優(yōu)先保障全區(qū)干部職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等各項工資性支出。按新標準足額保障部門單位運轉需求,重點保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、社會保障等社會公共事業(yè)投入,不斷提升民生支出占財政總支出的比重,讓全區(qū)上下共享財政改革發(fā)展的成果。

(三)強管理手段,提升資金績效。開展部門支出績效總體評價,推進績效評價結果應用;加強財政監(jiān)督檢查,強化預算執(zhí)行約束;盤活財政存量資金,集中財力辦大事;推進財政預決算公開,主動回應社會關切;加強政府債務管理,防范財政運行風險;積極推進財稅體制改革,不斷提升管理效益。

各位代表:新的一年,財政工作任務艱巨、責任重大,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領,全面貫徹區(qū)委區(qū)政府各項決策和部署,開拓進取,主動作為,努力完成全年財政改革發(fā)展各項任務,為全面建成轉型發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的核心引領區(qū)做出新的貢獻!

 

第二部分

1、岳陽樓區(qū)2018年財政收入預算表

2、岳陽樓區(qū)2018年財政收入任務預算表

3、岳陽樓區(qū)2018年非稅收入征收計劃表

4、岳陽樓區(qū)2018年區(qū)級一般公共預算收支平衡表

5、岳陽樓區(qū)2018年區(qū)級審批資金預算表

6、岳陽樓區(qū)2018年項目支出預算表

7、岳陽樓區(qū)2018年部門預算收支總表

8、岳陽樓區(qū)2018年財政支出功能分類表

9、岳陽樓區(qū)2018年政府預算支出經(jīng)濟分類表

10、岳陽樓區(qū)2018年部門預算支出經(jīng)濟分類表

11、岳陽樓區(qū)2018年收入預算總表

12、岳陽樓區(qū)2018年支出預算總表

13、岳陽樓區(qū)2018年支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

14、岳陽樓區(qū)2018年基本支出預算明細表--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、岳陽樓區(qū)2018年基本支出預算明細表--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

16、岳陽樓區(qū)2018年基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

17、岳陽樓區(qū)2018年項目支出部門預算明細表A(按部門預算經(jīng)濟分類)

18、岳陽樓區(qū)2018年項目支出部門預算明細表B(按部門預算經(jīng)濟分類)

19、岳陽樓區(qū)2018年項目支出部門預算明細表C(按部門預算經(jīng)濟分類)

20、岳陽樓區(qū)2018年支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

21、岳陽樓區(qū)2018年基本支出預算明細表--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

22、岳陽樓區(qū)2018年基本支出預算明細表--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

23、岳陽樓區(qū)2018年基本支出預算明細表--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

24、岳陽樓區(qū)2018年項目支出部門預算明細表A(按政府預算經(jīng)濟分類)

25、岳陽樓區(qū)2018年項目支出部門預算明細表B(按政府預算經(jīng)濟分類)

26、岳陽樓區(qū)2018年項目支出部門預算明細表C(按政府預算經(jīng)濟分類)

27、岳陽樓區(qū)2018年社會保障配套支出對照表

28、岳陽樓區(qū)2018年基本公共衛(wèi)生服務對照表

29、岳陽樓區(qū)2018年地方政府債券還本付息支出預算表

30、岳陽樓區(qū)2018年“三公”經(jīng)費預算公開表

31、岳陽樓區(qū)2018年政府采購預算表

32、岳陽樓區(qū)2018年政府購買服務支出預算表

33、人員基本情況表

34、岳陽樓區(qū)2018年部門預算支出表

35、岳陽樓區(qū)2018年政府性基金撥款支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

36、岳陽樓區(qū)2018年社會保險基金預算總表

37、岳陽樓區(qū)2018年基金區(qū)級兜底預算表

38、岳陽樓區(qū)2018年基金區(qū)級配套預算表

39、岳陽樓區(qū)2018年社會保障資金收支預算匯總表

40、岳陽樓區(qū)2018年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收支預算表

41、岳陽樓區(qū)2018年機關事業(yè)單位職業(yè)年金收支預算表

42、岳陽樓區(qū)2018年社會職工養(yǎng)老保險基金(企業(yè))收支預算表

43、岳陽樓區(qū)2018年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收支預算表

44、岳陽樓區(qū)2018年城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收支預算表

45、岳陽樓區(qū)2018年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收支預算表

46、岳陽樓區(qū)2018年失業(yè)保險基金收支預算表

47、岳陽樓區(qū)2018年工傷保險基金預算表

48、岳陽樓區(qū)2018年基本養(yǎng)老保險基礎資料表

49、岳陽樓區(qū)2018年基本醫(yī)療保險等基礎資料表

50、岳陽樓區(qū)2018年失業(yè)保險、工傷保險、生育保險基礎資料表

51、岳陽樓區(qū)2018年就業(yè)專項資金收支預算表

 2018年部門預算附件.xlsx