2019年度區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位部門決算
目 錄
第一部分區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位概況
一、 部門職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革,完成國家和省、市以及地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù);承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時;監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況,查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。
(二)制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,組織實(shí)施本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
(三)會同有關(guān)部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計(jì)劃與方案,組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查,匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(四)收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議;統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
(五)依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和區(qū)直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)對統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理;依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
(六)加強(qiáng)對各街道(鄉(xiāng))和區(qū)直各部門統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。
(七)組織指導(dǎo)全區(qū)街道(鄉(xiāng))、各部門和相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè);加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn),組織全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作,對基層統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎勵。
(八)參與全區(qū)及各街道(鄉(xiāng))經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績效綜合評價考核;負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。
(九)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
現(xiàn)有人數(shù)26人,其中在職編制26人。岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局局機(jī)關(guān)設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、人口社會統(tǒng)計(jì)股、工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)股、商貿(mào)投資統(tǒng)計(jì)股,為一級預(yù)算單位。同時下設(shè)兩個事業(yè)機(jī)構(gòu),分別為普查中心和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì),未獨(dú)立核算。我局本級及二級的所有收入支出均納入2019年部門預(yù)算編制范圍。
第二部分 區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度部門決算表
(公開表格附后)
第三部分區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度部門決算情況說明
一、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度收入支出決算總體情況說明
2019 年度收入共計(jì)799.7 萬元。與2018年相比,增加 6.16萬元,增加 0.01%,主要是因?yàn)?基本支出增加。
2019年度支出共計(jì)727.26萬元。與2018年相比,減少 66.28 萬元,減少 0.09%,主要是因?yàn)?基本支出減少 。
二、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)799.7 萬元,其中:財(cái)政撥款收入799.7 萬元,占 100 %;
三、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 727.26 萬元,其中:基本支出 727.26 萬元,占 100 %
四、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 799.4萬元,與2018年相比,增加6.18 萬元,增加0.01 %,主要是因?yàn)?基本支出增加。
2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)727.26 萬元,與2018年相比,減少 66.28 萬元,減少 0.09 %,主要是因?yàn)榛局С鰷p少 。
五、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出 727.26萬元,占本年支出合計(jì)的 100 %,與2018年相比,財(cái)政撥款支出減少 66.28 萬元,減少 0.09%,主要是因?yàn)?基本支出減少 。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出 727.26 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 727.26 萬元,占 100 %;社會保障和就業(yè)(類)支出 29.71 萬元,占0.04 %;衛(wèi)生健康(類)支出 13.44萬元,占0.02%;住房保障(類)支出 17.41 萬元,占 0.02 %。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 799.7 萬元,支出決算為 727.26 萬元,完成年初預(yù)算的 0.91 %。其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為 799.7 萬元,支出決算為 727.26 萬元,預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是2019年度年終績效未發(fā)放,還有用于裝修的拆遷款未使用 。
2. 人員經(jīng)費(fèi) (類)基本工資 (款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。該科目年初預(yù)算數(shù)為235.3萬元,支出決算為 230.63 萬元。預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是有一名退休人員辦理退休手續(xù)。
3.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。該科目年初預(yù)算為16.75萬元,支出決算為 17.41 萬元,完成年初預(yù)算的 104 %。
六、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出 727.26 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 230.63 萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi) 496.64 萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 10萬元,支出決算為4.13 萬元,完成預(yù)算的0.41%,其中:公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元,支出決算為 4.13 萬元,完成預(yù)算的 0.41 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位 嚴(yán)格管理和控制費(fèi)用支出 ,與上年相比增加 1.81萬元,增加0.43 %,增加的主要原因是基本支出增加 。因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,保有量為0輛。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)決算 0萬元,占 0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 0 萬元,占 0 %。公務(wù)接待費(fèi)決算 4.13 萬元,占 100%。具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 10 萬元,支出決算為 4.13 萬元,共接待1086人次,其中各專業(yè)股室用于鄉(xiāng)街專業(yè)培訓(xùn)工作用餐760人次,機(jī)關(guān)加班工作用餐326人次。完成預(yù)算的 0.41 %,主要是日常公用經(jīng)費(fèi)減少。
本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,保有量為0輛。
八、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度預(yù)算績效情況說明
見第五部分附件內(nèi)容。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 332.31萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少69.44萬元。減少 0.12%,主要原因是:行政運(yùn)行支出減少
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi) 0萬元,開支培訓(xùn)費(fèi) 0.38萬元,用于統(tǒng)計(jì)專業(yè)知識培訓(xùn)等。
(三)政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額 6.31 萬元,其中:政府采購貨物支出 6.31 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。其中:授予小微企業(yè)合同金額 6.31 萬元,占政府采購支出總額的 100 %。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛。其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第 四 部 分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件:2019年度部門整體支出績效評價報(bào)告
2019年度部門整體支出績效評價自評報(bào)告
部門(單位)名稱:
預(yù) 算 編 碼:
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 799.70 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 727.26 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國防支出 | 31 | ||
四、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、經(jīng)營收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | |||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | |||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合計(jì) | 24 | 本年支出合計(jì) | 52 | ||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 72.44 | |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 799.70 | 總計(jì) | 56 | 799.70 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
— 1 — | |||||
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬元 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | ||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 727.26 | 727.26 | |||||||
... | ..... | |||||||||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
—2.%d — | ||||||||||
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | |||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 727.26 | 727.26 | ||||||
... | ..... | ||||||||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 799.70 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 727.26 | 727.26 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、國防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | |||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | |||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | |||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | |||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | |||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||
23 | 52 | ||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 本年支出合計(jì) | 53 | ||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 72.44 | 72.44 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 55 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
總計(jì) | 29 | 799.70 | 總計(jì) | 58 | 799.70 | 799.70 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
— 4 — | |||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 | ||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 727.26 | 727.26 | |||
.... | ..... | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||
— 5.%d — | ||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |||
30101 | 基本工資 | 88.73 | 30201 | 辦公費(fèi) | 25.19 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 28.41 | 30202 | 印刷費(fèi) | 18.48 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | |
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 310 | 資本性支出 | |||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||
30107 | 績效工資 | 30.49 | 30205 | 水費(fèi) | 0.31 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 6.31 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 29.71 | 30206 | 電費(fèi) | 0.50 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 8.64 | 30208 | 取暖費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 3.84 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.59 | 31008 | 物資儲備 | |
30113 | 住房公積金 | 17.41 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1.07 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 14.41 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | ||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 30215 | 會議費(fèi) | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |||
30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.38 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 4.13 | 31019 | 其他交通工具購置 | ||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.50 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.88 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 4.80 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 39906 | 贈與 | ||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | ||
30309 | 獎勵金 | 3.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | ||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.69 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 11.97 | |||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 414.83 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 230.63 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 496.64 | |||||
注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
— 6 — | ||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
編制單位:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.00 | 10.00 | 4.13 | 4.13 | ||||||||
注:本表反映部門本年度"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
— %d — | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開07表 | |||||||||
部門:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
說明:我單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
3.2019年統(tǒng)計(jì)局部門決算公開表格.xls | |||||||||