歸檔時間:2023-09-11
2019年統(tǒng)計(jì)局決算公開
來源:區(qū)統(tǒng)計(jì)局   2020-10-30 14:17

2019年度區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位部門決算

 

目    錄

第一部分區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

第一部分 區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位概況

一、 部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家和省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革,完成國家和省、市以及地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù);承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時;監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況,查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

(二)制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,組織實(shí)施本區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全區(qū)地方生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

(三)會同有關(guān)部門擬定重大區(qū)情區(qū)力普查計(jì)劃與方案,組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大區(qū)情區(qū)力普查,匯總、整理和提供有關(guān)區(qū)情區(qū)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(四)收集、匯總、整理和提供全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向區(qū)委、區(qū)人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議;統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全區(qū)性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會公眾發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

(五)依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和區(qū)直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)對統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理;依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。

(六)加強(qiáng)對各街道(鄉(xiāng))和區(qū)直各部門統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。

(七)組織指導(dǎo)全區(qū)街道(鄉(xiāng))、各部門和相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè);加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn),組織全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評聘工作,對基層統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎勵。

(八)參與全區(qū)及各街道(鄉(xiāng))經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績效綜合評價考核;負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作。

(九)負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

現(xiàn)有人數(shù)26人,其中在職編制26人。岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局局機(jī)關(guān)設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為辦公室、法制股、綜合研究室、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)股、人口社會統(tǒng)計(jì)股、工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)股、商貿(mào)投資統(tǒng)計(jì)股,為一級預(yù)算單位。同時下設(shè)兩個事業(yè)機(jī)構(gòu),分別為普查中心和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì),未獨(dú)立核算。我局本級及二級的所有收入支出均納入2019年部門預(yù)算編制范圍。

 

第二部分 區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度部門決算表

(公開表格附后)

第三部分區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入共計(jì)799.7 萬元。與2018年相比,增加 6.16萬元,增加 0.01%,主要是因?yàn)?基本支出增加。

2019年度支出共計(jì)727.26萬元。與2018年相比,減少 66.28 萬元,減少 0.09%,主要是因?yàn)?基本支出減少  。

二、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)799.7 萬元,其中:財(cái)政撥款收入799.7 萬元,占 100 %;

三、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì) 727.26 萬元,其中:基本支出 727.26 萬元,占  100 %

四、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 799.4萬元,與2018年相比,增加6.18 萬元,增加0.01  %,主要是因?yàn)?基本支出增加。   

2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)727.26 萬元,與2018年相比,減少 66.28  萬元,減少 0.09  %,主要是因?yàn)榛局С鰷p少   。

五、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出 727.26萬元,占本年支出合計(jì)的 100 %,與2018年相比,財(cái)政撥款支出減少  66.28 萬元,減少 0.09%,主要是因?yàn)?基本支出減少   。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出 727.26 萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 727.26  萬元,占 100 %;社會保障和就業(yè)(類)支出  29.71 萬元,占0.04   %;衛(wèi)生健康(類)支出  13.44萬元,占0.02%;住房保障(類)支出  17.41  萬元,占 0.02 %。                  

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 799.7 萬元,支出決算為 727.26  萬元,完成年初預(yù)算的 0.91 %。其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為  799.7 萬元,支出決算為  727.26 萬元,預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是2019年度年終績效未發(fā)放,還有用于裝修的拆遷款未使用 。

2. 人員經(jīng)費(fèi) (類)基本工資 (款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。該科目年初預(yù)算數(shù)為235.3萬元,支出決算為  230.63 萬元。預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是有一名退休人員辦理退休手續(xù)。                 

3.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。該科目年初預(yù)算為16.75萬元,支出決算為 17.41 萬元,完成年初預(yù)算的 104 %。

六、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出 727.26 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 230.63 萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi) 496.64 萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 10萬元,支出決算為4.13  萬元,完成預(yù)算的0.41%,其中:公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元,支出決算為 4.13 萬元,完成預(yù)算的 0.41 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位 嚴(yán)格管理和控制費(fèi)用支出 ,與上年相比增加 1.81萬元,增加0.43 %,增加的主要原因是基本支出增加 。因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,保有量為0輛。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)決算 0萬元,占 0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 0 萬元,占 0 %。公務(wù)接待費(fèi)決算 4.13 萬元,占 100%。具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 10 萬元,支出決算為  4.13 萬元,共接待1086人次,其中各專業(yè)股室用于鄉(xiāng)街專業(yè)培訓(xùn)工作用餐760人次,機(jī)關(guān)加班工作用餐326人次。完成預(yù)算的 0.41  %,主要是日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,保有量為0輛。

八、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于區(qū)統(tǒng)計(jì)局單位2019年度預(yù)算績效情況說明

見第五部分附件內(nèi)容。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  332.31萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少69.44萬元。減少 0.12%,主要原因是:行政運(yùn)行支出減少

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi) 0萬元,開支培訓(xùn)費(fèi) 0.38萬元,用于統(tǒng)計(jì)專業(yè)知識培訓(xùn)等。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額 6.31 萬元,其中:政府采購貨物支出  6.31 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。其中:授予小微企業(yè)合同金額 6.31 萬元,占政府采購支出總額的 100 %。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛。其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

第 四 部 分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分

附件

附件:2019年度部門整體支出績效評價報(bào)告

2019年度部門整體支出績效評價自評報(bào)告

部門(單位)名稱:

預(yù) 算 編 碼:

評價方式:部門(單位)績效自評

評價機(jī)構(gòu):部門(單位)評價組   

2019年財(cái)政撥款收支總體情況表1_(701001)岳陽市岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局.xls 

 

 
收入支出決算總表
公開01表
部門:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 單位:萬元
收入 支出
項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 1 799.70 一、一般公共服務(wù)支出 29 727.26
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 2   二、外交支出 30  
三、上級補(bǔ)助收入 3   三、國防支出 31  
四、事業(yè)收入 4   四、公共安全支出 32  
五、經(jīng)營收入 5   五、教育支出 33  
六、附屬單位上繳收入 6   六、科學(xué)技術(shù)支出 34  
七、其他收入 7   七、文化旅游體育與傳媒支出 35  
  8   八、社會保障和就業(yè)支出 36  
  9   九、衛(wèi)生健康支出 37  
  10   十、節(jié)能環(huán)保支出 38  
  11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39  
  12   十二、農(nóng)林水支出 40  
  13   十三、交通運(yùn)輸支出 41  
  14   十四、資源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地區(qū)支出 45  
  18   十八、自然資源海洋氣象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、糧油物資儲備支出 48  
  21   二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合計(jì) 24   本年支出合計(jì) 52  
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 25   結(jié)余分配 53  
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26   年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 72.44
  27     55  
總計(jì) 28 799.70 總計(jì) 56 799.70
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— 1 —
  
收入決算表
公開02表
部門:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計(jì) 財(cái)政撥款收入 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計(jì)              
201 一般公共服務(wù)支出 727.26 727.26          
... .....              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
—2.%d —
  
支出決算表
公開03表
部門:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補(bǔ)助支出
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì)            
201 一般公共服務(wù)支出 727.26 727.26        
... .....            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
  
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 單位:萬元
收     入 支     出
項(xiàng)目 行次 金額 項(xiàng)目 行次 合計(jì) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1 799.70 一、一般公共服務(wù)支出 30 727.26 727.26  
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 2   二、外交支出 31      
  3   三、國防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科學(xué)技術(shù)支出 35      
  7   七、文化旅游體育與傳媒支出 36      
  8   八、社會保障和就業(yè)支出 37      
  9   九、衛(wèi)生健康支出 38      
  10   十、節(jié)能環(huán)保支出 39      
  11   十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 40      
  12   十二、農(nóng)林水支出 41      
  13   十三、交通運(yùn)輸支出 42      
  14   十四、資源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地區(qū)支出 46      
  18   十八、自然資源海洋氣象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48      
  20   二十、糧油物資儲備支出 49      
  21   二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合計(jì) 24   本年支出合計(jì) 53      
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25   年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 54 72.44 72.44  
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 26     55      
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 27     56      
  28     57      
總計(jì) 29 799.70 總計(jì) 58 799.70 799.70 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— 4 —
  
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
公開05表
部門:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 本年支出
合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
項(xiàng) 欄次 1 2 3
合計(jì)      
201 一般公共服務(wù)支出 727.26 727.26  
.... .....      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù)
301 工資福利支出   302 商品和服務(wù)支出   307 債務(wù)利息及費(fèi)用支出  
30101   基本工資 88.73 30201   辦公費(fèi) 25.19 30701   國內(nèi)債務(wù)付息  
30102   津貼補(bǔ)貼 28.41 30202   印刷費(fèi) 18.48 30702   國外債務(wù)付息  
30103   獎金   30203   咨詢費(fèi)   310 資本性支出  
30106   伙食補(bǔ)助費(fèi)   30204   手續(xù)費(fèi)   31001   房屋建筑物購建  
30107   績效工資 30.49 30205   水費(fèi) 0.31 31002   辦公設(shè)備購置 6.31
30108   機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 29.71 30206   電費(fèi) 0.50 31003   專用設(shè)備購置  
30109   職業(yè)年金繳費(fèi)   30207   郵電費(fèi)   31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)  
30110   職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 8.64 30208   取暖費(fèi)   31006   大型修繕  
30111   公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)   30209   物業(yè)管理費(fèi)   31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新  
30112   其他社會保障繳費(fèi) 3.84 30211   差旅費(fèi) 0.59 31008   物資儲備  
30113   住房公積金 17.41 30212   因公出國(境)費(fèi)用   31009   土地補(bǔ)償  
30114   醫(yī)療費(fèi)   30213   維修(護(hù))費(fèi) 1.07 31010   安置補(bǔ)助  
30199   其他工資福利支出 14.41 30214   租賃費(fèi)   31011   地上附著物和青苗補(bǔ)償  
303 對個人和家庭的補(bǔ)助   30215   會議費(fèi)   31012   拆遷補(bǔ)償  
30301   離休費(fèi)   30216   培訓(xùn)費(fèi) 0.38 31013   公務(wù)用車購置  
30302   退休費(fèi)   30217   公務(wù)接待費(fèi) 4.13 31019   其他交通工具購置  
30303   退職(役)費(fèi)   30218   專用材料費(fèi)   31021   文物和陳列品購置  
30304   撫恤金   30224   被裝購置費(fèi)   31022   無形資產(chǎn)購置  
30305   生活補(bǔ)助   30225   專用燃料費(fèi)   31099   其他資本性支出  
30306   救濟(jì)費(fèi) 0.50 30226   勞務(wù)費(fèi) 2.88 399 其他支出  
30307   醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 4.80 30227   委托業(yè)務(wù)費(fèi)   39906   贈與  
30308   助學(xué)金   30228   工會經(jīng)費(fèi) 10.00 39907   國家賠償費(fèi)用支出  
30309   獎勵金 3.00 30229   福利費(fèi)   39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼  
30310   個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼   30231   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   39999   其他支出  
30399   其他對個人和家庭的補(bǔ)助 0.69 30239   其他交通費(fèi)用 11.97      
    30240   稅金及附加費(fèi)用        
      30299   其他商品和服務(wù)支出 414.83      
                 
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) 230.63 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) 496.64
注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— 6 —
  
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
編制單位:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 單位:萬元
預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10.00         10.00     4.13     4.13
注:本表反映部門本年度"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
— %d —
  
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:岳陽樓區(qū)統(tǒng)計(jì)局 單位:萬元
科目編碼 科目名稱 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
小計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
合計(jì) 0.00 0.00 0.00 0 0 0
       
       
       
               
               
               
  說明:我單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。  
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
     

3.2019年統(tǒng)計(jì)局部門決算公開表格.xls