2023年岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心績效自評
來源:岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心   2024-06-26 10:11

 

 

 

 

 

2023年度樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心單位整體

支出績效自評報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門(單位)名稱:岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心

( 蓋 章 )

2024530

 

2023年度岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心

單位整體支出績效自評報告

 

 

 

一、 單位基本情況

岳陽樓區(qū)拆遷安置服務(wù)中心主要工作職責:貫徹落實國家、省、市征收安置法律、法規(guī)及其有關(guān)政策,向被征收人宣傳、解釋相關(guān)征收安置政策,保障征收人和被征收人的合法利益。負責國家建設(shè)用地的征地及征收資金管理工作。負責各類建設(shè)項目征地的協(xié)調(diào)。經(jīng)相關(guān)部門授權(quán),承擔土地征收方案、征收資金概算、征地公告、征地補償安置公告的編制,經(jīng)送審后上報及組織發(fā)布。負責房屋征收安置、保障性住房建設(shè)、政策法規(guī)和歸口管理范圍內(nèi)的檔案整理工作。負責征收過程中及各類保障性住房建設(shè)信訪案件的初信回復。負責起草歸口項目資金結(jié)算調(diào)度方案,辦理項目資金結(jié)算、匯總,辦理項目竣工結(jié)算和財務(wù)結(jié)算。共設(shè)置全額撥款事業(yè)編制55名,在職全額事業(yè)編44人,其中主任1名,副主任3名,正股級職數(shù)7名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)八個,分別為辦公室、征收管理股、安置保障股、財務(wù)統(tǒng)計股、政策法規(guī)股、政工人事股、資料審核股、信訪室等機構(gòu)。

二、一般公共預算支出情況

()基本支出情況

2023年度財政撥款基本支出628.35萬元,其中:人員經(jīng)費549.55萬元,占基本支出的87.46%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;公用經(jīng)費78.80萬元,占基本支出的12.54%,主要包括辦公費、電費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、對個人及家庭補助。

()項目支出情況

2023年度財政撥款項目支出3270.63萬元,主要包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、疫情防控經(jīng)費、螺絲港舊改項目保證金返還、胥家橋安置小區(qū)土地契稅、出讓金、岳陽樓電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導小組支出等。

三、政府性基金預算支出情況

無政府性基金預算支出

四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

無國有資本經(jīng)營預算支出

五、社會保險基金預算支出情況

無社會保險基金預算支出

六、部門整體支出績效情況

2023年,我中心通過加強預算收支管理,不斷健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。今年,我中心一般公共預算財政撥款2457.35萬元,政府性基金預算財政撥款469.6萬元,其他收入972.03萬元,資金中涉及的政府采購、經(jīng)費撥付事項,我中心均嚴格按照要求進行了集中采購和請示報告,績效目標完成情況良好,有效的完成了全區(qū)國有土地征收及安置相關(guān)工作。

七、存在的問題及原因分析

通過對我中心整體支出情況的分析,反映出目前在整體支出的預算編制、執(zhí)行和管理過程中,仍存在一些問題和不足。預算編制范圍不全面,年中有很多新增支出年初無法估計;財務(wù)工作人員業(yè)務(wù)水平仍需提高;財務(wù)人員實用性和操作性較強的培訓活動比較少,業(yè)務(wù)交流比較少。

八、下一步改進措施

1、細化預算編制工作。進一步加強預算編制和管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算編制;編制范圍盡可能的全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性和可控性。

2、加強財務(wù)管理工作。在費用支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金的審核,嚴格按照費用的實際使用用途進行資金支付項目的列報,嚴格按照實際的費用支出內(nèi)容進行財務(wù)核算,嚴格控制超支現(xiàn)象發(fā)生。

3、加強三公經(jīng)費管理。進一步嚴控三公經(jīng)費,嚴格控制三公經(jīng)費的規(guī)模和比例,嚴格三公經(jīng)費支出的審核流程,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為。

九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

十、其他需要說明的情況

 

附件:

1、單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2、單位整體支出績效自評表

3、項目支出績效自評表(每個一級項目一張表)

4、政府性基金預算支出情況表

5、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

6、社會保險基金預算支出情況

整體績效自評表.xlsx

2023預算單位整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.xlsx

編外用工人員經(jīng)費.xlsx

撫恤金.xlsx

開放性經(jīng)濟發(fā)展專項.xlsx

業(yè)務(wù)工作經(jīng)費.xlsx

疫情防控.xlsx