2021年岳陽市岳陽樓區(qū)金融辦部門預算公開 
來源:1   2021-01-21 16:00

 

 

 

 

 

岳陽樓區(qū)金融辦2021年度單位預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2021年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表

九、2021年部門“三公”經費預算表

十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)

十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)

十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

十六、部門預算支出表

十七、政府采購預算表

十八、政府購買服務支出預算表

十九、政府性基金撥款支出預算表

二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

二十二、財政支出項目預算績效目標申報表

二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十四、國有資本經營預算表


第一部分  2021年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家有關金融工作的方針、政策和法律、法規(guī),組織擬訂金融領域有關規(guī)范性文件草案;組織擬訂全區(qū)金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;組織擬訂加強全區(qū)金融行業(yè)服務、促進金融行業(yè)發(fā)展的意見和政策建議。

2、研究分析國家金融政策、宏觀金融形勢和全區(qū)金融運行情況,負責推動全區(qū)金融改革創(chuàng)新,完善金融業(yè)整體布局,指導推進全區(qū)金融市場體系建設。

3、負責聯系駐區(qū)金融管理部門、各類金融機構;協(xié)助駐區(qū)金融管理部門依法對我區(qū)金融機構進行監(jiān)管;組織開展政府與金融機構合作、金融機構和企業(yè)對接,引導協(xié)調和鼓勵金融機構加大對全區(qū)經濟社會發(fā)展的支持力度。

4、組織協(xié)調實施金融突發(fā)事件應急工作,會同有關部門查處和打擊非法金融機構和非法金融業(yè)務活動,整頓和規(guī)范全區(qū)金融市場秩序,防范化解處置各類金融風險,維護金融穩(wěn)定。

5、會同有關部門推進全區(qū)社會信用體系建設和金融安全區(qū)創(chuàng)建,推進改善金融生態(tài)環(huán)境。

6、組織推進全區(qū)全方位多層次資本市場建設與發(fā)展;指導和推進企業(yè)改制上市等直接融資工作;指導協(xié)調上市公司資產重組及兼并收購,負責全區(qū)上市后備資源培育工作。

7、負責對轄區(qū)內融資擔保公司、小額貸款公司、區(qū)域性股權市場、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產管理公司等金融機構實施監(jiān)管,強化對轄區(qū)內投資公司、開展信用互助的農民專業(yè)合作社、社會眾籌機構、地方各類交易場所等的監(jiān)管;協(xié)調相關部門加強對互聯網金融的監(jiān)管。指導地方各類風險投資機構、基金的設立和發(fā)展工作。

8、負責地方金融監(jiān)管職責范圍內的金融消費者(投資者)權益保護工作,負責金融知識宣傳和投資者風險教育工作。

9、指導地方性金融業(yè)等行業(yè)協(xié)會的自律建設和管理。

10、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作;

11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

根據編辦核定,我辦內設股室5個,綜合辦公室;銀行股;證券保險和資本市場股;金融穩(wěn)定股;金融監(jiān)管股共5個股室;二級機構1個(岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務中心),共有人數19人,其中:在職編制16人,借調3人。

(三)部門預算單位構成

本單位為一級預算單位,沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位,因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算以及岳陽市岳陽樓區(qū)金融證券服務中心。

二、單位收支總體情況

(一) 收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預算數414.55萬元,其中,一般公共預算撥款414.55萬元,收入較去年增加25.07萬元,主要原因是:職能職責股室增加,業(yè)務范圍擴大,經費和工資津補貼提標等。

(二)支出預算

2021年本單位支出預算414.55萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出29.41萬元,衛(wèi)生健康支出 10.18萬元,金融支出361.69萬元,住房保障 13.27萬元。支出較去年增加25.07萬元,其中基本支出增加25.07萬元,項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為職能職責股室增加,業(yè)務范圍擴大,經費和工資津補貼提標等。

三、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算414.55萬元,其中社會保障和就業(yè)支出29.41萬元,占7.09%;衛(wèi)生健康支出 10.18萬元,占2.46%;金融支出361.69萬元,占87.25%;住房保障 13.27萬元,占3.20%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初預算數為226.55萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數為188萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有招商引行、保險證券股權交易、打擊非法集資、金融監(jiān)管、金融維穩(wěn)、打擊傳銷等。

四、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金預算安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款31.45萬元,比2020年減少4.23萬元,降低11.8%。主要原因是根據人員減少,經費相應減少。

(二)“三公”經費預算

本單位2021年“三公”經費預算數3萬元,其中,公務接待費3萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。比2020年減少7萬元,降低70%,主要原因是按照歷行節(jié)約管理制度執(zhí)行,嚴格控制公務接待。

(三)一般性支出情況

本單位2021年會議費預算2萬元,擬召開3次金融銀企對接會、金融發(fā)展座談會、招商引行對接會議,人數200人,內容為促進金融行業(yè)發(fā)展、加強銀企對接,有效解決轄區(qū)企業(yè)融資難、融資貴等問題;培訓費預算1.5萬元,擬開展3次資本市場培訓,人數200人,內容加強轄區(qū)企業(yè)資本市場業(yè)務培訓,增強企業(yè)負責人資本市場發(fā)展意識;有效完成企業(yè)掛牌任務;未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2021年政府采購預算總額246.4萬元,其中工程類0萬元,貨物類113萬元,服務類133.4萬元。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,一般公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為414.55萬元,其中,基本支出226.55萬元,項目支出188萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》,第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。

重點績效項目:打擊非法集資,項目類型為行政事業(yè)類,項目資金100萬元,主要防范非法集資,整頓規(guī)范融資廣告,加強防范宣傳,加強宣傳活動力度。本年度績效目標:1.將今年內要求的非法集資陳案化解到位;2.通過宣傳教育,提高群眾的自我保護意識;3.加大戶外宣傳力度,確保人民群眾財產安全。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第二部分  單位預算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)

九、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表

九、2021年部門“三公”經費預算表

十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)

十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)

十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

十七、部門預算支出表

十七、政府采購預算表

十八、政府購買服務支出預算表

十九、政府性基金撥款支出預算表

二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

二十二、財政支出項目預算績效目標申報表

二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十四、國有資本經營預算表

 

 

金融辦2021年部門預算公開表.xls