2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心部門決算
來(lái)源:岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心   2021-09-06 13:48

 

 

 

2020年度

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心(單位)部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心概況

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部門職責(zé)

(一) 部門職責(zé)

岳陽(yáng)樓區(qū)非稅收入征收管理局是負(fù)責(zé)本區(qū)非稅收入收支、非稅收入征收管理政策擬定、非稅票據(jù)管理的區(qū)政府組成部門。

(二)主要職責(zé)為:

1)貫徹實(shí)施有關(guān)非稅收入征收管理的政策法規(guī),并擬訂具體實(shí)施辦法。

2)負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、專項(xiàng)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資產(chǎn)(資源)收益等政府非稅收入的征收管理,委托和督促各執(zhí)收單位做好非稅收入的征繳工作。

3)負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金等政府非稅收入的立項(xiàng)審批,并會(huì)同區(qū)物價(jià)部門核定和調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

4)負(fù)責(zé)核定區(qū)直行政事業(yè)單位非稅收入年度征收目標(biāo),向區(qū)財(cái)政局編報(bào)區(qū)本級(jí)非稅收入年度預(yù)決算。

5)協(xié)助區(qū)財(cái)政局編制區(qū)本級(jí)政府綜合財(cái)政預(yù)算和執(zhí)收單位的部門預(yù)算。

6)負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)本級(jí)政府非稅收入實(shí)行統(tǒng)籌調(diào)劑。

7)負(fù)責(zé)政府非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、保管、發(fā)放、使用、核銷、稽查等日常管理工作。

8)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)非稅收入管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個(gè)股室:征管核算股、票據(jù)管理股、票據(jù)稽查股,F(xiàn)有人數(shù)4人,其中:全額在職編制4人。

岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

1)征管核算股

負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)并會(huì)同區(qū)物價(jià)部門核定行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),委托和督促執(zhí)收單位將政府非稅收入征繳入庫(kù),協(xié)助查處違規(guī)違紀(jì)行為;按單位分項(xiàng)目核定行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金年度征收目標(biāo);負(fù)責(zé)相關(guān)收入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等。

2)票據(jù)管理股

負(fù)責(zé)政府非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、保管、發(fā)放、使用、檢查、核銷等日常工作。

3)票據(jù)稽查股

負(fù)責(zé)票據(jù)管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,查處票據(jù)管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政事務(wù)中心本級(jí)為財(cái)政局二級(jí)機(jī)構(gòu),無(wú)下級(jí)機(jī)構(gòu),本單位2020年決算編制范圍僅包含本級(jí)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

(公開表見附件)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部門決算情況說(shuō)明


 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為88.19萬(wàn)元。與上年相比,增加11.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.94%,主要是因?yàn)槿藛T增加,人員經(jīng)費(fèi)撥款相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)82.25萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 82.25萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)88.19萬(wàn)元,其中:基本支出88.19萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為88.19萬(wàn)元,與上年相比,增加23.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.66%,主要是因?yàn)槿藛T增加,人員經(jīng)費(fèi)撥款相應(yīng)增加,另外辦公經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出88.19萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)100%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加23.18萬(wàn)元,增加35.66%,主要是因?yàn)槿藛T增加,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,另外辦公經(jīng)費(fèi)較去年有所增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出88.19萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出88.19萬(wàn)元,占100%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為82.25萬(wàn)元,支出決算數(shù)為88.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.22%,其中:

1、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為82.25萬(wàn)元,支出決算為88.19 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.22%,決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加5.94萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)入。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出88.19萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 62.13萬(wàn)元,占基本支出的70.45%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金;公用經(jīng)費(fèi)26.06萬(wàn)元,占基本支出的29.55%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年數(shù)一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年數(shù)一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年數(shù)一致。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.06萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加8.76 萬(wàn)元,增長(zhǎng)50.60%。主要原因是:主要原因是工作任務(wù)增加,辦公經(jīng)費(fèi)增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人,內(nèi)容無(wú);開支培訓(xùn)費(fèi)6.7萬(wàn)元,用于開展電子化票據(jù)培訓(xùn),人數(shù)400人,內(nèi)容為教育系統(tǒng)電子化票據(jù)業(yè)務(wù)培訓(xùn);舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等,詳見第五部分附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋


 

1財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括-般公共預(yù)算財(cái)政撥款、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4..上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營(yíng)收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指預(yù)算單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

11.項(xiàng)目支出:指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.上繳上級(jí)支出:填列事業(yè)單位按照財(cái)政部[和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.附屬單位補(bǔ)助支出:填列事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公"經(jīng)費(fèi),是指部門(單位)用-般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及-般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取曖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17.-般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) : 指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

18.-般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款) -般行政管理事務(wù)(項(xiàng)) :指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.-般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)) : 指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

20.-般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款) -般行政管理事務(wù)(項(xiàng)) : 指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)) : 指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) : 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)) : 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) :指財(cái)政部門]安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)) : 指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi), 未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)) : 指財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

27.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) :指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)) :指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

財(cái)政事務(wù)中心2020年決算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 - 副本.doc