中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年部門決算公開
來(lái)源:區(qū)委編辦   2022-09-15 18:12


中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2021年度部門決算




目  錄


第一部分 中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門概況

  一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 



第一部分

中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)

辦公室部門概況



一、 部門職責(zé)

  (一)岳陽(yáng)樓區(qū)委編辦負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理;審核納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資的同級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位(含收取規(guī)費(fèi)的事業(yè)單位)的人員編制性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)有人數(shù)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。 

  (二)負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作;監(jiān)督檢查全區(qū)各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況。 

  (三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)政務(wù)類和公益類網(wǎng)上中文域名管理的工作。 

  (四)承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門共有編制數(shù)14人,實(shí)有人數(shù)12人。區(qū)委編辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合辦公室、編制管理股、機(jī)構(gòu)管理股、機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督管理股4個(gè)股室。 

  (二)決算單位構(gòu)成

  中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:1.區(qū)委編辦 2.二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)樓區(qū)機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心。 





第二部分2021年度部門決算表

(見附件)





第三部分

2021年度部門決算情況說(shuō)明




一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)均為166.52萬(wàn)元。與上年相比,減少36.55萬(wàn)元,減少18.00%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少所致。

二、收入決算情況說(shuō)明

  2021年度收入合計(jì)166.52萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入166.52萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

  2021年度支出合計(jì)166.52萬(wàn)元,其中:基本支出166.52萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為166.52萬(wàn)元,與上年相比,減少36.55萬(wàn)元,減少18.00%,主要是人員經(jīng)費(fèi)減少所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出166.52萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少36.55萬(wàn)元,減少18.00%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少所致。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出166.52萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出144.55萬(wàn)元,占86.81%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出10.08萬(wàn)元,占6.05%;衛(wèi)生健康(類)支出4.57萬(wàn)元,占2.74%;住房保障(類)支出7.32萬(wàn)元,占4.40%。

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為165.95萬(wàn)元,支出決算數(shù)為166.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.34%,其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為132.90萬(wàn)元,支出決算為144.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.77%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我辦人員有變動(dòng)。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為3.34萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我辦人員有變動(dòng)。

  3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為10.08萬(wàn)元,支出決算為10.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是:我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為5.04萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我辦人員有變動(dòng)。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為0.55萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我辦人員有變動(dòng)。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為0.61萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我辦人員有變動(dòng)。

  7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為4.57萬(wàn)元,支出決算為4.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是:我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為1.54萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:我辦人員有變動(dòng)。

  9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 

  年初預(yù)算為7.32萬(wàn)元,支出決算為7.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是:我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出166.52萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)133.73萬(wàn)元,占基本支出的80.31%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)32.79萬(wàn)元,占基本支出的19.69%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元,支出決算為1.83萬(wàn)元,完成預(yù)算的36.60%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元,支出決算為1.83萬(wàn)元,完成預(yù)算的36.60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我辦貫徹執(zhí)行節(jié)約型機(jī)關(guān),與上年相比增加0.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.45%,增長(zhǎng)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加的主要原因是活動(dòng)規(guī)模、地點(diǎn)、費(fèi)用、時(shí)間和質(zhì)量的提高,以及活動(dòng)形式的多樣化。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。 

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.83萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.83萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓20人次,主要是上級(jí)部門來(lái)檢查調(diào)研和其他縣區(qū)編辦部門來(lái)工作交流發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.79萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少3.57 萬(wàn)元,降低9.82%。主要原因是:我辦貫徹執(zhí)行節(jié)約型機(jī)關(guān)。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,人數(shù)0人,內(nèi)容無(wú);開支培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元,用于開展上級(jí)培訓(xùn),人數(shù)1人,內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn);舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0.00萬(wàn)元。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額15.23萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.23萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額15.23萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的45.31%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的54.69%。政府采購(gòu)支出預(yù)算數(shù)38.20萬(wàn)元,決算數(shù)為15.23萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日,中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為165.95萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為166.52萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.34%。主要包括:根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則,從整體上看,2021年我辦資金運(yùn)行維護(hù)決策正確,資金管理規(guī)范,項(xiàng)目管理到位,政策執(zhí)行有力,有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。我辦各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保了各項(xiàng)改革順利進(jìn)行,機(jī)構(gòu)編制資源管理運(yùn)用科學(xué)規(guī)范,為優(yōu)化全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障;在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。詳情見附件。




第四部分

名詞解釋





  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。 

 



第五部分

附件

2021年中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門決算公開表.xlsx

2021年中共岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc