2022年度中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)部門(mén)決算
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一)領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作,組織全區(qū)共青團(tuán)組織圍繞岳陽(yáng)樓區(qū)改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開(kāi)展工作,在岳陽(yáng)樓區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動(dòng)中發(fā)揮黨的助手作用。
(二)圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,推進(jìn)全區(qū)青少年精神文明建設(shè);負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng),培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年;指導(dǎo)全區(qū)青年志愿者工作的開(kāi)展。
(三)負(fù)責(zé)全區(qū)共青團(tuán)工作和青年工作的理論研究;向區(qū)委、區(qū)政府反映青少年思想狀況,參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作。
(四)負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)全區(qū)團(tuán)的基層組織建設(shè);協(xié)助黨組織管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、單位團(tuán)委書(shū)記以及選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部;指導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)單位開(kāi)展青年人力資源開(kāi)發(fā)工作。
(五)協(xié)助有關(guān)單位做好全區(qū)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
(六)指導(dǎo)和幫助區(qū)青聯(lián)、區(qū)少先隊(duì)工作委員會(huì)開(kāi)展工作。
(七)承辦區(qū)委、區(qū)政府和團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本單位共有編制人數(shù)5人,實(shí)有3人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè),分別為辦公室、青年發(fā)展部、學(xué)少部。
(二)決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位,中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括,中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)本級(jí)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為101.23萬(wàn)元。與上年相比,增加35.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.70%,主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)101.23萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入101.23萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)101.23萬(wàn)元,其中:基本支出62.22萬(wàn)元,占61.46%;項(xiàng)目支出39.01萬(wàn)元,占38.54%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為101.23萬(wàn)元,與上年相比,增加35.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.70%,主要是因?yàn)橥隉o(wú)項(xiàng)目支出,本年度增加業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出101.23萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加35.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.70%,主要是因?yàn)橥隉o(wú)項(xiàng)目支出,本年度增加業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出101.23萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出92.15萬(wàn)元,占91.03%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出4.08萬(wàn)元,占4.03%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出2.17萬(wàn)元,占2.14%;住房保障(類(lèi))支出2.83萬(wàn)元,占2.80%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為88.91萬(wàn)元,支出決算數(shù)為101.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.86%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為44.93萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入行政運(yùn)行支出。
2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為92.15萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分預(yù)算時(shí)計(jì)入事業(yè)運(yùn)行、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出,獎(jiǎng)金增加。
3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為31.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入行政運(yùn)行支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.66萬(wàn)元,支出決算為4.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.48%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分預(yù)算時(shí)計(jì)入機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他殘疾人事業(yè)支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助,人員年內(nèi)內(nèi)部變動(dòng)導(dǎo)致社保浮動(dòng)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.83萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.19萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.23萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.41萬(wàn)元,支出決算為2.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的90.04%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分預(yù)算時(shí)計(jì)入公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,人員變動(dòng)節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。
9、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.49萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)入事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為4.17萬(wàn)元,支出決算為2.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的67.87%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員變動(dòng)節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出62.22萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)57.87萬(wàn)元,占基本支出的93.01%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)4.35萬(wàn)元,占基本支出的6.99%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.10萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.10萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做公務(wù)接待預(yù)算,2022年新增青少年事業(yè)發(fā)展、縣域共青團(tuán)改革校地合作、建團(tuán)一百周年等接待支出,與上年相比增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.00%,增長(zhǎng)的主要原因是較去年新增建團(tuán)一百周年的接待支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.10萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.10萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓11人次,主要是青少年事業(yè)發(fā)展、縣域共青團(tuán)改革校地合作、建團(tuán)一百周年等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2022年12月31日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度,會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算為3.23萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。用于召開(kāi)2次會(huì)議,人數(shù)30人,內(nèi)容為單位工作的開(kāi)展。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算為0.19萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。用于開(kāi)展2次培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為青少年事業(yè)發(fā)展、縣域共青團(tuán)改革校地合作等方面的工作交流。
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額6.75萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.75萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額6.75萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出101.23萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出101.23萬(wàn)元,其中:基本支出62.22萬(wàn)元,項(xiàng)目支出39.01萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出,未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
(二)部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為101.23萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為101.23萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%?(jī)效目標(biāo)完成情況:共青團(tuán)岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)將黨的政治建設(shè)貫穿于整體業(yè)務(wù)工作中,切實(shí)發(fā)揮團(tuán)組織的戰(zhàn)斗堡壘作用,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大青年圍繞中心,服務(wù)大局。積極開(kāi)展“青年大學(xué)習(xí)”主題團(tuán)課學(xué)習(xí),站穩(wěn)政治立場(chǎng);召開(kāi)爭(zhēng)當(dāng)大城市建設(shè)生力軍青年座談會(huì),選樹(shù)青年典型,激勵(lì)青年投身全區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展建設(shè),為岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展建功立業(yè);加大團(tuán)員發(fā)展力度,壯大團(tuán)員隊(duì)伍,不斷為團(tuán)組織輸入新鮮血液;深化青年志愿服務(wù)和公益行動(dòng),緊扣工作主線(xiàn)服務(wù)中心大局,積極參與、協(xié)調(diào)、服務(wù)全區(qū)志愿者工作,組成樓區(qū)青年公益法律服務(wù)先鋒隊(duì),投身老舊小區(qū)改造一線(xiàn),提供優(yōu)質(zhì)公益法律服務(wù)。團(tuán)區(qū)委認(rèn)真履行工作職責(zé),充分發(fā)揮青年工作優(yōu)勢(shì),積極開(kāi)展青少年志愿服務(wù)活動(dòng),服務(wù)青年,取得了較好的工作成效。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:本單位高度重視此項(xiàng)績(jī)效自評(píng)工作,積極落實(shí)主體責(zé)任,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),按照績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)制度規(guī)定,明確具體責(zé)任人,認(rèn)真開(kāi)展自評(píng),暫時(shí)未發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施:無(wú)。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)委員會(huì)2022年度整體績(jī)效自評(píng).docx