2020年岳陽樓區(qū)總工會(huì)部門決算公開
來源:區(qū)總工會(huì)   2021-08-25 17:45

2020年岳陽樓區(qū)總工會(huì)部門決算公開

第一部分 岳陽樓區(qū)總工會(huì)部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國用資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 岳陽樓區(qū)總工會(huì)部門概況

一、部門職責(zé)

(一)根據(jù)黨的基本理論、基本路線和基本綱領(lǐng),遵照《工會(huì)法》《工會(huì)章程》和全國總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)確定的工會(huì)工作指導(dǎo)方針和任務(wù),圍繞大局,結(jié)合岳陽樓區(qū)實(shí)際,指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作。

(二)貫徹執(zhí)行全國總工會(huì)、省總工會(huì)、市總工會(huì)和區(qū)工會(huì)代表大會(huì)的決議,依照法律和章程,組織和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)工會(huì)履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會(huì)職能,組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作;領(lǐng)導(dǎo)區(qū)總工會(huì)所屬事業(yè)單位的工作。

(三)對(duì)有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定;對(duì)侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

(四)負(fù)責(zé)工會(huì)理論研究,為各級(jí)工會(huì)提供理論政策服務(wù);制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度,監(jiān)督檢查《工會(huì)法》《工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行;研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè);指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主、決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,建立健全調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系、維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。

(五)協(xié)助各街道(鄉(xiāng))黨工委和區(qū)直單位黨組管理街道(鄉(xiāng))工會(huì)和區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子;監(jiān)督所屬事業(yè)單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況;研究制定工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)所屬基層單位、街道(鄉(xiāng))、區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)及非公企業(yè)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作。

(六)受區(qū)政府委托,承擔(dān)全國、全省、全市勞動(dòng)模范的推薦、管理和區(qū)勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選、管理工作;負(fù)責(zé)全國、省級(jí)、市級(jí)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)的推薦、管理工作和區(qū)級(jí)勞動(dòng)模范、“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)和工人先鋒號(hào)的評(píng)選、表彰、管理工作。

(七)負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。負(fù)責(zé)制定本級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)的“收、管、用”。負(fù)責(zé)工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)工會(huì)資產(chǎn)管理工作,負(fù)責(zé)區(qū)總工會(huì)資產(chǎn)的保值和增值。

(八)負(fù)責(zé)工會(huì)組織建設(shè),抓好工會(huì)組建與會(huì)員發(fā)展。

(九)負(fù)責(zé)全區(qū)困難職工的幫扶工作,承擔(dān)區(qū)“雙聯(lián)”幫扶等日常工作。

(十)負(fù)責(zé)本單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作,承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

岳陽樓區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)共設(shè)有7個(gè)股室:辦公室、法律保障部、女工部、財(cái)務(wù)部、組織部、經(jīng)濟(jì)工作部、機(jī)關(guān)支部,下設(shè)1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu):岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心。

(二)決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)總工會(huì)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽樓區(qū)總工會(huì)本級(jí)以及二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽樓區(qū)困難職工幫扶中心(由于上級(jí)工會(huì)有要求,區(qū)困難職工幫扶中心賬戶只能用于幫扶專項(xiàng)資金使用,幫扶中心的人員工資福利支出、行政、業(yè)務(wù)等支出都在區(qū)總工會(huì)列支,因此,納入2020年部門決算編制范圍有區(qū)總工會(huì)、區(qū)困難職工幫扶中心)。

第二部分 岳陽樓區(qū)總工會(huì)2020年部門決算表(公開表詳見附件)

 

 

第三部分2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)均為1625.7萬元。與2019年相比,增加 233.8萬元,增長16.80%,主要是2019年績效獎(jiǎng)金在2020年初發(fā)放,人員增加,上級(jí)新冠疫情補(bǔ)助。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1185.9萬元,其中:財(cái)政撥款收入654.7萬元,占  55.21 %;上級(jí)補(bǔ)助收入524.8萬元,占44.25 %;其他收入6.4萬元,占0.54%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1081.9萬元,其中:基本支出1015.9萬元,占 93.90%;項(xiàng)目支出66萬元,占6.10%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為654.7萬元,與2019年相比,增加113.1萬元,增長20.88 %,主要是因?yàn)?019年績效在2020年撥付,單位人員有增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出654.7萬元,占本年支出合計(jì)的60.51 %,與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加113.1萬元,增長20.88 %,主要是因?yàn)?019年績效在2020年撥付,單位人員有增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出 654.7萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 654.7萬元,占 100%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為352.39萬元,支出決算數(shù)為 654.7萬元,完成年初預(yù)算的185.79%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)出(款支)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為  352.39 萬元,支出決算為 654.7  萬元,完成年初預(yù)算的  185.79 %,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2019年績效在2020年撥付,單位人員有增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出 588.7萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)396萬元,占基本支出的 67.27%,主要包括,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi) 192.7萬元,占基本支出的32.73%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他下?lián)芸畹取?/font>

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.5萬元,支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算的10.59%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為 0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年數(shù)一致。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8.5萬元,支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算的10.59%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是用于2020年疫情影響,很多活動(dòng)取消,與上年相比減少 4.9萬元,減少84 %,減少的主要原因是2020年疫情影響,很多活動(dòng)取消。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,與上年數(shù)一致。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.9萬元,占100 %,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占 0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為 0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.9萬元,全年共接待來訪團(tuán)組 6個(gè)、來賓 150人次,主要是巴陵工匠調(diào)研、禁毒調(diào)研、承辦小三級(jí)工會(huì)規(guī)范化建設(shè)現(xiàn)場會(huì)等活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0  萬元,截止2020年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 192.7萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加 13萬元,增長 7.23%。主要原因是:辦公用品的增加,其他商品和服務(wù)支出的增加。

十、一般性支出情況

2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0.8萬元,用于召開“勞動(dòng)筑夢、實(shí)干強(qiáng)區(qū)”慶五一勞模工匠會(huì)議,人數(shù) 110人,內(nèi)容為“勞動(dòng)筑夢、實(shí)干強(qiáng)區(qū)”慶五一勞模工匠會(huì)議;開支培訓(xùn)費(fèi) 7.6萬元,用于開展經(jīng)審、財(cái)務(wù);心理疏導(dǎo);職工參加上級(jí)等培訓(xùn),人數(shù)430人,內(nèi)容為經(jīng)審、財(cái)務(wù);心理疏導(dǎo);職工參加上級(jí)等培訓(xùn);舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

十一、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等,按照財(cái)政績效部門要求已公開,詳見第五部分附件。

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位因公出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

 

岳陽樓區(qū)總工會(huì)2020年整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc