岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局2021年部門決算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)樓區(qū)保密局   2022-09-15 14:30


岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局

2021年部門決算

 


目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局單位概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

 

第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局部門概況

         

 

 

一、 部門職責(zé)

  (一)岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局是負(fù)責(zé)依法履行保密行政管理職能,履行法律、法規(guī)、規(guī)則授予的國(guó)家秘密載體的復(fù)制定點(diǎn)和出境及涉密通信辦公自動(dòng)化計(jì)算信息系統(tǒng)的保密檢查審批;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對(duì)泄密事件的查處,對(duì)違反保密規(guī)定的人實(shí)行處罰;負(fù)責(zé)制定全區(qū)保密工作的計(jì)劃并組織實(shí)施;組織協(xié)調(diào)保密技術(shù)檢查;負(fù)責(zé)全區(qū)保密干部管理和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn),負(fù)責(zé)區(qū)委保密委日常事務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門共有編制人數(shù)2人,實(shí)有人數(shù)2人。內(nèi)設(shè)股室0個(gè)。

 (二)決算單位構(gòu)成。  

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局本級(jí)。

 

 

 

 

 

第二部分 

2021年度部門決算表

(見(jiàn)附件)

  

 

 

第三部分 

2021年度部門決算情況說(shuō)明

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)均為55.46萬(wàn)元。與上一年度相比,收、支總計(jì)各減少2.46萬(wàn)元,下降4.25%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。 

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)55.46萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入55.46萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。 

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)55.46萬(wàn)元,其中:基本支出55.46萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)均為55.46萬(wàn)元。與上一年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2.46萬(wàn)元,下降4.25%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況 

2021年度財(cái)政撥款支出55.46萬(wàn)元。占本年支出合計(jì)的100%。與上一年度相比,財(cái)政撥款支出減少2.46萬(wàn)元,下降4.25%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。 

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

2021年度財(cái)政撥款支出55.46萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出52.04萬(wàn)元,占93.81%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1.17萬(wàn)元,占2.11%;衛(wèi)生健康支出0.82萬(wàn)元,占1.48%;住房保障支出1.44萬(wàn)元,占2.60%。 

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況 

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為55.51萬(wàn)元,支出決算數(shù)為55.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.91%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) 

年初預(yù)算為20.15萬(wàn)元,支出決算為52.04萬(wàn)元,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算部分項(xiàng)計(jì)入了此項(xiàng),以及人員調(diào)整。

2、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)保密管理(項(xiàng)) 

年初預(yù)算為25.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)) 

年初預(yù)算為4.82萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)) 

年初預(yù)算為2.21萬(wàn)元,支出決算為1.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的52.94%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)) 

年初預(yù)算為0.13萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)) 

年初預(yù)算為0.13萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 

年初預(yù)算為0.98萬(wàn)元,支出決算為0.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的83.67%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整。

8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)) 

年初預(yù)算為0.52萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)將此項(xiàng)支出計(jì)入了行政運(yùn)行支出。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 

年初預(yù)算為1.57萬(wàn)元,支出決算為1.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的91.72%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出55.46萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)28.69萬(wàn)元,占基本支出的51.73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)26.77萬(wàn)元,占基本支出的48.27%,主要包括商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,其中: 

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。 

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,與上年相比減少1.00萬(wàn)元,下降100.00%,下降的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。 

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中: 

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0.00個(gè),累計(jì)0.00人次,我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。 

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0.00個(gè)、來(lái)賓0.00人次,我單位2021年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。 

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,并已公開(kāi)空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.77萬(wàn)元,比上一年決算數(shù)增加0.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4%。主要原因是:人員調(diào)整。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,我單位2021年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元,我單位2021年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出;舉辦0.00場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0.00萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局2021年度政府采購(gòu)支出總額21.23萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出17.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.59萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額21.23萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額21.23萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局共有車輛0輛(臺(tái)),其中:機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為55.51萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為55.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.91%。主要包括:本單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府的各項(xiàng)制度;在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上,在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí),嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則;三公經(jīng)費(fèi)的使用基本控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)。詳情見(jiàn)附件。

 

 

第四部分

名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出


 

第五部分

附件

2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局決算公開(kāi)表.xlsx

2021年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)國(guó)家保密局績(jī)效自評(píng).doc