中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會(huì)宣傳部 2024年度部門預(yù)算說明
來源:中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會(huì)宣傳部   2024-01-08 14:55

  中共岳陽市岳陽樓區(qū)委員會(huì)宣傳部

  2024年度部門預(yù)算說明

  目錄

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  第二部分  部門預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出表

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  22、省級專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  23、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  24、整體支出績效目標(biāo)表

  25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

  26、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))

  注:以上部門預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2024年部門預(yù)算說明

  一、部門基本概況

  (一)職能職責(zé)

  1、制訂全區(qū)宣傳思想文化發(fā)展總體規(guī)劃。

  2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)黨的意識形態(tài)工作;統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳和理論宣講。

  3、制定全區(qū)新聞宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)開展全區(qū)新聞宣傳工作,深入推進(jìn)區(qū)融媒體中心建設(shè),建好融媒體綜合服務(wù)平臺,打造主流輿論矩陣。

  4、組織全區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作,承擔(dān)區(qū)突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞辦公室日常工作。

  5、統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)新聞出版市場發(fā)展,負(fù)責(zé)全區(qū)新聞出版行政許可工作;承擔(dān)市“掃黃打非”工作小組交辦的工作任務(wù)和屬地管理職責(zé);負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)社區(qū)(村)圖書閱覽室(農(nóng)家書屋)建設(shè)管理工作。

  6、統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全區(qū)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作生產(chǎn)。

  7、統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)輿情信息工作。

  8、統(tǒng)籌制訂對外宣傳事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調(diào)全區(qū)對外宣傳工作。

  9、制訂全區(qū)精神文明建設(shè)工作規(guī)劃并組織實(shí)施,開展群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。

 。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

  本單位2024年人員編制情況為:行政編制9個(gè),事業(yè)編制0個(gè),共核定編制9個(gè)。實(shí)有22人。其中:在職13人,退休9人。

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。9個(gè)職能股室(辦公室、政策法規(guī)研究和輿情信息股、理教股、意識形態(tài)工作股、新聞外宣股、文藝股、文明股、深化文明城市建設(shè)股、新聞出版(版權(quán))管理股)和2個(gè)二級機(jī)構(gòu)(岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心和岳陽市岳陽樓區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心)。

 。ㄈ╊A(yù)算單位構(gòu)成

  本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)融媒體中心和岳陽市岳陽樓區(qū)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心,本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

  二、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算774.70萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款774.70萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.00元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金0.00萬元,上級補(bǔ)助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年減少96.62萬元,主要是因?yàn)槿藛T減少,人員類經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)有所減少。本部門2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、21表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。

 。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2024年本部門支出預(yù)算774.70萬元,其中,一般公共服務(wù)703.40萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出47.39萬元,衛(wèi)生健康支出8.12萬元,住房保障支出15.79萬元。支出較去年減少96.62萬元,其中基本支出增加44.62萬元,項(xiàng)目支出減少52.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都有減少,項(xiàng)目支出減少主要是執(zhí)行區(qū)財(cái)政厲行節(jié)約原則,縮減了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算774.70萬元,其中,一般公共服務(wù)支出703.40萬元,占90.79%;社會(huì)保障和就業(yè)支出47.39萬元,占6.12%;衛(wèi)生健康支出8.12萬元,占1.05%;住房保障支出15.79萬元,占2.04%。具體安排情況如下:

 。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為256.70萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)225.90萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出30.80萬元,主要包括:公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

 。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為518.00萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出518.00萬元,主要用于意識形態(tài)工作、突發(fā)事件應(yīng)急處置、文化新聞出版(版權(quán))、文明創(chuàng)建、對外重點(diǎn)宣傳推介、媒體宣傳和合作、國防動(dòng)員教育等。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2024年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.80萬元,比上一年減少4.40萬元,減少12.50%。主要原因是人員減少,經(jīng)費(fèi)減少。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本部門2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.30萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少0.70萬元,降低70%,主要原因是本部門從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),厲行節(jié)約。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本部門2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬元,擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人。

  培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,擬開展0.00次培訓(xùn),人數(shù)0.00人。

  2024年度本部門未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

  (四)政府采購情況

  本部門2024年政府采購預(yù)算總額533.00萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類42.00萬元,服務(wù)類491.00萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至2023年12月底,本部門固定資產(chǎn)原值合計(jì)46.61萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬元;通用設(shè)備原值小計(jì)29.72萬元;專用設(shè)備原值小計(jì)0.00萬元;文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元;圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)16.89萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計(jì)21.53萬元。

  截至2023年12月底,本部門共有車輛0.00輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛,一般公務(wù)用車0.00輛,其他用車0.00輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0.00臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0.00臺。

  2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為774.70萬元,其中,基本支出256.70萬元,項(xiàng)目支出518.00萬元,詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè),涉及項(xiàng)目支出的金額為518.00萬元,其中,意識形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目15.00萬元,突發(fā)事件應(yīng)急處置項(xiàng)目14.00萬元,文明創(chuàng)建項(xiàng)目24.00萬元,文化新聞出版(版權(quán))工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目14.00萬元;對外重點(diǎn)宣傳推介項(xiàng)目24.00萬元;媒體宣傳和合作項(xiàng)目422.00萬元;國防動(dòng)員教育項(xiàng)目5.00萬元。

  2024年度本部門無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。

  詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23。

  六、名詞解釋

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 。ㄈ┴(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  (五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 。╉(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 。ㄆ撸⿻(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  (八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  第二部分  部門預(yù)算公開表格

 。ㄒ姼郊

宣傳部2024年部門預(yù)算公開表(26張表).xlsx