2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)決算公開(kāi)
來(lái)源:預(yù)算國(guó)庫(kù)   2022-09-15 10:54

  2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)決算




  

目 錄


  第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 2021年度部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況

  十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

  一、部門(mén)職責(zé)

 。ㄒ唬⿺M訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件草案,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;對(duì)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

  (二)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

 。ㄈ┴(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系。

 。ㄋ模┙y(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案,實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

 。┙y(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度。

  (七)牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革,歸口管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:本部門(mén)共有編制人數(shù)40人,實(shí)有人數(shù)40人。機(jī)關(guān)設(shè)置10個(gè)股室:辦公室、工資福利股、事業(yè)單位管理股、財(cái)務(wù)股、社會(huì)保險(xiǎn)股、政工人事股、行政審批股、基金監(jiān)督股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和失業(yè)保險(xiǎn)股、考核獎(jiǎng)勵(lì)和民生實(shí)事股。下設(shè)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)就業(yè)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院。

 。ǘQ算單位構(gòu)成

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局本級(jí),我局的二級(jí)機(jī)構(gòu)實(shí)行獨(dú)立核算。


  第二部分 2021年度部門(mén)決算表

(見(jiàn)附件)



  第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度收、支總計(jì)均為920.66萬(wàn)元。與上一年度相比,收、支總計(jì)各減少194.89萬(wàn)元,下降17.47%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉,節(jié)約開(kāi)支。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2021年度收入合計(jì)901.36萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入901.36萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2021年度支出合計(jì)920.66萬(wàn)元,其中:基本支出764.1萬(wàn)元,占82.99%;項(xiàng)目支出156.56萬(wàn)元,占17.01%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為901.36萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款901.36萬(wàn)元,政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上一年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少131.81萬(wàn)元,下降12.76%。主要是因?yàn)槿藛T減少,厲行節(jié)儉。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出901.36萬(wàn)元,其中:基本支出744.8萬(wàn)元,項(xiàng)目支出156.56萬(wàn)元。占本年支出合計(jì)的97.9%。與上一年度相比,財(cái)政撥款支出減少131.81萬(wàn)元,下降12.76%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)儉,節(jié)約開(kāi)支。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2021年度財(cái)政撥款支出901.36萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出901.36萬(wàn)元,占100%。

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,147.48萬(wàn)元,支出決算數(shù)為901.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78.55%,其中:

  1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為1,147.48萬(wàn)元,支出決算為901.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)儉,節(jié)約開(kāi)支。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2021年度財(cái)政撥款基本支出744.8萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)535.44萬(wàn)元,占基本支出的71.89%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)209.36萬(wàn)元,占基本支出的28.11%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.27萬(wàn)元,支出決算為4.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.27萬(wàn)元,支出決算為4.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,與上年相比減少0.14萬(wàn)元,下降3.17%,下降的主要原因是厲行節(jié)儉,節(jié)約開(kāi)支。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.27萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.27萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組52個(gè)、來(lái)賓1,297人次,主要是其他地區(qū)人社局交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。我單位2021年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2021年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,并已公開(kāi)空表。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,并已公開(kāi)空表。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出209.36萬(wàn)元,比上一年決算數(shù)減少54.24萬(wàn)元,下降20.58%。主要原因是:厲行節(jié)儉,節(jié)約開(kāi)支。

  十一、一般性支出情況

  2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.33萬(wàn)元,用于召開(kāi)事業(yè)單位新進(jìn)人員會(huì)議,人數(shù)為50人,內(nèi)容為新進(jìn)事業(yè)單位人員會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)0.33萬(wàn)元,用于開(kāi)展事業(yè)單位人員培訓(xùn),培訓(xùn)人數(shù)為60人,內(nèi)容為新進(jìn)事業(yè)單位人員培訓(xùn);舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2021年度政府采購(gòu)支出總額435.58萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出34.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出196.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出204.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額139.99萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的32.14%,其中:授予小微企業(yè)合同金額139.99萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的32.14%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2021年12月31日,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局共有車(chē)輛0輛(臺(tái)),其中:機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

  人社局整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為920.66萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為920.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。詳情見(jiàn)附件。

  國(guó)企退休人員檔案管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為82萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為43.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的52.49%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他商品支出。國(guó)企退休人員檔案管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為82萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為43.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的52.49%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他商品支出。詳情見(jiàn)附件。

  發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為179.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為156.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的87.22%。主要包括:辦公樓裝修支出。詳情見(jiàn)附件。

  第四部分 名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

  上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

  事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

  其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

  用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

  第五部分 附件

  2021年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

2021年人社局績(jī)效自評(píng).doc