岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
來(lái)源:區(qū)人力資源和社會(huì)保障局   2023-09-20 16:25

 

 

2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院

部門(mén)決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁員和調(diào)解員管理 。

(二)承辦全區(qū)企業(yè)改制事宜。

(三)負(fù)責(zé)全區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁員隊(duì)伍建設(shè)工作,培訓(xùn)專(zhuān)、兼職勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁員和調(diào)解員。

(四)承辦全區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件。

(五)負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)用工單位和勞動(dòng)者普法宣傳并監(jiān)督實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:調(diào)解室、立案庭、仲裁審理庭、辦公室、檔案室。部門(mén)共有編制人數(shù)18人,實(shí)有人數(shù)18人。

(二)決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院本級(jí)。

 

 

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

(見(jiàn)附件)

 

 

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為135.98萬(wàn)元。與上年相比,增加14.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.87%,主要是因?yàn)槿藛T薪酬調(diào)整和公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)135.98萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入135.98萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)135.98萬(wàn)元,其中:基本支出135.98萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為135.98萬(wàn)元,與上年相比,增加14.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.87%,主要是因?yàn)槿藛T薪酬調(diào)整和公用經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出135.98萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加14.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.87%,主要是因?yàn)槿藛T薪酬調(diào)整和公用經(jīng)費(fèi)增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出135.98萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出135.98萬(wàn)元,占100.00%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為143.02萬(wàn)元,支出決算數(shù)為135.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.08%,其中:

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁(項(xiàng))。

年初預(yù)算為100.58萬(wàn)元,支出決算為135.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的135.20%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)全部計(jì)入了這個(gè)指標(biāo)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為16.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為8.20萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為4.10萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未發(fā)生此項(xiàng)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.44萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.51萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁。

7、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為3.84萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁。

8、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為9.36萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出135.98萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)105.24萬(wàn)元,占基本支出的77.39%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)30.74萬(wàn)元,占基本支出的22.61%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.40萬(wàn)元,支出決算為0.07萬(wàn)元,完成預(yù)算的17.50%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.40萬(wàn)元,支出決算為0.07萬(wàn)元,完成預(yù)算的17.50%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比減少0.04萬(wàn)元,減少36.36%,減少的主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.07萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.07萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓15人次,主要是岳陽(yáng)市、臨湘市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院來(lái)我部門(mén)交流指導(dǎo)案卷的裁決、調(diào)解、不予受理的審批流程以及案卷的裝訂保存發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至20221231日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額19.83萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出14.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.38萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.83萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額19.83萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出135.98萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出135.98萬(wàn)元,其中:基本支出135.98萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出,未開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

(二)部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為135.98萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為135.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是本年預(yù)算配置方面,財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以?xún)?nèi)。二是預(yù)算管理方面較好,本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則,嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)和審批制度與程序,公用經(jīng)費(fèi),“三公經(jīng)費(fèi)”都得到了有效控制。三是健全了資產(chǎn)管理等內(nèi)部控制制度,對(duì)資產(chǎn)定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和清理,對(duì)需要經(jīng)過(guò)政府采購(gòu)的項(xiàng)目均進(jìn)行了政府采購(gòu),制度執(zhí)行總體有效。四是較好地完成了全區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁工作,做好了推動(dòng)用人單位依法用工,強(qiáng)化勞動(dòng)者合同意識(shí)、培育16個(gè)鄉(xiāng)街道基層調(diào)解組織,接待受理立案及時(shí)率,案前調(diào)解成功率,開(kāi)展一年送法活動(dòng)四次(每季度一送法一培訓(xùn)進(jìn)社區(qū)/校園/企業(yè)培訓(xùn)),案件完結(jié)后及時(shí)有效整理裝訂等工作,積極處理投訴案件,依法依規(guī)為勞資雙方保駕護(hù)航,社會(huì)效益良好,社會(huì)公眾滿(mǎn)意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于年初預(yù)算安排工作經(jīng)費(fèi)不足,導(dǎo)致實(shí)際支出高于年初預(yù)算,預(yù)算編制與實(shí)際情況存在偏差。二是績(jī)效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化和量化。下一步改進(jìn)措施:一是強(qiáng)化預(yù)算管理,提升資金使用效率。我單位將嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度的相關(guān)要求,督促業(yè)務(wù)股室加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,切實(shí)加大預(yù)算執(zhí)行力度,提高預(yù)算資金使用效率,年底確保全部執(zhí)行完所有的預(yù)算指標(biāo),全面完成單位年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。二是加強(qiáng)績(jī)效管理,密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開(kāi)展情況,確保實(shí)際工作契合績(jī)效目標(biāo)。將績(jī)效理念深入到各個(gè)基本環(huán)節(jié)中,對(duì)每個(gè)部門(mén)以及項(xiàng)目都分別制定相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo),適時(shí)調(diào)整工作方向和內(nèi)容,確保績(jī)效目標(biāo)得到全面貫徹執(zhí)行,合理地對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行管理。

詳見(jiàn)附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 2022年自評(píng)表格.doc
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院2022年決算公開(kāi)表.xlsx