2020年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站部門決算公開
來(lái)源:區(qū)衛(wèi)健局   2021-09-08 17:15

2020年度

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站部門決算

目錄

第一部分岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站單位概況

一、 部門職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)全區(qū)血吸蟲病查螺、滅螺、查病、治病,疫情監(jiān)測(cè)、晚期血吸蟲病人摸底排查、血吸蟲病防治適宜技術(shù)推廣、健康教育等防治業(yè)務(wù)工作。

(二)負(fù)責(zé)全區(qū)血吸蟲病疫情信息收集報(bào)送發(fā)布。

(三)負(fù)責(zé)全區(qū)血吸蟲病防治技術(shù)指導(dǎo)工作。

(四)負(fù)責(zé)血吸蟲病突發(fā)疫情、流行病學(xué)調(diào)查,預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作。

(五)協(xié)助上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門開展對(duì)流行區(qū)達(dá)到血吸蟲病疫情控制、傳播阻斷和清除的考核鑒定業(yè)務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合辦公室、預(yù)防科、財(cái)務(wù)室、健教室。

(二)決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站單位本級(jí)。

第二部分

部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

部門:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

928.74

一、一般公共服務(wù)支出

14

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

二、外交支出

15

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

三、國(guó)防支出

16

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

18

六、經(jīng)營(yíng)收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

七、附屬單位上繳收入

7

七、文化旅游體育與傳媒支出

20

八、其他收入

8

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

21

9

九、衛(wèi)生健康支出

22

837.50

本年收入合計(jì)

10

928.74

本年支出合計(jì)

23

837.50

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

11

結(jié)余分配

24

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

91.24

總計(jì)

13

928.74

總計(jì)

26

928.74

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

部門:

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

928.74

928.74

210

衛(wèi)生健康支出

928.74

928.74

21004

公共衛(wèi)生

928.74

928.74

2100401

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

928.74

928.74

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開03表

部門:

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

837.50

837.50

210

衛(wèi)生健康支出

837.50

837.50

21004

公共衛(wèi)生

837.50

837.50

2100401

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

837.50

837.50

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

928.74

一、一般公共服務(wù)支出

15

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

二、外交支出

16

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

3

三、國(guó)防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

7

……

21

8

九、衛(wèi)生健康支出

22

837.50

837.50

本年收入合計(jì)

9

928.74

本年支出合計(jì)

23

837.50

837.50

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

91.24

91.24

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

25

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

26

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

13

27

總計(jì)

14

928.74

總計(jì)

28

928.74

928.74

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

部門:公開05表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

837.50

837.50

210

衛(wèi)生健康支出

837.50

837.50

21004

公共衛(wèi)生

837.50

837.50

2100401

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

837.50

837.50

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門:公開06表

單位:萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

506.56

302

商品和服務(wù)支出

330.94

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

30101

基本工資

165.99

30201

辦公費(fèi)

11.78

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

30102

津貼補(bǔ)貼

30202

印刷費(fèi)

29.82

30702

國(guó)外債務(wù)付息

30103

獎(jiǎng)金

30203

咨詢費(fèi)

310

資本性支出

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

手續(xù)費(fèi)

31001

房屋建筑物購(gòu)建

30107

績(jī)效工資

233.30

30205

水費(fèi)

0.06

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

45.78

30206

電費(fèi)

1.56

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

30207

郵電費(fèi)

2.65

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

17.94

30208

取暖費(fèi)

31006

大型修繕

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

物業(yè)管理費(fèi)

2.77

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

2.29

30211

差旅費(fèi)

31008

物資儲(chǔ)備

30113

住房公積金

31.99

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

31009

土地補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

30213

維修(護(hù))費(fèi)

46.72

31010

安置補(bǔ)助

30199

其他工資福利支出

9.27

30214

租賃費(fèi)

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30215

會(huì)議費(fèi)

31012

拆遷補(bǔ)償

30301

離休費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

30302

退休費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.07

31019

其他交通工具購(gòu)置

30303

退職(役)費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

63.96

31021

文物和陳列品購(gòu)置

30304

撫恤金

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

30305

生活補(bǔ)助

30225

專用燃料費(fèi)

3.73

31099

其他資本性支出

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

13.30

399

其他支出

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

96.80

39906

贈(zèng)與

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

10.38

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

福利費(fèi)

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.21

39999

其他支出

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

其他交通費(fèi)用

16.71

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

30240

稅金及附加費(fèi)用

30299

其他商品和服務(wù)支出

30.63

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

506.56

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

330.94

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

部門:公開07表

單位:萬(wàn)元

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.00

3.00

3.00

6.00

1.28

1.21

0.07

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

部門:公開08表

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無(wú)政府性基金收支,請(qǐng)說(shuō)明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù))。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開09表

部門:

單位:萬(wàn)元

項(xiàng) 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

0

0

0

注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

第三部分

2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為928.74萬(wàn)元。與上年相比,增加245.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.40%,主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政投入增加與人員增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)928.74萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入928.74萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)837.5萬(wàn)元,其中:基本支出837.5萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)928.74萬(wàn)元,與上年相比,增加245.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.40%,主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政投入增加與人員增長(zhǎng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出837.50萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的90.18%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加153.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.40%,主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政投入增加與人員增長(zhǎng)。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出837.5萬(wàn)元,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康(類)支出837.50萬(wàn)元,占100%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為525.13萬(wàn)元,支出決算數(shù)為837.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的159.5%,其中:

1、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為525.13萬(wàn)元,支出決算為837.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的159.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政投入增加與人員增長(zhǎng),同時(shí)中央、省級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)未納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政年初預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出837.5萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)506.56萬(wàn)元,占基本支出的60.5%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……;公用經(jīng)費(fèi)330.94萬(wàn)元,占基本支出的39.5%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9萬(wàn)元,支出決算為1.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的14.2%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6萬(wàn)元,支出決算為0.07萬(wàn)元,完成預(yù)算的1.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,與上年相比減少0.36萬(wàn)元,減少83.7%,減少的主要原因是按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為1.21萬(wàn)元,完成預(yù)算的40.3%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,與上年相比減少0.88萬(wàn)元,減少42.1%,減少的主要原因是按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.07萬(wàn)元,占5.5%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.21萬(wàn)元,占94.5%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.07萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓18人次,主要是澧縣血防達(dá)標(biāo)學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出和加班工作用餐支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.21萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.21萬(wàn)元,主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)和運(yùn)行維護(hù)支出,截止2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出330.94萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加224.95 萬(wàn)元,增長(zhǎng)212.2%。主要原因是:中央、省級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)未納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政年初預(yù)算。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額195.56萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出79.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出12.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出103.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額195.56萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等見第五部分附件。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞,如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋)

第五部分

附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站-2020年度整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告.doc

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)血吸蟲病防治站-2020年度部門決算公開表.xls