岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)光榮院2020年度部門決算公開(kāi)
來(lái)源:區(qū)退役軍人事務(wù)局   2021-08-25 16:32

2020年度

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)光榮院

部門決算

目錄

第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)光榮院概況

一、部門職責(zé)

保障孤老優(yōu)撫對(duì)象的生活,全方位為孤老優(yōu)撫對(duì)象服務(wù)。加快孤老優(yōu)撫對(duì)象養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè);加快孤老優(yōu)撫對(duì)象養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)孤老優(yōu)撫對(duì)象健康快速發(fā)展。確保院內(nèi)老人的生活保障

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

現(xiàn)有人數(shù)9人,其中在職在編人員3人;退休人員6人。本單位為二級(jí)預(yù)算單位,沒(méi)有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位,因此納入2020年部門決算公開(kāi)范圍的本單位本級(jí)決算。

第二部分

部門決算表見(jiàn)附件

第三部分

2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)均為65.9萬(wàn)元。與上年相比,減少81.2萬(wàn)元,減少55.2%,主要是因?yàn)榉⻊?wù)對(duì)象減少、工作人員減少等。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)65.9萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入65.9萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)65.9萬(wàn)元,其中:基本支出62.1萬(wàn)元,占94.23%;項(xiàng)目支出3.8萬(wàn)元,占5.77%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為65.9萬(wàn)元,與上年相比,減少81.2萬(wàn)元,減少55.2%,主要是因?yàn)榉⻊?wù)對(duì)象減少、工作人員減少等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出65.9萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,減少81.2萬(wàn)元,減少55.2%,主要是因?yàn)榉⻊?wù)對(duì)象減少、工作人員減少等。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出65.9萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出65.9萬(wàn)元,占100%

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為83.96萬(wàn)元,支出決算數(shù)為65.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78.49%,其中:

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為79.65萬(wàn)元,支出決算為61.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的76.71%,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本單位工資由一級(jí)企業(yè)發(fā)放。

2、衛(wèi)生健康支出。

年初預(yù)算為1.46萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的136%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:辭退臨時(shí)工的補(bǔ)償金

3、住房保障支出

年初預(yù)算為2.85萬(wàn)元,支出決算為2.85萬(wàn)元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出53.96萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)45.81萬(wàn)元,占基本支出的84.90%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)8.15萬(wàn)元,占基本支出的15.1%,主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,0(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.15萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))持平。

十、一般性支出情況

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,未開(kāi)支會(huì)議費(fèi)、未開(kāi)展培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額5.7萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.8萬(wàn)元、印刷支出0.8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.7萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5.7萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位 公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門基本情況

(一)部門職能職責(zé)

保障孤老優(yōu)撫對(duì)象的生活,全方位為孤老優(yōu)撫對(duì)象服務(wù)。加快孤老優(yōu)撫對(duì)象養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè);加快孤老優(yōu)撫對(duì)象養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)孤老優(yōu)撫對(duì)象健康快速發(fā)展。確保院內(nèi)老人的生活保障

(二)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

光榮院機(jī)關(guān)核定編制數(shù)4個(gè),現(xiàn)有工作人員9人,無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、2020年整體支出管理及使用情況

我局2020年收入為65.9萬(wàn)元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,財(cái)政撥款收入65.9萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。本年支出65.9萬(wàn)元,基本支出為62.1萬(wàn)元,其中人員支出為52.3萬(wàn)元,公用支出為9.8萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。事業(yè)費(fèi)無(wú)。

三、整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)論

加快孤老優(yōu)撫對(duì)象養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè);加快孤老優(yōu)撫對(duì)象養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)孤老優(yōu)撫對(duì)象健康快速發(fā)展。根據(jù)績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),我局2020年整體支出績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

一、部門(單位)基本概況

聯(lián)系人

李璇

聯(lián)絡(luò)電話

07302281873

人員編制

4

實(shí)有人數(shù)

9

職能職責(zé)概述

保障孤老優(yōu)撫對(duì)象的生活,全方位為孤老優(yōu)撫對(duì)象服務(wù)。加快孤老優(yōu)撫對(duì)象養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè);加快孤老優(yōu)撫對(duì)象養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)孤老優(yōu)撫對(duì)象健康快速發(fā)展。確保院內(nèi)老人的生活保障

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1:加強(qiáng)光榮院等民政基礎(chǔ)建設(shè),提升基層民政經(jīng)辦能力。

任務(wù)2:...

任務(wù)3:...

年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1.財(cái)政資金的科學(xué)有效管理,保障了區(qū)退役軍人事務(wù)局各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度。

3.較好地完成部門預(yù)決算工作,嚴(yán)格按照進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算。

4.貫徹落實(shí)孤寡醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施

二、部門(單位)收支情況

年度收入情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中:

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

65.9

65.9

1、光榮院

65.9

65.9

部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬(wàn)元)

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中:

結(jié)余

基本支出

其中:

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

65.9

62.1

52.3

9.8

3.8

1、光榮院

65.9

62.1

52.3

9.8

3.8

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

其中:

合計(jì)

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

2

0

0

1、光榮院

2

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

其中:

其他

合計(jì)

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

534.51

534.51

1、光榮院

534.51

534.51

三、部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1:加快完善服務(wù)保障體系建設(shè)

完善孤寡老人服務(wù)體系,完善相關(guān)政策制度

目標(biāo)2:社會(huì)服務(wù)能力逐步增強(qiáng)

目標(biāo)3:

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

(部門工作實(shí)績(jī),即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容)

質(zhì)量指標(biāo)

1.財(cái)政資金的科學(xué)有效管理,保障了區(qū)光榮院各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

100%

100%

2.嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

基本支出經(jīng)費(fèi)

53.96萬(wàn)元

62.1萬(wàn)元

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

30萬(wàn)元

3.8萬(wàn)元

時(shí)效指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)任務(wù)按進(jìn)度

1

100%

成本指標(biāo)

效益目標(biāo)

(預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益)

社會(huì)效益

較好地完成部門預(yù)決算工作,嚴(yán)格按照進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,各項(xiàng)指標(biāo)完成較好,實(shí)現(xiàn)了良好的社會(huì)效益,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

100%

100%

經(jīng)濟(jì)效益

生態(tài)效益

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

監(jiān)管相對(duì)人滿意率

0.95

公眾滿意度

績(jī)效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

吳光耀

院長(zhǎng)

光榮院

李璇

副院長(zhǎng)

光榮院

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字):

年    月    日

部門(單位)意見(jiàn):

年    月    日

填報(bào)人(簽名):                                                      聯(lián)系電話:

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

(15分)

預(yù)算配置

(15分)

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,計(jì)5分;每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分;

“三公經(jīng)費(fèi)”>0,每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%,計(jì)5分;80%(含)-90%,計(jì)4分;70%(含)-80%,計(jì)3分;60%(含)-70%,計(jì)2分;低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

(40分)

預(yù)算執(zhí)行

(15分)

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0,計(jì)3分;0-10%(含),計(jì)2分;10-20%(含),計(jì)1分;20-30%(含),計(jì)0.5分;大于30%不得分。

3

2

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%;6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分,扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余,3分;有結(jié)余,但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn),2分;結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn),不得分。

3

2

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%,計(jì)6分;

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

(15分)

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,1分;

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,1分;

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證;

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,1分;

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,0.5分;

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),0.5分;

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,0.5分;

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的,得3分;

每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50%以上的,得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn),扣0.2分,扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

(10分)

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度,且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,2分;

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,1分。

3

3

光榮院2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)光榮院決算公開(kāi)表1.xlsx