2021年岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院部門預(yù)算
來源:區(qū)退役軍人事務(wù)局   2021-01-20 11:20

岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院2021年度

單位預(yù)算

目錄

第一部分  2021年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十六、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十二、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分  2021年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1、供養(yǎng)孤老烈屬、退伍紅軍、殘疾軍人、復(fù)員軍人,供養(yǎng)未滿十六歲烈士遺孤和患有殘疾生活不能自理,家中無人照顧的烈士子女。

2、隨時掌握住院人員的衣、食、住、行等情況,做到院民生活舒適,身體健康、延年益壽。

3、負(fù)責(zé)召開住院人員開展談心活動,及時了解他們的喜、怒、哀、樂,發(fā)現(xiàn)問題,及時解決。

4、聽取住院人員的反映,不斷改善伙食,提高服務(wù)質(zhì)量。

5、組織好住院人員學(xué)習(xí),堅(jiān)持每星期二、五的學(xué)習(xí)制度,使他們保持革命晚節(jié)、發(fā)揚(yáng)革命傳統(tǒng),為祖國建設(shè)獻(xiàn)余熱。

6、根據(jù)老年人的生理特點(diǎn),情趣愛好,身體狀況,負(fù)責(zé)組織好院民的文化體育活動,創(chuàng)造良好活躍的生活環(huán)境和文化氛圍,起到陶冶院民情趣,強(qiáng)身健體、益壽延年的目的。

(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)9人,其中在職在編人員3人;退休人員6人。本單位為二級預(yù)算單位,沒有預(yù)算獨(dú)立、財務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位,因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的本單位本級預(yù)算。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入 等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算76.47萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款76.47萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少7.49萬元,主要是因?yàn)榉⻊?wù)對象減少。

(二)支出預(yù)算

2021年本單位支出預(yù)算76.47萬元,其中,社會福利事業(yè)單位支出59.09萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2.88萬元,事業(yè)單位醫(yī)療1.35萬元,住房公積金2.16萬元,財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.18萬元,其他殘疾人事業(yè)支出0.16萬元, 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.44萬元, 事業(yè)單位離退休9.21萬元,支出較去年增加251萬元,其中基本支出減少7.49萬元,項(xiàng)目支出增加0萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)橥朔⻊?wù)對象變少等,項(xiàng)目支出未有變動。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算76.47萬元,其中,社會福利事業(yè)單位支出59.09萬元,占77.27%,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2.88萬元,占3.77%,事業(yè)單位醫(yī)療1.35萬元,占1.77%,住房公積金2.16萬元,占2.8%,財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.18萬元,占0.24%,其他殘疾人事業(yè)支出0.16萬元,占0.21%, 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.44萬元,占1.88%, 事業(yè)單位離退休9.21萬元,占12.04%,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為46.47萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為30萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項(xiàng)目支出。其中:辦公費(fèi)5萬元,主要用于業(yè)務(wù)工作等方面;維修(護(hù))費(fèi)10萬元,主要用于運(yùn)行維護(hù)等方面。其他事業(yè)類發(fā)展資金0萬元,主要是上年結(jié)余資金中的用于其他事業(yè)類發(fā)展等方面;其他資金0萬元、。

四、政府性基金預(yù)算支出

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,其中(2021年度本單位無政府性基金安排的支出)

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.71萬元,比2020年減少2.44萬元,下降30%。主要原因是服務(wù)對象減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元)。比2020年增加/減少1萬元,降低33.3%。

(三)一般性支出情況

本單位2021年會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,無內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人,無內(nèi)容;本年未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,支出0萬元。

(四)政府采購情況

本單位2021年政府采購預(yù)算總額80.62萬元,其中工程類60萬元,貨物類10.62萬元,服務(wù)類10萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2021年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為30萬元,其中,基本支出0萬元,項(xiàng)目支出30萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》,第23張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、部門預(yù)算支出表

十七、政府采購預(yù)算表

十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十二、財政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

樓區(qū)光榮院預(yù)算公開表.xls