岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局   2023-09-20 14:03

 

2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局

部門(mén)決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于醫(yī)療保障工作的法律法規(guī),擬訂岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,落實(shí)湖南省岳陽(yáng)市具體實(shí)施辦法,建立健全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

貫徹執(zhí)行湖南省岳陽(yáng)市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,執(zhí)行湖南省岳陽(yáng)市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制;組織實(shí)施全區(qū)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。

落實(shí)湖南省岳陽(yáng)市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

貫徹落實(shí)國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等收費(fèi)政策的執(zhí)行;落實(shí)湖南省岳陽(yáng)市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市藥品醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策,指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)的應(yīng)用。

貫徹執(zhí)行湖南省岳陽(yáng)市協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法;執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度;監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用的規(guī)范運(yùn)行,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè);落實(shí)湖南省岳陽(yáng)市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作;執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策;執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策;負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和健康扶貧政策的監(jiān)督、實(shí)施工作。

與市、區(qū)衛(wèi)生健康(局)等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

十一負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財(cái)務(wù)法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、醫(yī)療救助管理股;下設(shè)岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心,是參公事業(yè)單位,為副科級(jí)單位;岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心,是公益一類(lèi)事業(yè)單位,為正股級(jí)單位。我局于2019年4月正式掛牌成立,截至2022年底正式在編人員47人,退休人員10人,勞務(wù)派遣人員14人。

(二)決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局本級(jí)以及岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心、岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障稽核中心(2022年11月成立)。

 

 

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

(見(jiàn)附件)

 

 

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為1904.89萬(wàn)元。與上年相比,增加183.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.67%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)和財(cái)政撥來(lái)專(zhuān)項(xiàng)支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1904.89萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1904.89萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合1904.89萬(wàn)元,其中:基本支出1672.91萬(wàn)元,占87.82%;項(xiàng)目支出231.98萬(wàn)元,占12.18%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1904.89萬(wàn)元,與上年相比,增加183.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.67%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)和財(cái)政撥來(lái)專(zhuān)項(xiàng)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出1904.89萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加183.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.67%,主要是因?yàn)?/font>人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)和財(cái)政撥來(lái)專(zhuān)項(xiàng)支出增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出1904.89萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出0.19萬(wàn)元,占0.01%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出68.31萬(wàn)元,占3.59%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出1802.20萬(wàn)元,占94.61%;住房保障(類(lèi))支出34.19萬(wàn)元,占1.79%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1000.48萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1904.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的190.40%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.19萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加預(yù)算。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為9.17萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加預(yù)算。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為50.04萬(wàn)元,支出決算為49.26萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)離

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為2.74萬(wàn)元,支出決算為3.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的135.04%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為3.13萬(wàn)元,支出決算為1.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的55.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工傷計(jì)提比例變化。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為4.45萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算時(shí)沒(méi)有要求單獨(dú)做職業(yè)年金的預(yù)算。

7、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為28.66萬(wàn)元,支出決算為25.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的88.66%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)離。 

8、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.45萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加預(yù)算。

9、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為564.38萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算做在了行政運(yùn)行里

10、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為614.60萬(wàn)元,支出決算為1090.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的177.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)包括了一般行政管理事務(wù)、醫(yī)療保障政策管理、其他醫(yī)療保障管理事務(wù)及財(cái)政追加預(yù)算。

11、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為217.00萬(wàn)元,支出決算為70.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的32.62%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/font>數(shù)據(jù)在行政運(yùn)行里核算。

12、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障政策管理(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因數(shù)據(jù)在行政運(yùn)行里核算  

13、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為30.55萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是數(shù)據(jù)在行政運(yùn)行里核算。  

14、住房保障支出(類(lèi))城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為55.58萬(wàn)元,支出決算為34.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的61.51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為25.03萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)將此項(xiàng)支出列入了行政運(yùn)行支出。

16、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為3.70萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時(shí)將此項(xiàng)支出列入了行政運(yùn)行支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出1672.91萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)722.60萬(wàn)元,占基本支出的43.19%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)950.31萬(wàn)元,占基本支出的56.81%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動(dòng),與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2022年12月31日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出950.31萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加860.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)955.90%。主要原因是:財(cái)政中途追加預(yù)算及上級(jí)財(cái)政撥款。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年度,培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算為0.06萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。用于開(kāi)展黨校培訓(xùn)、醫(yī)保業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)286人,內(nèi)容為黨員教育、醫(yī)保業(yè)務(wù)下沉培訓(xùn)。

本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額246.64萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出246.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額246.64萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額246.64萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出1904.89萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出1904.89萬(wàn)元,其中:基本支出1672.91萬(wàn)元,項(xiàng)目支出231.98萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分88分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。

組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目2個(gè),共涉及資金231.98萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的12.18%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分89分,自評(píng)結(jié)果等次為良好

(二)部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為88分。全年預(yù)算數(shù)為1904.89萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1904.89萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%?(jī)效目標(biāo)完成情況:一是城鄉(xiāng)居民參保率達(dá)95%;二是全力推進(jìn)我區(qū)DRG/DIP支付方式改革;三是多維宣傳醫(yī)保政策。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是人員編制配置嚴(yán)重不足;二是干部隊(duì)伍年齡結(jié)構(gòu)老化;三是醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)人才缺乏。下一步改進(jìn)措施:一是爭(zhēng)取向上級(jí)申請(qǐng)人才引進(jìn),增加人員配備;二是加強(qiáng)組織全局工作人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平。

詳見(jiàn)附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局2022年整體績(jī)效自評(píng)表.docx

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局2022決算公開(kāi)表.XLS