2024年岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局部門預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:區(qū)應(yīng)急管理局   2024-01-08 16:22

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局2024度部門預(yù)算說(shuō)明

  

  

第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明 

第二部分 部門預(yù)算表公開(kāi)表格 

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

21、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

24、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

25、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買服務(wù))

 

 

 

  

第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明 

  

一、部門基本概況 

(一)職能職責(zé) 

一、負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全區(qū)各街道(鄉(xiāng))、各部門、各單位應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。

二、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援工作。

三、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地址災(zāi)害工程治理工作。

四、組織協(xié)調(diào)全區(qū)災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估等工作。

五、承擔(dān)區(qū)安委會(huì)日常工作,組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

六、負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、非煤礦山監(jiān)督管理工作。

七、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

八、制定全區(qū)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃。

九、對(duì)本部門監(jiān)督的高危和興業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行審查。

十、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

1、人員構(gòu)成:應(yīng)急局總編制數(shù)49,行政編制13,參公編制12,事業(yè)編制24。 2、內(nèi)設(shè)股室:根據(jù)編辦核定,我局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股室,2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),(辦公室、協(xié)調(diào)股、;、法制股、行業(yè)監(jiān)管股、煙花爆竹股與非煤礦山股、調(diào)查評(píng)估與統(tǒng)計(jì)股,其中二級(jí)機(jī)構(gòu)有綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心)。

(三)預(yù)算單位構(gòu)成 

本單位下屬應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心”兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),本次2023年部門預(yù)算公開(kāi)范圍為本單位本級(jí)和應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心加掛“防震減災(zāi)事務(wù)中心”。

二、部門收支總體情況 

(一)收入預(yù)算:包括一般預(yù)算撥款、政府性基金收入、上級(jí)補(bǔ)助收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算799.52萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入769.52萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款30數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2,本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)、20表(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、21表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少6.11萬(wàn)元,主要是壓縮項(xiàng)目開(kāi)支,厲行節(jié)約,支出減少。 

(二)支出預(yù)算:2024年本部門支出預(yù)算799.52萬(wàn)元數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表3,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出83.41萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出24.87萬(wàn)元,住房保障支出47.64萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出643.60萬(wàn)元。支出較去年減少6.11萬(wàn)元,其中基本支出增加11.89萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少18萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加的主要原因是社保及人員經(jīng)費(fèi)增加,項(xiàng)目支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本 

三、一般公共預(yù)算撥款支出 

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算799.52萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出83.41萬(wàn)元,占10.43%;衛(wèi)生健康支出24.87萬(wàn)元,占3.11%;住房保障支出47.64萬(wàn)元,占5.96%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出643.60萬(wàn)元,80.50%(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7)。具體安排情況如下: 

(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為714.52萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)629.92萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7),主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金……..(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表9);商品和服務(wù)支出84.6萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出……。(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15。

(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為85萬(wàn)元數(shù)據(jù)來(lái)源表7,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:應(yīng)急管理事務(wù)13萬(wàn)元,主要用于編外用工人員工資及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出72萬(wàn),主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急救援、自然災(zāi)害、應(yīng)急倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)分類按照見(jiàn)表23。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2024年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件17-19(政府性基金預(yù)算)均為空。 

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.6萬(wàn)元數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15,比上年預(yù)算增加3.6萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加4.26%,主要是人員增加,商品服務(wù)支出費(fèi)用增加。 

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 

本部門2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.30萬(wàn)元數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表16,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.30萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。與上年度一致,主要原因嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。 

 

(三)一般性支出情況 

本部門2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15擬召開(kāi)各類安全生產(chǎn)會(huì)議召開(kāi),人數(shù)為80-120人,會(huì)議內(nèi)容為關(guān)于安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作開(kāi)展及布置的會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.80萬(wàn)元,擬開(kāi)展安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn),人數(shù)為120人,培訓(xùn)內(nèi)容為安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn);2023年度本部門計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。 

(四)政府采購(gòu)情況 

本部門2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額123.69萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算20.392萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算103.3萬(wàn)元見(jiàn)表26。 

(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

截至202312月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)238.57萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0萬(wàn)元;設(shè)備原值小計(jì)173.72萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計(jì)0萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)64.85萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0萬(wàn)元見(jiàn)附表25

本單位共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車1輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年度本部門未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明 

本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為799.52萬(wàn)元,其中,基本支出714.52萬(wàn)元,項(xiàng)目支出85萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的表24。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè),涉及項(xiàng)目支出的金額為85萬(wàn)元,其中,編外人員用工經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目3萬(wàn)元,業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)72萬(wàn)元,2024年度本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。

七、名詞解釋 

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

(見(jiàn)附件)303001 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)應(yīng)急管理局.xlsx