2021年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算公開
來源:區(qū)住建局   2021-01-15 09:07

 

2021年岳陽市岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 部 門 預 算

 

目 錄

 

第一部分  2021年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局預算說明

第二部分  岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局預算公開表格

 

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表

九、2021年部門“三公”經費預算表

十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)

十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)

十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

十六、部門預算支出表

十七、政府采購預算表

十八、政府購買服務支出預算表

十九、政府性基金撥款支出預算表

二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

二十二、財政支出項目預算績效目標申報表

二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十四、國有資本經營預算表

 

 

第一部分  2021年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

1. 貫徹執(zhí)行國家有關住建、交通、人民防空、交通戰(zhàn)備的法律、法規(guī)和政策,配合交通執(zhí)法監(jiān)督和檢查。根據(jù)住建和交通發(fā)展總體布局,組織編制本級城市道路建設整體規(guī)劃和公路、水路交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。

2. 負責區(qū)重點工程建設,負責指導、管理市政工程建設工作;負責全區(qū)危舊房改造規(guī)劃、報批、考評及資金使用管理等工作,并組織實施;負責全區(qū)城建檔案管理工作。

3. 負責全區(qū)范圍內低洼漬水地段的疏通改造及背街小巷的路燈、下水道、井蓋、消防栓的維護管理。

4. 負責全區(qū)棚戶(舊城)區(qū)改造項目的協(xié)調服務、業(yè)務指導、進度報送、管理考評及征收拆遷相關規(guī)章制度的擬定。

5. 負責全區(qū)新型墻體材料的推廣、應用,承擔民用建筑節(jié)能、墻體材料革新及散裝水泥管理工作。

6. 負責本范圍內的農村公路建設、養(yǎng)護和管理,實施公路路政管理,保護公路產權,參與規(guī)劃公路沿線各種建筑設施;負責本區(qū)域范圍內有關交通基礎設施建設的協(xié)調工作。

7. 負責本區(qū)范圍內已確定的船舶渡口安全管理,參與治理公路、水上“三亂”協(xié)調工作;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展政策和措施,指導監(jiān)督和服務全區(qū)物流中心的發(fā)展;負責全區(qū)范圍內校車行駛線路的初審工作;負責全區(qū)交通行業(yè)統(tǒng)計工作和交通戰(zhàn)備工作。

8.負責組織實施和參與全區(qū)市政設施、農村公路、小型橋梁、中小型防護工程及保障性住房項目質量安全監(jiān)督工作,協(xié)助上級主管部門做好市政道路、干線公路、大中型橋梁、大型防護工程及隧道工程的質量監(jiān)督工作。

9.負責擬訂全區(qū)人防事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、人防工程建設規(guī)劃和人防工作年度計劃,并依法組織實施;負責擬訂城市防空襲預案、城市人防疏散計劃各項保障方案,并組織落實;組織人防演習(練)。

10.擬訂全區(qū)人防通信、警報建設規(guī)劃,并組織實施;配合城市人民防空通信、警報系統(tǒng)的建設、管理及人防無線電管理;依法參與建設和管理城市單建式人防工程及城市和重要經濟目標的人防建設;參與民用建筑就地、易地修建防空地下室的審批、核準工作;參與防空地下室工程質量監(jiān)督管理工作和公用人防工程的維護管理。

11.組織開展人防宣傳教育工作;負責人防建設經費和國有資產的管理;參與人民防空行政執(zhí)法工作;協(xié)助有關部門消除空襲后果;協(xié)助有關部門做好平時搶險款災和應急救援工作。

12.負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作;完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

經區(qū)編制委員會批準,我局于2019年4月由樓區(qū)交通局和樓區(qū)人防辦合屬組建成立,現(xiàn)有干部職工134 人,其中:在職在崗干部職工81人,退休干部職工53人。內設:辦公室、財務審計股、政工人事股、行政審批股、企業(yè)管理股、城市建設股、項目前期股、危舊房改造股、交通管理股、人民防空股10個股室;下設:岳陽樓區(qū)交通質量安全服務中心、岳陽樓區(qū)街巷建設服務中心、岳陽樓區(qū)農村公路和船舶渡口服務中心、岳陽樓區(qū)棚戶(舊城)區(qū)改造項目服務中心、岳陽樓區(qū)墻體材料改革和散裝水泥服務中心、岳陽樓區(qū)人民防空事務中心6個二級機構。

岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2021年部門預算編制范圍包含單位本級和下屬6個二級機構。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算8509.28萬元,其中,一般公共預算撥款8509.28萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加3067.16萬元,主要是因為2021年下屬6個二級機構的預算全部并入本單位一起預算,項目收入也較上年年有所增加。

(二)支出預算

2021年本單位支出預算8509.28萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出178.11萬元,衛(wèi)生健康支出47.50萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出8223.70萬元,住房保障支出59.97萬元。支出較去年增加3067.16萬元,其中基本支出增加591.16萬元,項目支出增加2476萬元。主要是因為2021年下屬6個二級機構的預算全部并入本單位一起預算,項目支出也較上年年有所增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算8509.28萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出178.11萬元,占2.09%;衛(wèi)生健康支出47.50萬元,占0.56%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8223.70萬元,占96.64%;住房保障支出59.97萬元,占0.70%。支出較去年增加3067.16萬元。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初預算數(shù)為1107.28萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數(shù)為7402.00萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。其中:業(yè)務工作經費222萬元,主要用于企業(yè)改制和行政與事業(yè)運行等方面,其中企業(yè)改制經費55萬元、對個人和家庭的補助80萬元、農村房屋安全隱患排查經費50萬元、人防宣傳教育6萬元及公路執(zhí)法、水上交通安全整治、春運經費31萬元;運行維護經費7180萬元,主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款162.98萬元,比2020年增加87.05萬元,增長114.65%。主要原因是:增加了下屬6個二級機構人員,導致機關運行經費增加。

(二)“三公”經費預算

本單位2021年“三公”經費預算數(shù)17萬元,其中,公務接待費11萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費6萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費6萬元)。比2020年增加10萬元,增加142.86%,主要原因是增加下屬6個二級機構的預算,導致人員增加,車輛增加,經費相應增加。

(三)一般性支出情況

本單位2021年無會議費預算安排支出;培訓費預算3萬元,擬開展5次培訓,人數(shù)12人,內容為全省干線公路前期工作調度會、招投標合規(guī)性管理與法律學習等,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本部門2021年政府采購預算總額5474.79萬元,其中工程類5200萬元,貨物類174.79萬元,服務類100萬元。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底,本部門共有車輛2輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為8509.28萬元,主要目標為全面完成區(qū)委、區(qū)政府下達的街巷建設任務,及時處理落實12345、網格信息化及12319熱線督辦單要求完成的小型工程建設;路燈維護及改造,污水凈化處理及王家河河面整治工作;加強道路綜合整治,完善城市基礎設施,年內完成楊樹塘路、馬豪路、財富路、廣場巷建設;認真落實農村公路建管養(yǎng)責任,完成農村公路日常養(yǎng)護及大中修改造工程安保工程等,快速推進安全生命防護工程及不停車檢測系統(tǒng)的建設;人防宣傳教育進社區(qū),警報器維護管理,組織疏散演練其中,基本支出1107.28萬元,項目支出7402.00萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》,第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》。2021年本單位無重點績效項目。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

 

 

第二部分  岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局預算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經濟分類科目)

九、岳陽樓區(qū)“三公”經費支出預算表

九、2021年部門“三公”經費預算表

十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經濟分類)

十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經濟分類)

十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

十七、部門預算支出表

十七、政府采購預算表

十八、政府購買服務支出預算表

十九、政府性基金撥款支出預算表

二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經濟分類)

二十二、財政支出項目預算績效目標申報表

二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十四、國有資本經營預算表

 2021年岳陽樓區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局預算報表9.2.xls