岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心2022年度部門決算公開(kāi)
來(lái)源:區(qū)發(fā)改局   2023-09-20 11:08

 

 

2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌違紀(jì)案件,刑事案件,行政訴訟與處罰,行政征收、征用與執(zhí)法活動(dòng),國(guó)家賠償、補(bǔ)償事項(xiàng)及法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形中,涉及的有行產(chǎn)品、無(wú)形資產(chǎn)和各類有償服務(wù)價(jià)格不明或有爭(zhēng)議的價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定;負(fù)責(zé)受理社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中價(jià)格行為合理、合法性鑒定認(rèn)定業(yè)務(wù);為政府價(jià)格管理和經(jīng)濟(jì)決策提供服務(wù);負(fù)責(zé)受理單位和個(gè)人其它涉及價(jià)格方面的事務(wù)性工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、價(jià)格認(rèn)定一室、價(jià)格認(rèn)定二室。本單位共有11人,其中在職人員7人,退休人員4人。

(二)決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)下屬單位,岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心2022年部門決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心本級(jí)。

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

(見(jiàn)附件)

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為141.54萬(wàn)元。與上年相比,增加26.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.43%,主要是因?yàn)槿藛T工資福利調(diào)整以及退休人員生活補(bǔ)助增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022度收入合計(jì)141.54萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入141.54萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)141.54萬(wàn)元,其中:基本支出116.54萬(wàn)元,占82.34%;項(xiàng)目支出25.00萬(wàn)元,占17.66%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為141.54萬(wàn)元,與上年相比,增加26.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.43%,主要是因?yàn)槿藛T工資福利調(diào)整以及退休人員生活補(bǔ)助增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出141.54萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加26.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.43%,主要是因?yàn)槿藛T工資福利調(diào)整以及退休人員生活補(bǔ)助增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出141.54萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出125.93萬(wàn)元,占88.97%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出6.41萬(wàn)元,占4.53%;衛(wèi)生健康(類)支出3.15萬(wàn)元,占2.23%;住房保障(類)支出4.70萬(wàn)元,占3.32%;其他(類)支出1.35萬(wàn)元,占0.95%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為123.91萬(wàn)元,支出決算數(shù)為141.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的114.23%,其中:

1、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展和改革事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為74.20萬(wàn)元,支出決算為125.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的169.72%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整;人員工資福利調(diào)整以及退休人員生活補(bǔ)助增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為5.49萬(wàn)元,支出決算為5.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的108.01%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中人員變動(dòng)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為2.74萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入其他支出。

4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))

年初預(yù)算為2.57萬(wàn)元,支出決算為3.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的122.57%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中人員變動(dòng)。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

年初預(yù)算為0.34萬(wàn)元,支出決算為0.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的52.94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社;鶖(shù)調(diào)整。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0.30萬(wàn)元,支出決算為0.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

年初預(yù)算為6.26萬(wàn)元,支出決算為4.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的75.08%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

8、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為32.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入事業(yè)運(yùn)行。

9、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.35萬(wàn)元,由于年初預(yù)算為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出116.54萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)101.78萬(wàn)元,占基本支出的87.33%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、其他社會(huì)保障、其他工資福利支出、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)14.76萬(wàn)元,占基本支出的12.67%,主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.60萬(wàn)元,支出決算為0.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的13.33%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.60萬(wàn)元,支出決算為0.08萬(wàn)元,完成預(yù)算的13.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則,與上年相比減少0.19萬(wàn)元,減少70.40%,減少的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約原則。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬(wàn)元,占100.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.08萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓6人次,主要是對(duì)接價(jià)格認(rèn)證工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至20221231日,本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額31.95萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出5.55萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出25.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額31.95萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額31.95萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出141.54萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.000萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2022年整體支出141.54萬(wàn)元,其中:基本支出116.54萬(wàn)元,項(xiàng)目支出25.00萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分99.6分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金25.00萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的17.66%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0.00萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分99.6分,自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。

(二)部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為99.6分。全年預(yù)算數(shù)為141.54萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為141.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%?(jī)效目標(biāo)完成情況:一是受理程序環(huán)節(jié),完善委托手續(xù),詳述委托事項(xiàng),對(duì)不符合受理?xiàng)l件的堅(jiān)決不予受理;二是實(shí)物勘驗(yàn)環(huán)節(jié)。堅(jiān)持履行查驗(yàn)程序,遵照程序進(jìn)行地毯式的紀(jì)錄,確保無(wú)遺漏;三是市場(chǎng)調(diào)查環(huán)節(jié),確;A(chǔ)資料的公正性和客觀性;四是價(jià)格測(cè)算環(huán)節(jié),科學(xué)合理地選用認(rèn)定方法,注重計(jì)算結(jié)果與價(jià)格定義保持一致;五是出具結(jié)論環(huán)節(jié),反復(fù)審核程序及測(cè)算有無(wú)違規(guī)及論證失誤等行為。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是專業(yè)人員的缺乏,專業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度不夠。隨著新的價(jià)格認(rèn)定網(wǎng)上平臺(tái)的出臺(tái)和推廣,所有工作人員都需要重新學(xué)習(xí)和適應(yīng)。;二是案件采價(jià)工作難度大,很多廠家、商戶對(duì)我們的電話詢價(jià)不配合,現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)不支持,有很多價(jià)格調(diào)查起來(lái)難度很大;三是檔案管理存在一定的缺陷,離文件的要求還有一定的距離。下一步改進(jìn)措施:一是積極認(rèn)真的抓好各種學(xué)習(xí),提高團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素養(yǎng)。1、安排工作人員參加各種價(jià)格認(rèn)定知識(shí)培訓(xùn)課程和活動(dòng),提高工作人員的知識(shí)水平,豐富知識(shí)結(jié)構(gòu),確?梢詫⑺鶎W(xué)的內(nèi)容科學(xué)運(yùn)用到實(shí)際工作中;2、加強(qiáng)價(jià)格認(rèn)定業(yè)務(wù)平臺(tái)的學(xué)習(xí)和實(shí)踐,從點(diǎn)到面,以練代訓(xùn),用真實(shí)案例進(jìn)行上機(jī)操練,在實(shí)際操作中發(fā)現(xiàn)難點(diǎn)問(wèn)題,確保中心人員能夠熟練掌握和應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng)操作;二是完善價(jià)格認(rèn)定的程序,協(xié)助好各執(zhí)法部門及行政部門的價(jià)格認(rèn)定工作,以涉案價(jià)格認(rèn)定工作為重點(diǎn),嚴(yán)要求、嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn),公正、客觀做好價(jià)格認(rèn)定工作;三是加強(qiáng)隊(duì)伍管理,抓好作風(fēng)紀(jì)律,嚴(yán)格考勤制度,明確重大疑難案件集體審議制度、學(xué)習(xí)制度、文檔管理制度、廉政勤政制度等,全面提高辦案質(zhì)量。同時(shí),學(xué)習(xí)和借鑒兄弟縣市區(qū)的好做法、好經(jīng)驗(yàn),不斷推動(dòng)工作更上一層樓。

詳見(jiàn)附件。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心2022年績(jī)效自評(píng).docx

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心2022年度部門決算公開(kāi).docx