2020年岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心決算公開
來源:區(qū)發(fā)改局   2021-08-23 16:40

2020年岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心決算公開

目 錄

第一部分岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心概況

 

一、部門職責

負責研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和體制改革建議;擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施;負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。負責宣傳貫徹國家和省、市有關(guān)節(jié)能的法律、法規(guī)、政策,宣傳貫徹國家有關(guān)節(jié)能監(jiān)測標準以及能耗限額執(zhí)行標準;承擔全區(qū)固定資產(chǎn)投資項目建成后的節(jié)能驗收工作,嚴把項目準入關(guān);負責對重點用能單位能源利用狀況報告執(zhí)行情況、能源統(tǒng)計報表的報送以及能耗限額執(zhí)行情況進行監(jiān)察督導;組織開展節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品和新機制的推廣工作,負責全區(qū)重點耗能企業(yè)落后工藝、設備的淘汰監(jiān)督工作;負責組織全區(qū)重點耗能單位以及項目企業(yè)開展能源管理統(tǒng)計培訓、教育、宣傳工作,配合區(qū)發(fā)展和改革局做好節(jié)能產(chǎn)品的推廣宣傳工作;負責政府節(jié)能目標任務完成情況考核的組織工作;負責受理節(jié)能違法案件的投訴、舉報,并處罰違法用能行為;節(jié)能主管部門交辦的其它工作。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心內(nèi)設機構(gòu)包括:辦公室、能源辦、資環(huán)辦。

(二)決算單位構(gòu)成。區(qū)2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心本級。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部門決算表


收入支出決算總表

公開01表

部門:岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心   

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

95.30

一、一般公共服務支出

14

116.09

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

3

 

三、國防支出

16

 

四、上級補助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事業(yè)收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、經(jīng)營收入

6

 

六、科學技術(shù)支出

19

 

七、附屬單位上繳收入

7

 

……

20

 

八、其他收入

8

8.00

21

 

9

 

22

 

本年收入合計

10

103.30

本年支出合計

23

116.09

使用非財政撥款結(jié)余

11

 

結(jié)余分配

24

 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

12.79

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

 

總計

13

116.09

總計

26

116.09

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


部門收入決算表

部門: 岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心                                                                                              公開02表

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

103.30 

95.30 

8.00 

201

一般公共服務支出

97.80 

89.80 

8.00

20104

發(fā)展和改革事務

97.80 

89.80 

8.00 

2010401

行政運行

97.80 

89.80 

8.00 

2010499

其他發(fā)展和改革事務支出

0 

0 

20199

其他一般公共服務支出

5.50 

5.50 

2010499

其他一般公共服務支出

5.50 

5.50 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 


 

部門支出決算表

部門:  岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心                                                                                                 公開03表

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

116.09 

99.14 

16.95 

201

一般公共服務支出

110.59 

93.64 

16.95 

20104

發(fā)展和改革事務

110.59 

93.64 

16.95  

2010401

行政運行

110.59 

93.64 

16.95 

2010499

其他發(fā)展和改革事務支出

0 

0 

20199

其他一般公共服務支出

5.50 

5.50 

2010499

其他一般公共服務支出

5.50 

5.50 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

95.3 

一、一般公共服務支出

15

108.09

108.09

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

16

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學技術(shù)支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合計

9

95.3 

本年支出合計

23

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

12.79 

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

0

0

一般公共預算財政撥款

11

25

政府性基金預算財政撥款

12

26

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

13

27

總計

14

108.09 

總計

28

108.09

108.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 


一般公共預算財政撥款支出決算表

部門:岳陽樓區(qū)生態(tài)能源服務中心                                                                                                公開05表

單位:萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

108.09

91.14

16.95

201

一般公共服務支出

102.59

85.64

16.95

20104

發(fā)展和改革事務

102.59

85.64

16.95

2010401

行政運行

102.59

85.64

16.95

2010499

其他發(fā)展和改革事務支出

0

0

 

20199

其他一般公共服務支出

5.50

5.50

 

2010499

其他一般公共服務支出

5.50

5.50

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:                                                                                                                                  公開06表

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

78.2

302

商品和服務支出

7.44

307

債務利息及費用支出

30101

基本工資

19.7

30201

辦公費

2.08

30701

國內(nèi)債務付息

30102

津貼補貼

0

30202

印刷費

 

30702

國外債務付息

30103

獎金

30.7

30203

咨詢費

 

310

資本性支出

30106

伙食補助費

1.25

30204

手續(xù)費

 

31001

房屋建筑物購建

30107

績效工資

14.08

30205

水費

0.03

31002

辦公設備購置

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費

5.32

30206

電費

0.43

31003

專用設備購置

30109

職業(yè)年金繳費

0

30207

郵電費

 

31005

基礎設施建設

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

1.97

30208

取暖費

 

31006

大型修繕

30111

公務員醫(yī)療補助繳費

0

30209

物業(yè)管理費

 

31007

信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

30112

其他社會保障繳費

0.65

30211

差旅費

 

31008

物資儲備

30113

住房公積金

4.00

30212

因公出國(境)費用

 

31009

土地補償

30114

醫(yī)療費

0

30213

維修(護)費

 

31010

安置補助

30199

其他工資福利支出

0.5

30214

租賃費

 

31011

地上附著物和青苗補償

303

對個人和家庭的補助

5.5

30215

會議費

 

31012

拆遷補償

30301

離休費

 

30216

培訓費

 

31013

公務用車購置

30302

退休費

 

30217

公務接待費

0.99

31019

其他交通工具購置

30303

退職(役)費

 

30218

專用材料費

 

31021

文物和陳列品購置

30304

撫恤金

0

30224

被裝購置費

 

31022

無形資產(chǎn)購置

30305

生活補助

 

30225

專用燃料費

 

31099

其他資本性支出

30306

救濟費

 

30226

勞務費

 

399

其他支出

30307

醫(yī)療費補助

 

30227

委托業(yè)務費

 

39906

贈與

30308

助學金

 

30228

工會經(jīng)費

 

39907

國家賠償費用支出

30309

獎勵金

0

30229

福利費

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

 

30231

公務用車運行維護費

 

39999

其他支出

30399

對其他個人和家庭的補助支出

5.5

30239

其他交通費用

3.91

 

30240

稅金及附加費用

 

30299

其他商品和服務支出

 

人員經(jīng)費合計

83.70

公用經(jīng)費合計

32.16

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

部門:                                                                                                                               公開07表

單位:萬元

預算數(shù)

決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.0

4.0

0.99

0.99

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。


 

政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門:                                                                                                                       公開08表

單位:萬元

項    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0 

0 

0 

0 

0

0 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù))。


國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

公開09表

部門:

單位:萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

0

0

0 

注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。


第三部分 2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為116.09萬元。與2019年相比,減少 35.57 萬元,減少 30.6%,主要是因為專項項目前期、兩型節(jié)能宣傳減少,專項資金大幅度減少以及生態(tài)能源服務中心人員減少,基本支出中人員經(jīng)費略有減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計103.30萬元,其中:財政撥款收入95.30萬元,占92.26%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占 0  %;經(jīng)營收入 0  萬元,占  0 %;附屬單位上繳收入 0  萬元,占 0  %;其他收入 8 萬元,占7.74%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計116.09萬元,其中:基本支出99.14萬元,占 85.4 %;項目支出16.95萬元,占 14.6%;上繳上級支出0萬元,占 0  %;經(jīng)營支出 0  萬元,占 0  %;對附屬單位補助支出  0 萬元,占 0  %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為108.09萬元,與2019年相比,減少 44.17 萬元,減少 21.7%,主要是因為專項項目前期、兩型節(jié)能宣傳減少,專項資金大幅度減少以及生態(tài)能源服務中心人員減少,基本支出中人員經(jīng)費略有減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出108.09萬元,占本年支出合計的 100%,與2019年相比,財政撥款支出減少31.57萬元,減少 29.2%,主要是因為專項項目前期、兩型節(jié)能宣傳減少,專項資金大幅度減少以及生態(tài)能源服務中心人員減少,基本支出中人員經(jīng)費略有減少。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出 108.09萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 108.09 萬元,占100%;教育(類)支出  0 萬元,占 0  %;其他支出  0 萬元,占 0 %。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為88.21萬元,支出決算數(shù)為 108.09 萬元,完成年初預算的100 %,其中:

1、一般公共服務(類)發(fā)展和改革事務(款)行政運行(項)。

年初預算為 88.21 萬元,支出決算為 102.59萬元,完成年初預算的 100  %,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:因為基本支出中人員經(jīng)費大幅增加,2019年的職工績效資金于2020年支付。

2、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。

年初預算為 0 萬元,支出決算為 5.5萬元,完成年初預算的 100  %,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:因為對個人和家庭的補助支出有所增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出91.14萬元,其中:人員經(jīng)費83.70萬元,占基本支出的91.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費以及社保費;公用經(jīng)費7.44萬元,占基本支出的8.16%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、公務接待費、其他交通費用、食堂支出等。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 4.00萬元,支出決算為0.99 萬元,完成預算的24.75%,其中:

因公出國(境)費支出預算為 0  萬元,支出決算為  0 萬元,完成預算的 0  %,與上年相比減少  0 萬元,減少 0  %。

公務接待費支出預算4 萬元,支出決算為 0.99 萬元,完成預算的24.75 %,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是響應號召,厲行節(jié)約原則,與上年相比減少 0.29 萬元,減少 22.65  %,減少的主要原因是響應號召,厲行節(jié)約原則。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為  0 萬元,支出決算為 0  萬元,完成預算的 0  %,與上年相比減少0 萬元,減少  0 %。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算  0.99萬元,占  100  %,因公出國(境)費支出決算 0  萬元,占 0   %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 0  萬元,占 0   %。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為 0  萬元,全年安排因公出國(境)團組  0 個,累計 0  人次,開支內(nèi)容包括:

2、公務接待費支出決算為  0.99 萬元,全年共接待來訪團組 25個、來賓 242人次,主要是省發(fā)改委調(diào)研發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為  0 萬元,其中:公務用車購置費 0  萬元,(單位本級或某二級機構(gòu))更新公務用車 0  輛。公務用車運行維護費  0 萬元。截止2020年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0   輛。(三公經(jīng)費支出口徑應在專業(yè)名詞解釋中予以說明)

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入 0  萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元;支出 0  萬元,其中基本支出  0 萬元,項目支出 0  萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬元。(無政府性基金收支也需要說明:本單位無政府性基金收支)

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出7.44萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接),比年初預算數(shù)減少3.36 萬元,減少 31.1 %。主要原因是:響應號召,厲行節(jié)約,辦公費及公務接待費用減少。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費 0  萬元;開支培訓費  0 萬元。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十一、政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額 11.28  萬元,其中:政府采購貨物支出 1.5 萬元、政府采購工程支出  0 萬元、政府采購服務支出 9.77 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 11.28  萬元,占政府采購支出總額的 100   %,其中:授予小微企業(yè)合同金額  0 萬元,占政府采購支出總額的  0  %。(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年 度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛  0 輛,其中,領(lǐng)導干部用車 0  輛、機要通信用車  0 輛、應急保障用車  0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0  輛、其他用車 0  輛;單位價值50萬元以上通用設備 0  臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0  臺(套)。

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等見附件。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(款)行政運行(項):指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(款)一般行政管理事務(項):指未單獨設置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指用于干部學習、組織培訓的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項):指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據(jù)國家及省機關(guān)事務管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費:納入省財政預決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

第五部分 附件

生態(tài)能源服務中心2020決算表.xls

2020年績效自評.doc