2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心單位預(yù)算說明
來源:區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局   2022-01-20 10:06


岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心

2022年度單位預(yù)算說明




目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表(貨物、工程采購、購買服務(wù))

注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1、主要負責(zé)對動物疫病的監(jiān)測、流行病學(xué)調(diào)查及動物、動物產(chǎn)品實施法定檢疫。 

2、負責(zé)屠宰場和養(yǎng)殖場非洲豬瘟病毒實驗室監(jiān)測。 

3、對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地監(jiān)督抽樣檢測。 

4、對染疫動物和動物產(chǎn)品進行無害化處理。 

5、從事農(nóng)作物危險性病、蟲、草進行疫情監(jiān)測。 

6、承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)植物檢疫、農(nóng)作物重大病蟲害防治有關(guān)工作。 

(二)機構(gòu)設(shè)置

1、人員構(gòu)成:在職行政人員1人,事業(yè)人員15人,退休人員37人。

2、內(nèi)設(shè)股室有3個,分別是:辦公室、檢疫檢測股、疫病預(yù)防股。

(三)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位,本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算384.02萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款384.02萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加128.55萬元,主要是因為2022比2021年人員增加導(dǎo)致基本支出收入增加,2022年新增一個項目。

(二)支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算384.02萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出110.54萬元,衛(wèi)生健康支出6.54萬元,農(nóng)林水支出252.82萬元,住房保障支出14.12萬元。支出較去年增加128.55萬元,其中基本支出增加103.55萬元,項目支出增加25.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加,項目支出增加主要是因為新增一個項目。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算384.02萬元,一般公共服務(wù)支出384.02萬元,占100.00%;其中社會保障和就業(yè)支出110.54萬元,占28.78%衛(wèi)生健康支出6.54萬元,占1.70%農(nóng)林水支出252.82萬元,占65.84%住房保障支出14.12萬元,3.68%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為279.02萬元,其中:人員經(jīng)費257.42萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助;商品和服務(wù)支出21.60萬元,主要包括:辦公費、印刷費咨詢費、水費電費 、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費福利費、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項目支出:2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為105.00萬元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出80.00萬元,主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測和實驗室材料購買、中心城區(qū)屠宰檢驗監(jiān)管經(jīng)費、非洲豬瘟等重大動物疫情防控經(jīng)費、委托第三方農(nóng)產(chǎn)品定量檢測;運行維護經(jīng)費25.00萬元,主要用于后勤服務(wù)、撫恤金、公務(wù)用車運行維護費

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.50萬元,其中,公務(wù)接待費1.50萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費3.00萬元,其中公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費3.00萬元。比上一年減少6.50萬元,降低59.09%,主要原因是厲行節(jié)約,降低三公經(jīng)費開支。

(三)一般性支出情況

本單位2022年會議費預(yù)算0.50萬元,擬召開1次會議,人數(shù)50人,內(nèi)容為春秋兩季動物防疫工作會;培訓(xùn)費預(yù)算0.50萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)50人,內(nèi)容為動物疫病防控技術(shù)培訓(xùn);2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額126.56萬元,其中工程類20.00萬元,貨物類88.76萬元,服務(wù)類17.80萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至202112月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計52.30萬元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元;通用設(shè)備原值小計37.02萬元;專用設(shè)備原值小計8.80萬元;文物和陳列品原值小計0萬元;圖書檔案原值小計0萬元;家具、用具、裝具及動植物原值小計6.48元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

截至202112月底,本單位共有車輛2輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車2輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為384.02萬元,其中,基本支出279.02萬元,項目支出105.00萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項目支出績效目標(biāo)的項目4個,涉及項目支出的金額為80萬元,其中,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測和實驗室材料購買項目20萬元,中心城區(qū)屠宰檢驗監(jiān)管經(jīng)費項目20萬元,非洲豬瘟等重大動物疫情防控經(jīng)費項目20萬元,委托第三方農(nóng)產(chǎn)品定量檢測項目20萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22

2022年度本單位無重點績效項目。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

(八)培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

第二部分  單位預(yù)算公開表格



500002岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)產(chǎn)品綜合檢驗檢測中心預(yù)算公開表.xlsx