2023年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)部門決算公開
來(lái)源:部門決算公開   2024-08-20 18:02

  2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)部門決算

  目錄

  第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)概況

  一、 部門職責(zé)

 。ㄒ唬┱_貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。 

 。ǘ┚S護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序,為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

 。ㄈ┓e極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質(zhì)量。

  (四)根據(jù)學(xué)校規(guī)模,設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu),建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

 。ㄎ澹﹫(jiān)持教書育人,服務(wù)育人,環(huán)境育人方針,加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育,使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

 。┳ズ媒處熽(duì)伍建設(shè),使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。 

 。ㄆ撸┳龊冒踩婪,保證學(xué)生的人身安全。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:校長(zhǎng)室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、政教處、后勤處。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工32人,其中:在職編制26人;離退休6人。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。

  本單位無(wú)下屬單位,岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)2023年部門決算匯總公開單位僅岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)本級(jí)。

  第二部分

  部門決算表

 。ū砀褚姼郊唬

  第三部分

  2023年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)532.66萬(wàn)元。與上年相比,減少16.55萬(wàn)元,減少3.01%,主要是因?yàn)槲覇挝唤處熀蛯W(xué)生人數(shù)減少,教學(xué)所需的消耗性開支減少。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)532.66萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入444.73萬(wàn)元,占83.49%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入87.93萬(wàn)元,占16.51%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)532.66萬(wàn)元,其中:基本支出397.79萬(wàn)元,占74.68%;項(xiàng)目支出134.87萬(wàn)元,占25.32%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)444.73萬(wàn)元,與上年相比,減少64.73萬(wàn)元,減少12.71%,主要是因?yàn)槲覇挝唤處熀蛯W(xué)生人數(shù)減少,教學(xué)所需的消耗性開支減少。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出444.73萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的83.49%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少64.73萬(wàn)元,減少12.71%,主要是因?yàn)槲覇挝唤處熀蛯W(xué)生人數(shù)減少,教學(xué)所需的消耗性開支減少。

 。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出444.73萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育(類)支出367.36萬(wàn)元,占82.60%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出37.13萬(wàn)元,占8.35%;衛(wèi)生健康(類)支出13.90萬(wàn)元,占3.13%;住房保障(類)支出26.33萬(wàn)元,占5.92%。(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元。)

 。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為336.63萬(wàn)元,支出決算數(shù)為444.73萬(wàn)元(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01萬(wàn)元。),完成年初預(yù)算的132.11%,其中:

  1、教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為253.10萬(wàn)元,支出決算為313.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.74%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:主要用于退休教師補(bǔ)助發(fā)放,教師待遇提標(biāo),人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

  2、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為2.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  3、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為32.44萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:主要用于學(xué)校環(huán)境維護(hù)、辦公設(shè)備購(gòu)置和各種項(xiàng)目活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)支出。

  4、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為7.72萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  5、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為12.02萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:主要用于部分人員其他福利調(diào)整,支出增加,還有部分預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為31.23萬(wàn)元,支出決算為34.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.60%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整,社會(huì)保障配套增加。

  7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為15.61萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)決算計(jì)入了教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng))、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

  8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為1.31萬(wàn)元,支出決算為1.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.88萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)部分決算計(jì)入了衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。

  10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.28萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入了社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  11、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為11.08萬(wàn)元,支出決算為13.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.55%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整,衛(wèi)生醫(yī)療保障配套增加。

  12、衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.10萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:類款項(xiàng)調(diào)整,該項(xiàng)預(yù)算計(jì)入社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

  13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為23.42萬(wàn)元,支出決算為26.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.43%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)整,住房保障配套增加。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出310.16萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)278.10萬(wàn)元,占基本支出的89.66%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)32.06萬(wàn)元,占基本支出的10.34%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng),與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)槲窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)闊o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,截至2023年12月31日,本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位無(wú)政府性基金收支。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  十、一般性支出情況說(shuō)明

  2023年本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

  本部門開支培訓(xùn)費(fèi)1.99萬(wàn)元,用于開展學(xué)校教師業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)130人,內(nèi)容為教師專業(yè)技能培訓(xùn)、師德師風(fēng)培訓(xùn)、教育教學(xué)知識(shí)培訓(xùn)、專題教育、安全教育培訓(xùn)等;

  本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

  十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額128.67萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出128.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額128.67萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額128.67萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的00.00%。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(。┘(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

 。ㄒ唬┛(jī)效管理工作開展情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

  組織開展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出444.73萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出532.66萬(wàn)元,其中:基本支出397.79萬(wàn)元,項(xiàng)目支出134.87萬(wàn)元,本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

  本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出,未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  (二)部門(單位)整體支出績(jī)效情況

  根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為336.63萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為532.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的158.23%?(jī)效目標(biāo)完成情況:一是在教育局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全體教職員工的共同努力下,學(xué)校堅(jiān)持以教育教學(xué)質(zhì)量為中心,強(qiáng)化常規(guī)管理,加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),積極創(chuàng)建豐富多彩的校園文化,構(gòu)建和諧的育人環(huán)境,取得了可喜的成績(jī):在岳陽(yáng)樓區(qū)“金鑰匙”德育課堂競(jìng)賽中,我校劉莎白老師執(zhí)教《溝通有方,將愛傳遞》榮獲區(qū)級(jí)特等獎(jiǎng);方歡老師執(zhí)教《生活離不開規(guī)則》榮獲區(qū)級(jí)二等獎(jiǎng);在2023年上半年期末質(zhì)量監(jiān)測(cè)成績(jī)顯著提升,我校四年級(jí)語(yǔ)文平均分提升近15分;六年級(jí)語(yǔ)文英語(yǔ)科目高于全區(qū)平均分;數(shù)學(xué)科目平均分提升近10分。我校獲“岳陽(yáng)樓區(qū)教學(xué)質(zhì)量提升獎(jiǎng) ”;六年級(jí)語(yǔ)文組、英語(yǔ)組均獲評(píng)“先進(jìn)學(xué)科獎(jiǎng)”。二是開展教學(xué)教研、讀書比賽等活動(dòng)10次。要求每位行政必須聽推門課,行政必須聽完同學(xué)科每位老師的課,每個(gè)月對(duì)學(xué)校全部行政的聽課進(jìn)行逐個(gè)檢查并由辦公室作出通報(bào),推門聽課覆蓋率100%。開展相應(yīng)的安全教育活動(dòng),在學(xué)期初與教師、學(xué)生、家長(zhǎng)簽訂安全責(zé)任書,增強(qiáng)學(xué)生安全意識(shí),明確師生安全責(zé)任。除開班主任老師按期組織的安全教育班會(huì)之外,每間周一次對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想教育。2023年小學(xué)生畢業(yè)率100%。

 。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析

  1. 教師流動(dòng)性大,異動(dòng)頻繁,數(shù)量短缺,教學(xué)任務(wù)提升壓力大。

  2. 骨干教師流失,青年教師居多,學(xué)科教學(xué)缺乏示范引領(lǐng)。

  3. 辦學(xué)條件有待改善,如:學(xué)生田徑場(chǎng)、籃球場(chǎng)、學(xué)校食堂、計(jì)算機(jī)房、多媒體教室。

  4. 因地域原因,學(xué)生家庭教育環(huán)境差,學(xué)生行為習(xí)慣及養(yǎng)成教育有待提升。

  下一步改進(jìn)措施:

  1. 內(nèi)部挖掘,行政示范引領(lǐng)。

  2. 夯實(shí)教學(xué)常規(guī),加強(qiáng)課堂教學(xué)管理,努力提升教學(xué)質(zhì)量。

  3. 外部借力,集團(tuán)辦學(xué),資源共享。

  4. 關(guān)注青年教師成長(zhǎng),讓青年教師成長(zhǎng)速度大于流通速度。

  5. 抓德育養(yǎng)成,落實(shí)細(xì)節(jié)與常規(guī)。

  5. 爭(zhēng)取資金,改善辦學(xué)條件。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  七、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  八、政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

  第五部分

  附 件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)決算表.xlsx

2023年岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)蔡家小學(xué)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx