岳陽市岳陽樓區(qū)白楊坡小學2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
23、一般公共預算基本支出表
注:以上部門預算公開報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、學校負責轄區(qū)內適齡學生的教學、教育任務。
2、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行岳陽樓區(qū)教育局的行政規(guī)章制度。
3、維護學校的教學秩序,為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。
4、積極穩(wěn)妥地推進教育改革,按教育規(guī)律辦事,不斷提高教育質量。
5、根據(jù)學校規(guī)模,設置學校管理機構,建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。
6、堅持教書育人,服務育人,環(huán)境育人方針,加強對學生的思想品德教育,使學生的德智體全面發(fā)展。
7、抓好教師隊伍建設,使每個教師都熱心于教育事業(yè)。
8、做好安全防范,保證學生的人身安全。
。ǘC構設置
本部門內設機構包括:校務辦、教研室、德育辦、后勤保衛(wèi)辦。根據(jù)編辦核定,我校共有教職工260人,其中:在職編制199人;離退休61人。其中:事業(yè)編制職工199人。
。ㄈ╊A算單位構成
單位無下屬單位,本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算3241.05萬元,其中,一般公共預算撥款3241.05萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算撥款0.00萬元,財政專戶管理資金0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,事業(yè)單位經營收入0.00萬元,上年結轉0.00萬元。本部門2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加72.52萬元,主要是因為學生人數(shù)增加,教學所需的消耗性開支增加。
(二)支出預算
2024年本部門支出預算3241.05萬元,其中,教育支出2414.66萬元、社會保障和就業(yè)支出483.60萬元、衛(wèi)生健康支出120.66萬元、住房保障支出222.13萬元。支出較去年增加72.52萬元,其中基本支出增加107.17萬元,項目支出減少34.65萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為教職工人數(shù)增加,提高了教師待遇,教學所需的消耗性開支增加。項目支出較上年減少主要是因為運行維護費、業(yè)務工作經費減少,撫恤金發(fā)放減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算3241.05萬元,其中,教育支出預算2414.66萬元,占74.50%;社會保障和就業(yè)支出483.60萬元,占14.92%;衛(wèi)生健康支出120.66萬元,占3.72%;住房保障支出222.13萬元,占6.86%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初預算數(shù)為3226.05萬元,其中:人員經費2943.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出282.31萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、其他商品和服務支出。
。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出年初預算數(shù)為15.00萬元,其中:運行維護經費15.00萬元,主要用于地下停車場平常的維護、維修,解除安全隱患等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)均為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,無機關運行經費開支。
。ǘ叭苯涃M預算
本部門2024年“三公”經費預算數(shù)0.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元,其中公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費0.00萬元。與上年度持平。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本部門2024年會議費預算0.00萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,內容無。
培訓費預算12.74萬元,擬開展8次培訓,人數(shù)352人,內容為師德修養(yǎng)、教育基本理論素養(yǎng)、學科教學專業(yè)知識與專業(yè)能力培訓等。
2024年度本部門未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3241.05萬元,其中,基本支出3226.05萬元,項目支出15.00萬元,詳見文尾附表中部門預算公開表格的表21-22。2024年度本部門無重點績效項目。
六、名詞解釋
(一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
。ㄈ┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。
。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
。ㄎ澹┗局С觯褐副U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
。ㄆ撸⿻h費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
。ò耍┡嘤栙M:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格