2020年岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局(本級(jí))決算公開
來(lái)源:區(qū)文旅廣體局   2021-09-06 15:56

 

 

 

2020年度

岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局部門決算

 

 

 

 

 

 

 

2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局(本級(jí))決算

目       錄

第一部分岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件 

第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局概況

一、 部門職責(zé)

主要職責(zé)是貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、旅游、體育的法律法規(guī)和方針政策,把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向;擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育工作的政策;擬訂全區(qū)文化旅游廣電體育事業(yè)發(fā)展方向,并組織實(shí)施;指導(dǎo)管理全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn),重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文學(xué)藝術(shù)品種,推動(dòng)各門藝術(shù)的發(fā)展等。推行全民健身計(jì)劃,指導(dǎo)并開展群眾性體育活動(dòng),實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè);指導(dǎo)和管理青少年競(jìng)技體育發(fā)展,合理設(shè)置和布局全區(qū)競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、文物工作;負(fù)責(zé)區(qū)域范圍內(nèi)文物、體育市場(chǎng)行政執(zhí)法工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局機(jī)關(guān)設(shè)置8個(gè)股室:辦公室、財(cái)務(wù)股、體育股、文物股、文藝股、旅游股、市場(chǎng)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。二級(jí)事業(yè)單位3個(gè)(文化館、圖書館、文化體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心)。

(二)決算單位構(gòu)成。本部門所屬二級(jí)預(yù)算單位均由財(cái)政獨(dú)立批復(fù)決算,并已單獨(dú)公開決算,因此,納入2020年部門決算公開范圍的為本部門機(jī)關(guān)本級(jí)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 

部門決算表

見附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2020年度部門決算情況說(shuō)明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020 年度收、支共計(jì)均為1022.90萬(wàn)元。與上年相比,增加83.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.91%。主要是2019年獎(jiǎng)金在2020年年初發(fā)放和公共文化體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目資金的增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)894.16萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入877.63萬(wàn)元,占98.15%;其他收入16.53萬(wàn)元,占1.85%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)817.89萬(wàn)元,其中:基本支出453.39萬(wàn)元,占55.43%;項(xiàng)目支出364.50萬(wàn)元,占44.56%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1006.37萬(wàn)元,與上年相比,增加67.19萬(wàn)元,增加7.15%,主要是2019年獎(jiǎng)金在2020年年初發(fā)放和公共文化體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目資金的增加。  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出801.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.98%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加42.99萬(wàn)元,增加5.67%,主要是因?yàn)?019年獎(jiǎng)金在2020年年初發(fā)放和公共文化體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目資金的增加。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出801.36萬(wàn)元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出801.36萬(wàn)元,占100%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為519.11萬(wàn)元,支出決算為801.36萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的154.37%。其中:

1、文化體育與傳媒支出(類)文化體育(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

年初預(yù)算為443.03萬(wàn)元,決算支出為750.53 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的169.41%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2019年獎(jiǎng)金在2020年年初發(fā)放和公共文化體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目資金的增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

年初預(yù)算為49.80萬(wàn)元,決算支出為37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 74.30%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休繳納基數(shù)調(diào)整

3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金支(項(xiàng))

年初預(yù)算為15.20萬(wàn)元,決算支出為13.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 90.98 %,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休調(diào)整基數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出436.86萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)402.32萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)34.54萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.00萬(wàn)元,支出決算為 2.55萬(wàn)元,

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7.00萬(wàn)元,支出決算為2.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的36.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。與上年同比增加0.53萬(wàn)元,上升26%,主要原因是在文化體育旅游市場(chǎng)檢查和疫情防控等工作加班。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年相比持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.55萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.55萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組58個(gè)、來(lái)賓176人數(shù)。主要是在文化體育旅游市場(chǎng)檢查和疫情防控等工作加班。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.54萬(wàn)元。同比上年決算數(shù)減少2.95萬(wàn)元,減少0.08 %,主要原因是:積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,減少了經(jīng)費(fèi)支出。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元;舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),開支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額78萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出75萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額60萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的77 %,授予小微企業(yè)合同金額18萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的23%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備臺(tái)(套)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  

名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、財(cái)政撥款收入:指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務(wù)支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

七、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)):指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

十四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi), 是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位因公出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

第五部分

附件

附件:1、2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

岳陽(yáng)樓區(qū)文旅廣體局2020年整體、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc

2、2020年度岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局(本級(jí))決算公開表格

2020年岳陽(yáng)樓區(qū)文化旅游廣電體育局(本級(jí))決算公開表格.xls