岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)站前路街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:站前路街道辦事處   2022-01-20 10:08

 

 

 

 

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)站前路街道辦事處 

2022年度單位預(yù)算說(shuō)明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

   1、收支總表

   2、收入總表

   3、支出總表

   4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

   5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

   6、財(cái)政撥款收支總表

   7、一般公共預(yù)算支出表

   8、一般公共預(yù)算基本支出表

   9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

   10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

   11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

   12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

   13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

   14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

   15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

   16、政府性基金預(yù)算支出表

   17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

   18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

   19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

   20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

   21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

   22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

   23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

   24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表

   25、政府采購(gòu)預(yù)算表(貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù))

注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說(shuō)明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

街道辦事處黨委按照區(qū)委統(tǒng)一部署,領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的工作,支持和保證轄區(qū)內(nèi)行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)。按照法律法規(guī)的規(guī)定和區(qū)政府的工作部署,履行相應(yīng)的行政職能,完成區(qū)政府部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。主要履行以下職能:

(1)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,建設(shè)服務(wù)型基層黨組織,統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)黨建和非公有制經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織黨建,加強(qiáng)新形勢(shì)下意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作,確保黨黨建工作得實(shí)效。

(2)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。承擔(dān)服務(wù)轄區(qū)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展的任務(wù),配合相關(guān)單位打擊破壞經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的行為,維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,優(yōu)化投資環(huán)境。

(3)統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)社區(qū)發(fā)展的重大決策和社區(qū)建設(shè)規(guī)劃,參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,推動(dòng)社區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

(4)組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的公共服務(wù),落實(shí)或配合落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、環(huán)境衛(wèi)生、交通建設(shè)、文化體育和新聞出版、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育等領(lǐng)域相關(guān)政策措施。

(5)實(shí)施綜合管理。退轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口服務(wù)、安全生產(chǎn)、禁違拆違治違、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)治理等綜合性工作,負(fù)責(zé)總牽頭、總協(xié)調(diào)、總監(jiān)督、總兜底。

(6)監(jiān)督專(zhuān)業(yè)管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)專(zhuān)業(yè)執(zhí)法工作予以支持配合并組織開(kāi)展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

(7)指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

(8)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員各類(lèi)駐轄區(qū)單位、社會(huì)組織和社區(qū)居民等社會(huì)力量參與社區(qū)治理,引導(dǎo)駐轄區(qū)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為社區(qū)發(fā)展服務(wù)。

(9)維護(hù)轄區(qū)平安。承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)治安綜合管理、綜治民調(diào)和人民調(diào)解等有關(guān)工作,處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng),反映社情民意,化解矛盾糾紛,實(shí)現(xiàn)“小事不出社區(qū),大事不出街道,矛盾不上交”。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

現(xiàn)有人數(shù)63人,其中:在職編制52人;離退休11人。機(jī)關(guān)設(shè)置14個(gè)股室:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜治信訪(fǎng)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目綜合服務(wù)中心、公共服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)化中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、司法所、財(cái)政所。全部納入部門(mén)預(yù)算范圍。

(三)部門(mén)預(yù)算組織機(jī)構(gòu)

本單位為一級(jí)預(yù)算單位,沒(méi)有預(yù)算獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的下屬預(yù)算單位,因此納入2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍的為本單位本級(jí)預(yù)算。

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算866.63萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款866.63萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少141.98萬(wàn)元,減少的原因主要是因?yàn)?022年社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入辦事處預(yù)算。

(二)支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算866.63萬(wàn)元,其中,國(guó)防支出5萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出106.39萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出30.96萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社會(huì)支出666.61萬(wàn)元,住房保障支出57.68萬(wàn)元,支出較去年減少141.98萬(wàn)元,其中基本支出減少126.98萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少15萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?022年社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)闇p少了社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算866.63萬(wàn)元,其中;國(guó)防支出5萬(wàn)元,占0.58%社會(huì)保障和就業(yè)支出106.39萬(wàn)元,占12.28%,衛(wèi)生健康支出30.96萬(wàn)元,占3.57%,城鄉(xiāng)社會(huì)支出666.61萬(wàn)元,占76.92%,住房保障支出57.68萬(wàn)元,占6.65%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為811.63萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)714.43萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;商品和服務(wù)支出97.20萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

(二)項(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為55萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元,主要用于完成街道基層民兵隊(duì)伍建設(shè)、民兵軍事訓(xùn)練、兵役登記與征兵等工作方面;其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),年初預(yù)算50萬(wàn)是用于本單位的商品和服務(wù)支出。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款97.20萬(wàn)元,比上一年增加6.69萬(wàn)元,增加7.40%。主要原因是人員增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.00萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)6.00萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少18.00萬(wàn)元,降低75.00%,主要原因是厲行節(jié)約,緊縮行政開(kāi)支。

(三)一般性支出情況

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,擬召開(kāi)部門(mén)工作會(huì)議及年終工作總結(jié)會(huì)議3次,人數(shù)120人,內(nèi)容為傳達(dá)區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)文件精神以及本單位本年度各部門(mén)工作總結(jié);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元,擬開(kāi)展各部門(mén)崗位培訓(xùn)2次,人數(shù)30人,本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額132.2萬(wàn)元,其中工程類(lèi)65萬(wàn)元,貨物類(lèi)26.2萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)41萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底,本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)859.13萬(wàn)元,其中:土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)648.63萬(wàn)元;通用設(shè)備原值小計(jì)128.02萬(wàn)元;專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)1.30萬(wàn)元;文物和陳列品原值小計(jì)0萬(wàn)元;圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.35萬(wàn)元;家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)80.83萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。

截至2021年12月底,本單位共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為866.63萬(wàn)元,其中,基本支出811.63萬(wàn)元,項(xiàng)目支出55萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

六、名詞解釋

(一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(三)財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(四)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(七)會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

(八)培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 


第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)站前路街道辦事處2022年預(yù)算公開(kāi).xlsx