岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算公開
來源:郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府   2021-01-13 11:44

 

 

 

 

 

岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府2021年度單位預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  2021年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表

十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

十六、部門預算支出表

十七、政府采購預算表

十八、政府購買服務支出預算表

十九、政府性基金撥款支出預算表

二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

二十二、財政支出項目預算績效目標申報表

二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預算表


第一部分  2021年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

(1)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,統(tǒng)籌鄉(xiāng)和村區(qū)域化黨建,指導鞏固村黨組織建設,完善村黨組織負責人培養(yǎng)和提拔機制,優(yōu)化基層黨組織經(jīng)費保障。

(2)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、區(qū)關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃,負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、采集企業(yè)信息、服務轄區(qū)企業(yè)、促進項目發(fā)展等工作,整合鄉(xiāng)人民政府管理、監(jiān)督職責和力量,為審批服務等工作提供支持和保障。

(3)組織公共服務。組織實施各項公共服務,落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、科技、文化、體育、退役軍人服務保障等領相關法規(guī)政策;在整合基層行政審批和公共服務職責基礎上,加強服務機構和平臺建設,充分發(fā)揮綜合便民服務作用。

(4)實施綜合管理。負責轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村建設等綜合性管理工作,承擔組織領導和綜合協(xié)調(diào)職能。

(5)維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、平安建設、應急管理與處置、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等有關工作,接待群眾來信來訪,化解矛盾糾紛等。

(6)監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)管和執(zhí)法,組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

(7)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織、村民等社會力量參與社會治理,為鄉(xiāng)村發(fā)展服務。

(8)指導基層自治。指導村民委員會建設,健全村自治平臺,組織轄區(qū)單位、村民參與村建設和管理。

(9)履行法定職責。落實鄉(xiāng)人民政府權力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務;根據(jù)授權,負責承接上級人民政府賦權、委托下放、服務前移等有關事項。

(10)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

內(nèi)設黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政辦、應急管理辦及綜治信訪辦6個職能辦公室。下設公共服務和網(wǎng)格化中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、社會事務綜合服務中心、村級財務代管中心、退役軍人服務站7個站所。

(三)部門預算單位構成

所屬單位包括:本單位為一級預算單位,沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位,因此納入2021年部門預算公開范圍的為本單位本級預算以及二級機構匯總。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算1459.22萬元,其中,一般公共預算撥款1459.22萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加131.64萬元,主要是因為人員經(jīng)費增加。

(二)支出預算

2021年本單位支出預算1459.22萬元,其中,一般公共服務0萬元,社會保障和就業(yè)支出228.08萬元,衛(wèi)生健康支出50.68萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1009.61萬元,農(nóng)林水支出100萬元,住房保障支出70.85萬元。支出較去年增加131.64萬元,其中基本支出增加101.64萬元,項目支出減少20萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費增加,項目支出減少主要是因為相關鄉(xiāng)村建設未完成。

三、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出預算1459.22萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出228.08萬元,占16%;衛(wèi)生健康支出50.68萬元,占3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1009.61萬元,占69%;農(nóng)林水支出100萬元,占7%;住房保障支出70.85萬元占5%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初預算數(shù)為1304.22萬元,是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2021年項目支出年初預算數(shù)為155萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出155萬元,主要用于鄉(xiāng)村運轉(zhuǎn)經(jīng)費、武裝工作經(jīng)費及非稅執(zhí)收經(jīng)費。

四、政府性基金預算支出

2021年度本單位無政府性基金安排的支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款162.5萬元,比2020年減少21.21萬元,增加11.5%。主要原因是厲行節(jié)約,壓縮行政開支。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)10萬元,其中,公務接待費10萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0元)。與2020年持平。

(三)一般性支出情況

本單位2021年會議費預算5萬元,擬召開10次會議,人數(shù)500人,內(nèi)容為鄉(xiāng)村建設及防疫工作;培訓費預算3萬元,擬開展10次培訓,人數(shù)200人,內(nèi)容為消防、網(wǎng)格化工作等業(yè)務培訓;未計劃其他節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2021年政府采購預算總額143.09萬元,其中工程類0萬元,貨物類74.69萬元,服務類68.4萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1459.22萬元,其中,基本支出1304.22萬元,項目支出155萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》,第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》, 2021年度本單位無重點績效項目。

六、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第二部分  單位預算公開表格

一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表(匯總表)

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)

六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)

九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表

十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

十七、部門預算支出表

十七、政府采購預算表

十八、政府購買服務支出預算表

十九、政府性基金撥款支出預算表

二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

二十一、政府性基金撥款支出預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

二十二、財政支出項目預算績效目標申報表

二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

二十四、國有資本經(jīng)營預算表

 

 岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府2021部門預算公開表.xls.xls