2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心部門(mén)決算
來(lái)源:樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心   2024-08-20 22:29

 

 

2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心部門(mén)決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、一般性支出情況說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)職責(zé)

負(fù)責(zé)區(qū)城市管理領(lǐng)域的統(tǒng)籌管理、指揮協(xié)調(diào)、調(diào)度處置工作;負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大復(fù)雜執(zhí)法以及上級(jí)交辦任務(wù)的協(xié)調(diào)督辦工作;牽頭組織擬訂全區(qū)城管執(zhí)法、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化等城市管理領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。

負(fù)責(zé)區(qū)城市管理領(lǐng)域的督查考評(píng)工作;完善城市管理考核指標(biāo)體系和管理制度。

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城市管理領(lǐng)域組織開(kāi)展文明城市、衛(wèi)生城市、園林城市等迎檢工作和重要活動(dòng)、重大接待任務(wù)的城市服務(wù)保障工作。

負(fù)責(zé)擬訂城管執(zhí)法車(chē)輛、服裝等裝備的添置計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、維修改造與管理工作;負(fù)責(zé)擬訂環(huán)衛(wèi)機(jī)械、車(chē)輛等設(shè)備建設(shè)規(guī)劃和年度添置計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;承擔(dān)環(huán)衛(wèi)設(shè)備、工具、勞保用品等的采購(gòu)、驗(yàn)收、分發(fā)工作。

負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)園林綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理;負(fù)責(zé)審核園林綠化建設(shè)工程預(yù)(決)算;負(fù)責(zé)擬訂園林綠化機(jī)械、車(chē)輛等設(shè)備建設(shè)規(guī)劃和年度添置計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域的信息化建設(shè)和智慧化管理工作。

負(fù)責(zé)“12345”政府熱線(xiàn)、“12319”城管熱線(xiàn)和“智慧城管”平臺(tái)下派的城市管理類(lèi)工單的接收、交辦、督辦和考核等工作;負(fù)責(zé)“車(chē)窗拋物”有獎(jiǎng)舉報(bào)的受理、審核、獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施等工作。

負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域事權(quán)下放所涉單位的財(cái)務(wù)統(tǒng)一集中核算和審計(jì)工作。

負(fù)責(zé)事權(quán)下放所涉單位的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作;履行安全生產(chǎn)監(jiān)督職責(zé),實(shí)施安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和監(jiān)管;協(xié)調(diào)處置城市管理應(yīng)急突發(fā)事件。

十一負(fù)責(zé)事權(quán)下放所涉單位的黨員統(tǒng)一管理、黨建指導(dǎo)和干部人事管理工作。

十二成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心為區(qū)人民政府直屬公益類(lèi)事業(yè)部門(mén),正科級(jí);本部門(mén)設(shè)有辦公室,財(cái)務(wù)室, 設(shè)主任1名,副主任4名,督查專(zhuān)員5名。編制人數(shù)30人,實(shí)有人數(shù)28人。

(二)決算單位構(gòu)成。本單位無(wú)獨(dú)立核算的下屬單位,2023年度部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心單位本級(jí)

 

 

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

(見(jiàn)附件)

 

 

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023度收、支總計(jì)均為1557.05萬(wàn)元。與上年相比,增加418.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.71%,主要是因?yàn)椋海?)、財(cái)政有調(diào)劑“車(chē)窗拋物”非稅收入撥款指標(biāo);(2)、2022年度下沉的各個(gè)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)單位需要購(gòu)買(mǎi)的清掃保潔工具和清掃保潔專(zhuān)用特種車(chē)輛都是通過(guò)我中心統(tǒng)一采購(gòu),然后再調(diào)撥到各個(gè)單位的。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1557.05萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1385.51萬(wàn)元,占88.98%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入171.54萬(wàn)元,占11.02%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1557.05萬(wàn)元,其中:基本支出410.26萬(wàn)元,占26.35%;項(xiàng)目支出1146.79萬(wàn)元,73.65%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1385.51萬(wàn)元,與上年相比,增加475.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.24%,主要是因?yàn)椋?/font>1)、財(cái)政有調(diào)劑“車(chē)窗拋物”非稅收入撥款指標(biāo);(2)、2022年度下沉的各個(gè)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)單位需要購(gòu)買(mǎi)的清掃保潔工具和清掃保潔專(zhuān)用特種車(chē)輛都是通過(guò)我中心統(tǒng)一采購(gòu),然后再調(diào)撥到各個(gè)單位的

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出1385.51萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的88.98%與上年相比,財(cái)政撥款支出增加475.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.24%,主要是因?yàn)椋海?)、財(cái)政有調(diào)劑“車(chē)窗拋物”非稅收入撥款指標(biāo);(2)、2022年度下沉的各個(gè)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)單位需要購(gòu)買(mǎi)的清掃保潔工具和清掃保潔專(zhuān)用特種車(chē)輛都是通過(guò)我中心統(tǒng)一采購(gòu),然后再調(diào)撥到各個(gè)單位的。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出1385.51萬(wàn)元,主要用于以下方面社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出38.87萬(wàn)元,占2.80%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出62.75萬(wàn)元,占4.53%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出1256.76萬(wàn)元,占90.71%;住房保障(類(lèi))支出27.13萬(wàn)元,占1.96%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為540.84萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1385.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的256.18%,其中:

1、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為36.20萬(wàn)元,支出決算為35.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的99.36%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)部分計(jì)入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

2、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為18.10萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:沒(méi)有相關(guān)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為1.49萬(wàn)元,支出決算為1.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的100.00%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.99萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)入了其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.41萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)了財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。

6、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為48.53萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的疫情防控鉑臣隔離點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

7、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

年初預(yù)算為12.68萬(wàn)元,支出決算為14.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的112.15%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加調(diào)劑了2023年工資指標(biāo)調(diào)整資金。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為444.23萬(wàn)元,支出決算為618.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的139.13%決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算時(shí)計(jì)了一部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))住房公積金(項(xiàng)),然后財(cái)政追加了非稅收入車(chē)窗拋物不文明行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為563.36萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加的城管委系統(tǒng)2022年各事權(quán)接轉(zhuǎn)單位設(shè)施設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)和財(cái)政調(diào)劑的渣土運(yùn)輸公司撥付經(jīng)費(fèi)。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為75.34萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政追加的上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的考評(píng)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

11、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

年初預(yù)算為27.15萬(wàn)元,支出決算為27.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的99.93%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分計(jì)入了其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出391.27萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)339.68萬(wàn)元,占基本支出的86.81%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)51.59萬(wàn)元,占基本支出的13.19%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元,支出決算為11.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的191.33%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗?/font>排因公出國(guó)(境)與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡?/font>安排公務(wù)接待活動(dòng);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排公務(wù)接待活動(dòng)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為6.00萬(wàn)元,支出決算為11.48萬(wàn)元,完成預(yù)算的191.33%,決算數(shù)于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有購(gòu)置3輛環(huán)衛(wèi)清掃特種車(chē)輛,所產(chǎn)生的車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛油料費(fèi)和修理費(fèi)等;與上年相比增11.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,增長(zhǎng)主要原因是本年度有購(gòu)置3輛環(huán)衛(wèi)清掃特種車(chē)輛,所產(chǎn)生的車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、車(chē)輛油料費(fèi)和修理費(fèi)等。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算11.48萬(wàn)元,占100.00%。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次,主要原因?yàn)?/font>2023年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為11.48萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.48萬(wàn)元,截至202312月31日,本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù);

2023年度,培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元,支出決算為1.01萬(wàn)元,由于年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比。用于開(kāi)展1次培訓(xùn),人數(shù)26人,內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等;

本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額298.62萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出95.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出20.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出183.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額298.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額298.62萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至202312月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià),撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出1385.51萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看,整體支出績(jī)效自評(píng)中,2023年整體支出1557.06萬(wàn)元,其中:基本支出410.26萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1146.80萬(wàn)元,本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分95.87分,評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)

(二)部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),績(jī)效自評(píng)得分為95.87分。全年預(yù)算數(shù)為1978.76萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1557.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的78.68%。績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是充分發(fā)揮“大城管”指揮棒作用,對(duì)照市城管委考核標(biāo)準(zhǔn)要求,出臺(tái)2023年岳陽(yáng)樓區(qū)城市標(biāo)準(zhǔn)化管理考核實(shí)施細(xì)則(試行)》,實(shí)行一周一考評(píng)、一月一講評(píng),一周一通報(bào)、一月一兌現(xiàn),獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)到各環(huán)衛(wèi)作業(yè)所、城管中隊(duì)、園林管養(yǎng)單位及108個(gè)社區(qū),推動(dòng)城市管理常態(tài)化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化;二是開(kāi)展清除“牛皮癬”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),今年來(lái)共計(jì)清理各類(lèi)亂張貼、亂涂寫(xiě)“牛皮癬”56處5000余張,通過(guò)追呼治理系統(tǒng)查處各類(lèi)“牛皮癬”違規(guī)行為3676起,監(jiān)督清理小廣告13000余張。三是2023年,全區(qū)累計(jì)接派智慧城管工單20萬(wàn)條,完成處置19.7萬(wàn)條,工單處置率98.5%,薄弱單位的工單處置數(shù)據(jù)較之前大幅提升。四是打造潔凈樣板街、文明養(yǎng)寵等行動(dòng)等多個(gè)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)穩(wěn)步推進(jìn),向市城管局、市生環(huán)委上報(bào)了9條岳陽(yáng)樓區(qū)潔凈樣本路。針對(duì)不文明養(yǎng)寵行為成立專(zhuān)項(xiàng)督查小組,共督查發(fā)現(xiàn)、交辦不文明養(yǎng)寵問(wèn)題39處,印發(fā)了6期《文明養(yǎng)寵專(zhuān)項(xiàng)督查通報(bào)》。五是年初完成春節(jié)期間主要路段路燈燈桿上懸掛中國(guó)結(jié)燈飾和紅燈籠串燈飾2700余個(gè),全年主次干道共計(jì)補(bǔ)植地被36000平方米、行道樹(shù)540株,增加花境6處。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是狀態(tài)有疲態(tài)。重大活動(dòng)保障頻繁,國(guó)衛(wèi)復(fù)審創(chuàng)建工作時(shí)間過(guò)長(zhǎng),財(cái)政壓力過(guò)大,大家狀態(tài)上有所疲憊。

二是標(biāo)準(zhǔn)有差距。無(wú)物業(yè)小區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部區(qū)域衛(wèi)生死角的治理還不徹底,有些區(qū)域垃圾清運(yùn)后反彈現(xiàn)象較為普遍。

三是整改有欠缺。對(duì)未移交路段的綠化問(wèn)題整改、事權(quán)下沉的無(wú)牌車(chē)輛整改等難點(diǎn)問(wèn)題的治理,整改有難度。

下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步優(yōu)化體制機(jī)制

繼續(xù)按照區(qū)委提出“善待善治善管”和“九個(gè)不變”的基本原則, 推動(dòng)事權(quán)屬地管理明晰化、事權(quán)下沉隊(duì)伍管理規(guī)范化,強(qiáng)化基層治理和事權(quán)屬地管理工作任務(wù),優(yōu)化運(yùn)行機(jī)制、補(bǔ)全權(quán)責(zé)漏洞。

二是進(jìn)一步推動(dòng)問(wèn)題整改

全力攻堅(jiān)城市管理方面的短板弱項(xiàng),發(fā)揮好對(duì)城管委系統(tǒng)各單位的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度作用,全力保障各項(xiàng)重大創(chuàng)建迎檢接待活動(dòng),持續(xù)開(kāi)展藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等大氣污染防治行動(dòng)。精細(xì)化推動(dòng)城市清掃保潔,增加清掃頻率,延伸覆蓋面,確保城市主次干道、背街小巷干凈整潔;精美化保護(hù)城市景觀,繼續(xù)清查綠化帶、公園綠地的陳年垃圾,加強(qiáng)對(duì)行道樹(shù)、公園、游園綠地設(shè)施管養(yǎng)力度;全覆蓋整治市容秩序亂象,集中整治擺攤設(shè)點(diǎn)、占道經(jīng)營(yíng)、隨意停車(chē)、亂貼廣告等城市管理頑疾,及時(shí)清除無(wú)主廢棄物、條幅、牛皮癬,確保轄區(qū)路段市容秩序規(guī)范。

三是進(jìn)一步鞏固工作成效

加強(qiáng)城管委系統(tǒng)各單位的全面管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考評(píng),運(yùn)行好城管、環(huán)衛(wèi)、園林綠化各領(lǐng)域分工明確、責(zé)任到位、監(jiān)督有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、科學(xué)規(guī)范的城市管理督查考評(píng)長(zhǎng)效機(jī)制,以考核治慵懶,以獎(jiǎng)懲立權(quán)威,以績(jī)效樹(shù)形象,全面提升城市管理效能和服務(wù)水平。在督查考評(píng)中圍繞“出成效”總體方向,既要看到對(duì)立面,敢于動(dòng)真碰硬、不徇私情、實(shí)事求是做好考核、計(jì)分、排名、獎(jiǎng)懲等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作,讓城管、環(huán)衛(wèi)、園林各單位工作不松勁、不滑坡,把握科學(xué)性、針對(duì)性、實(shí)效性,找出真問(wèn)題,不做表面文章,不走官僚、形式主義,切實(shí)減輕各單位工作負(fù)擔(dān),用督查考評(píng)為抓手加強(qiáng)各單位溝通協(xié)作。

。

詳見(jiàn)附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

 

2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心決算公開(kāi)表.xlsx
2023年自評(píng)表格(岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)城市管理督查考評(píng)中心).docx