• 索 引 號:358/2018-1405057
  • 發(fā)布機構:區(qū)交通建設局
  • 生成日期:2018-01-15 16:06:29.0
  • 公開日期:2018-01-15
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
  • 公開范圍:全部公開
岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年部門決算公開
來源:區(qū)路燈管理所 2018-01-15 16:06
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岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度部門決算公開

目錄

第一部分  岳陽樓區(qū)路燈管理所

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  岳陽樓區(qū)路燈管理所 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽樓區(qū)路燈管理所 2016年度部門決算情況

說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  岳陽樓區(qū)路燈管理所概況

一、主要職能

路燈管理所主要負責全區(qū)路燈安裝項目現(xiàn)場摸底、調(diào)查,依法依規(guī)委托勘測設計、工程監(jiān)理、施工現(xiàn)場及監(jiān)管,實施12345熱線和12319熱線電話督辦的路燈維修維護,切實解決“燈不亮,沒有燈”的民生實事問題

二、部門決算單位構成

    從決算單位構成來看,岳陽樓區(qū)路燈管理所部門決算只包括部本級決算。

第二部分  岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度部門決算表

(公開表格附后)

第三部分 岳陽樓區(qū)路燈管理所 2017年度部門決算

情況說明

一、關于岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年決算收入48.65萬元,同比2016年增加23.35萬元,增加了92.29%。2017年決算支出48.65萬元,同比2016年增加23.35萬元,增加了92.29%。

二、關于岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度收入決算情況說明

2017年決算收入48.65萬元,其中財政撥款收入48.65萬元,財政撥款收入占決算收入的100%。

三、關于岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度支出決算情況說明

2017年決算支出48.65萬元,其中基本支出48.65萬元,基本支出占決算支出100%。

四、關于岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年財政撥款收入48.65萬元,同比2016年增加23.35萬元,增加了92.29%。2017年財政撥款支出48.65萬元,同比2016年增加23.35萬元,增加了92.29%。

五、岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

一般公共預算財政撥款支出48.65萬元,同比2016年增加23.35萬元,增加了63.79%。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

一般公共預算財政撥款支出48.65萬元,其中:基本支出48.65萬元,基本支出占一般公共預算財政撥款支出的100%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

一般公共預算財政撥款支出48.65萬元,與年初預算數(shù)48.65萬元相同,其中:基本支出48.65萬元,與年初預算數(shù)48.65萬元相同。

六、關于岳陽樓區(qū)路燈管理所單位2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出48.65萬元, 其中:工資福利支出41.04萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的84.34%;商品和服務支出4.49萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的9.22%;對個人和家庭的補助3.12萬元,占一般公共預算財政撥款基本支出的6.41%。

       七、關于岳陽樓區(qū)路燈管理所單位2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費支出0.46萬元,比年初預算減少了0.03萬元。因為“三公”經(jīng)費預算“零增長”的要求;無公務用車,購置費為0萬元;公務用車運行維護費0萬元,因我單位進一步嚴格管理和控制公務接待。

“三公”經(jīng)費支出0.46萬元,同比2016年減少0.03萬元,下降6%。公務用車購置費為0;公務用車運行維護費0萬元,因我單位進一步嚴格管理和控制公務接待。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務接待費0.46萬元,為本單位工作人員加班用餐,加班餐數(shù)為15次,總人數(shù)為120人。

八、關于岳陽樓區(qū)路燈管理所2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

岳陽樓區(qū)路燈管理所2017年度無政府性基金預算收入支出。

九、其他重要事項

(一)機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2017 年度機關運行經(jīng)費支出4.49萬元,比2016年4.46萬元增加0.03萬元,增長了6.73%。主要原因是:物價上漲,辦公費、印刷等商品服務價格上漲。

(二)政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額1萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12 月31 日,本部門共有車輛0 輛,其中,部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛,其他用車主要是……;單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況的說明。嚴格按照預算績效管理有關規(guī)定,對照績效目標,對預算執(zhí)行過程以及資金使用和管理情況進行了跟蹤監(jiān)控。認真執(zhí)行了年初部門預算和財政政策要求,有效防止了超預算;認真學習了財經(jīng)法規(guī),嚴格執(zhí)行了財經(jīng)紀律,防止了違法違紀行為的發(fā)生;認真落實了有關資金要求,主動及時上繳了年度結轉(zhuǎn)結余資金。

第四部分  名詞解釋

為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費

納入?yún)^(qū)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 岳陽樓區(qū)路燈所2017年度部門決算公開表格.xls