2020年岳陽市岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務中心部門決算  
來源:區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局   2021-08-25 10:47

2020年度岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務中心部門決算

目錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務中心概況

一、 部門職責

組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)推廣、宣傳培訓;負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新品種、新藥械的引進、試驗示范、普及和推廣工作;負責新肥料及病蟲害控防指導工作,負責全區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系建設(shè)工作;組織和部署現(xiàn)代漁業(yè)技術(shù)培訓和重點項目的技術(shù)推廣工作;指導全區(qū)范圍內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及專業(yè)戶的發(fā)展、大面積水產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)的普及推廣工作等其他工作

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務中心為岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬副科級公益一類事業(yè)單位,下設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣股、農(nóng)機技術(shù)推廣股三個股室構(gòu)成。本單位為二級預算單位,沒有預算獨立、財務獨立核算的下屬預算單位,因此納入2020年部門決算公開范圍的為本單位本級決算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務中心單位2020年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

225.26 

一、一般公共服務支出

14

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

0 

二、外交支出

15

 

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入

3

0 

三、國防支出

16

 

四、上級補助收入

4

0 

四、公共安全支出

17

 

五、事業(yè)收入

5

0 

五、教育支出

18

 

六、經(jīng)營收入

6

0 

六、科學技術(shù)支出

19

 

七、附屬單位上繳收入

7

0 

七、農(nóng)林水支出

20

201.23 

八、其他收入

8

 0

 

21

 

 

9

 

 

22

 

本年收入合計

10

225.26 

本年支出合計

23

 201.23

         使用非財政撥款結(jié)余

11

0 

                結(jié)余分配

24

 

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

0 

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

 24.03

總計

13

225.26 

總計

26

 225.26

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

225.26 

225.26 

0 

0 

0 

0 

0 

 213

 農(nóng)林水支出

225.26 

225.26 

0 

0 

0 

0 

0 

 21301

 農(nóng)業(yè)農(nóng)村

225.26 

225.26 

0 

0 

0 

0 

0 

 2130106

 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務

225.26 

225.26 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

201.23 

148.86 

52.37 

0 

0 

0 

 213

農(nóng)林水支出 

201.23 

148.86 

52.37 

0 

0 

0 

 21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村 

201.23 

148.86 

52.37 

0 

0 

0 

 2130106

 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務

201.23 

148.86 

52.37 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

225.26 

一、一般公共服務支出

15

 0

0 

0 

 0

二、政府性基金預算財政撥款

2

0 

二、外交支出

16

 0

0 

0 

0 

三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款

3

0 

三、國防支出

17

 0

0 

0 

0 

 

4

0 

四、公共安全支出

18

 0

 0

0 

0 

 

5

0 

五、教育支出

19

 0

0 

0 

0 

 

6

0 

六、科學技術(shù)支出

20

 0

0 

 0

0 

 

7

0 

七、農(nóng)林水支出

21

201.23 

201.23 

0 

0 

 

8

 0

 

22

 

 

 

 

本年收入合計

9

225.26 

本年支出合計

23

201.23 

201.23 

0 

 0

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

0 

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

24.03 

24.03 

 0

 0

      一般公共預算財政撥款

11

0 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

12

0 

 

26

 

 

 

 

          國有資本經(jīng)營預算財政撥款

13

0 

 

27

 

 

 

 

總計

14

225.26 

總計

28

225.26 

225.26 

 0

 0

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門:                                                                                                               公開05表

                                                                                                                                  單位:萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

201.23 

148.86 

52.37 

 213

農(nóng)林水支出 

 201.23

 148.86

 52.37

 21301

 農(nóng)業(yè)農(nóng)村

 201.23

 148.86

 52.37

 2130106

 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務

 201.23

 148.86

 52.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 


 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  部門:                                                                                                                                公開06表

單位:萬元

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

 122.52

302

商品和服務支出

25.06

307

債務利息及費用支出

 0

30101

  基本工資

 25.21

30201

  辦公費

3.11 

30701

  國內(nèi)債務付息

 0

30102

  津貼補貼

 6.12

30202

  印刷費

0 

30702

  國外債務付息

 0

30103

  獎金

 50.43

30203

  咨詢費

 0

310

資本性支出

 0

30106

  伙食補助費

 7.31

30204

  手續(xù)費

 0

31001

  房屋建筑物購建

 0

30107

  績效工資

 8.23

30205

  水費

 0

31002

  辦公設(shè)備購置

 0

30108

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

 6.38

30206

  電費

 0

31003

  專用設(shè)備購置

 0

30109

  職業(yè)年金繳費

 0

30207

  郵電費

 0

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 0

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

 2.37

30208

  取暖費

 0

31006

  大型修繕

 0

30111

  公務員醫(yī)療補助繳費

 0

30209

  物業(yè)管理費

 0

31007

  信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

 0

30112

  其他社會保障繳費

 1.2

30211

  差旅費

 0.19

31008

  物資儲備

 0

30113

  住房公積金

 4.71

30212

  因公出國(境)費用

 0

31009

  土地補償

 0

30114

  醫(yī)療費

 4.2

30213

  維修(護)費

 0.64

31010

  安置補助

 0

30199

  其他工資福利支出

6.36 

30214

  租賃費

 0

31011

  地上附著物和青苗補償

 0

303

對個人和家庭的補助

1.28 

30215

  會議費

 0

31012

  拆遷補償

 0

30301

  離休費

 0

30216

  培訓費

 0

31013

  公務用車購置

 0

30302

  退休費

 0

30217

  公務接待費

 0

31019

  其他交通工具購置

 0

30303

  退職(役)費

 0

30218

  專用材料費

 0

31021

  文物和陳列品購置

 0

30304

  撫恤金

 0

30224

  被裝購置費

 0

31022

  無形資產(chǎn)購置

 0

30305

  生活補助

 1.1

30225

  專用燃料費

 0

31099

  其他資本性支出

 0

30306

  救濟費

 0

30226

  勞務費

 0

399

其他支出

 0

30307

  醫(yī)療費補助

 0

30227

  委托業(yè)務費

 0

39906

  贈與

 0

30308

  助學金

 0

30228

  工會經(jīng)費

 6.34

39907

  國家賠償費用支出

 0

30309

  獎勵金

 0

30229

  福利費

 11

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 0

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

 0

30231

  公務用車運行維護費

 0

39999

  其他支出

 0

30311

  代繳社會保險費

 0.1

30239

  其他交通費用

 3.78

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

 0.08

30240

  稅金及附加費用

 0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 0

 

 

 

人員經(jīng)費合計

 123.8

公用經(jīng)費合計

 25.06

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

部門:                                                                                                                               公開07表

單位:萬元

預算數(shù)

決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2

 0

 0

 0

 0

2 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門:                                                                                                                       公開08表

單位:萬元

項    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0 

 0

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù))。


 

 

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開09表

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出 

項目支出

欄次

1

2

3

合計

0 

 0

0 

 500006

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計均為225.26萬元。與上年相比,增加168.79萬元,增長298.9%,主要是因為本單位于2019年6月28日成立,2019年8月22才正式收支入賬,共計才4個月的收入支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計225.26萬元,其中:財政撥款收入225.26萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計201.23萬元,其中:基本支出148.86萬元,占74%;項目支出52.37萬元,占26%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收、支總計均為225.26萬元,與上年相比,增加168.79萬元,增長298.9%,主要是因為本單位于2019年6月28日成立,2019年共計才4個月的收入支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出201.23萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出增加144.76萬元,增長256.4%,主要是因為本單位于2019年6月28日成立,2019年共計才4個月的收入支出。

 

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

 

2020年度財政撥款支出201.23萬元,主要用于以下方面:農(nóng)林水支出(類)201.23萬元,占100%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為117.6萬元,支出決算數(shù)為201.23萬元,完成年初預算的171.2%,其中:

1、一般公共服務農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(項)。

年初預算為117.6萬元,支出決算為148.86萬元,完成年初預算的126.58%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:1、2020年新進職工9名,人頭經(jīng)費增加;2、2021比2019年多6個月份的支出。

2、一般公共服務農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(項)。

年初預算為9萬元,項目支出決算為52.37萬元,完成年初預算的581.9%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:1、2019年年末項目結(jié)余8.37萬元,轉(zhuǎn)入2020年;2、2021年追加了高素質(zhì)農(nóng)民教育培訓15萬元和農(nóng)機推廣專項資金專項支出20萬元;

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出148.86萬元,其中:人員經(jīng)費123.8萬元,占基本支出的83.2%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、職工養(yǎng)老保險、職工醫(yī)療保險、工傷保險、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利、對個人和家庭的補助、生活補助、代繳社會保險、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費25.06萬元,占基本支出的16.9%,主要包括辦公費、維修費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預算數(shù)一致,與上年數(shù)一致。

公務接待費支出預算為2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2020年無三公經(jīng)費支出,與上年相比減少2萬元,減少100%,減少的主要原因是2020年無三公經(jīng)費支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)與預算數(shù)一致,與上年數(shù)一致。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人0次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,本更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出25.06萬元,比年初預算數(shù)增加16.96萬元,增長209.4%。主要原因是:1、本單位屬于岳陽樓區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級機構(gòu)職工混崗混編,年初預算按在編人員做的預算,實際工作人員比在編人員多8人;2、2020年向局機關(guān)申請了機關(guān)運行經(jīng)費。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元,人數(shù)0人,內(nèi)容無;開支培訓費0萬元,人數(shù)0人,內(nèi)容無;舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等,詳見第五部分附件。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預算工作目標已完成,或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止,當年剩余的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(款)行政運行(項):指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

六、一般公共服務支出(類)其他共產(chǎn)黨事務(款)一般行政管理事務(項):指未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

七、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指用于干部學習、組織培訓的支出。

八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 未歸口管理的行政單位離退休(項):指單位離退休人員工資福利等方面支出。

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指財政部門集中安排的行政單位公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據(jù)國家及省機關(guān)事務管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十四、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費:納入省財政預決算管理的“三公”經(jīng)費, 是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

第五部分

 

附件

 2020年農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)推廣服務中心決算表.xls

樓區(qū)財政局關(guān)于做好2021年度預算績效目標.doc1.doc